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鼎城区侨联2018年部门预算编制说明

2018-02-11 浏览量: 评论(0) 来源: 鼎城区侨联 作者:

一、部门基本情况

(一)部门单位构成:鼎城区侨联机构级别为正科级,归属人民团体序列,侨联与外侨办合署办公,主要负责全区侨联、外事侨务港澳工作。

(二)人员构成:区编办核定编制人数2人,现在职干部职工2人。

二、部门职能职责及机构设置

1、贯彻执行我国对外及侨务工作的方针、政策、法规,拟定我区外事、侨务工作的政策、规章和规划,监督、检查执行情况,协调重大外事、侨务工作和涉外涉侨事务;

2、负责来本区访问的重要外宾的接待安排工作,接待来本区进行公务活动的外国驻华外交人员;

3、统筹安排区委、区人大、区政府和区政协领导人的外事活动和会见华侨华人、港澳知名人士的有关事宜;

4、负责全区因公出国(境)国家工作人员的审核、报批工作;

5、负责本区与外国友好社团及其他友好单位的交往活动,指导全区民间对外交往工作,配合和协助宣传部门做好对外宣传和群众性外事教育工作;

6、依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨华人在国内的合法权益,开展归侨侨眷和华侨华人重点人物的联络工作;

7、贯彻执行有关华人华侨捐赠、侨汇、侨属及侨资企业的方针、政策,会同有关部门做好华侨华人的捐赠工作;负责归侨侨眷的扶贫、救济工作;

8、会同有关部门做好华侨回国安置和港澳同胞回内地定居及其在内地的眷属工作。

三、部门收支概况

(一)收入预算,2018年年初预算数46.1万元,比上年预算减少0.81万元,其中一般公共预算拨款46.1万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。

(二)支出预算,2018年年初预算数46.1万元,比上年预算减少0.81万元,其中一般公共服务46.1万元.

四、一般公共预算拨款支出

2018年一般公共预算拨款收入46.1万元(经费拨款46.1万元),比上年预算减少0.81万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为17.69万元,比上年预算增加2.34万元,是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出14.09万元;一般商品和服务支出(机关运行经费)2.88万元,比上年预算增加1.44万元,主要用于保机关正常运转的办公用品、水电通信及维修维护等经费(具体明细见附件7);对个人和家庭的补助支出0.72万元。

(二)项目支出:2018年年初预算数为28.41万元,比上年预算减少3.15万元,是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外的支出,包括专项商品和服务支出、资本性支出等。其中专项商品和服务支出28.41万元,主要用于侨联工作和对外文化交流与传统节日联谊等方面;其中侨联工作经费支出21.21万元、对外文化交流与传统节日联谊经费7.2万元。

五、政府性基金预算拨款支出

本单位没有政府性基金预算拨款。

六、其他重要事项说明

1、“三公”经费预算:2018年“三公”经费预算为1.14万元,其中公务接待支出1.14万元)。(具体明细见附件10)

2、政府采购情况:2018年政府采购预算为0.2万元,主要是采购一台复印机。

2018年部门预算收支总表

单位名称: 常德市鼎城区归国华侨联合会           单位:万元
收入 支出
项目名称 预算数 功能分类 部门预算经济分类
功能科目名称 预算数 经济科目名称 预算数
小计 一般公 共预算 政府性 基金预算 小计 一般公 共预算 政府性 基金预算
一、一般公共预算拨款 46.10 一、一般公共服务支出 46.10 46.10   一、基本支出 17.69 17.69  
经费拨款(补助) 46.10 二、国防支出       工资福利支出 14.09 14.09  
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款   三、公共安全支出       一般商品和服务支出 2.88 2.88  
专项转移支付补助拨款   四、教育支出       对个人和家庭的补助 0.72 0.72  
上级专项补助拨款   五、科学技术支出       二、项目支出 28.41 28.41  
二、政府性基金预算拨款   六、文化体育与传媒支出       专项商品和服务支出 28.41 28.41  
三、财政专户管理的非税收入拨款   七、社会保障和就业支出       债务利息及费用支出      
四、上级补助收入   八、医疗卫生与计划生育支出       资本性支出      
五、附属单位上缴收入   九、节能环保支出       对企业补助      
    十、城乡社区支出       对社会保险基金补助      
    十一、农林水支出       其他支出      
    十二、交通运输支出       对附属单位补助支出      
    十三、资源勘探信息等支出              
    十四、商业服务业等支出              
    十五、金融支出              
    十六、国土海洋气象等支出              
    十七、住房保障支出              
    十八、粮油物资储备支出              
    十九、其他支出              
本年收入合计 46.10 本年支出合计 46.10 46.10   本年支出合计 46.10 46.10  
六、上年结转   二十、结转下年支出       三、结转下年支出      
收入总计 46.10 支出总计 46.10 46.10   支出总计 46.10 46.10  

 

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