政府信息公开

鼎城区审计局2020年政府信息公开工作年度报告

2021-01-29 09:45 信息来源:鼎城区审计局
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本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和市、区政务公开工作要求,由鼎城区审计局编制。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开复议、诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等。本年度报告的电子版可在鼎城区政府网站和鼎城区审计局网站上下载。如对本年度报告有疑问,请联系:鼎城区审计局办公室,电话:7376320。

一、总体情况

(一)概述

2020年,我局将政府信息公开工作纳入重要议事日程,纳入局机关绩效管理考核,强化组织保障,始终坚持依法行政、依法执审,不断升化机关民主管理,政务公开工作迈上新台阶。

1.加强组织领导。局党组高度重视,强化对政府信息公开工作的组织领导,建立以党组书记、局长为组长的信息化建设领导小组,分管领导具体抓,局办公室具体负责,各股室积极配合。

2.建立健全工作机制。一是建立信息主动公开制度,明确职责、程序、公开方式和时限要求;二是明确规定政府信息公开保密审查原则、审查机构职责、审查程序、责任追究;三是建立内部考核制度。重点对政府信息公开内容、公开时限、公开方式、公开范围、公开效果等方面进行监督考核,保证政府信息公开工作取得实效。

3.明确公开内容。对外公开职责权限、办事指南、办事依据、办事程序、办事结果,对内公开内部管理制度、议事制度和领导干部廉洁自律等内容;审计结果公告及审计整改情况、权力清单和本部门财政预算决算等;本单位的工作动态。

(二)主动公开政府信息情况

截止2020年底,主动公开政府信息260条,全文电子化率达100%。公开了年度审计项目计划、工作动态、领导干部经济责任审计结果报告、政府投资项目的竣工结算审计报告,医疗、扶贫资金等民生专项资金审计报告、财务收支审计报告等。同时向区委区政府和上级审计机关上报审计要情。全年共编发《审计要情》6期,均得到区委、区政府领导批示。

(三)依申请公开政府信息情况

本单位2020年度未收到政府信息公开方面的相关申请。

(四)政府信息公开复议、诉讼情况

2020年,没有发生针对本单位有关政府信息公开事务的行政复议和行政诉讼案件。

(五)政府信息公开支出与收费

本单位安排政府信息公开工作人员2名,政府信息公开专项经费预算1.5万元,实际支出1.2万元。未发生与诉讼(行政复议、行政申诉)相关的费用支出;没有向公民、法人和其他组织收费的情况。

二、主动公开政府信息情况

第二十条第(一)项

信息内容

本年新
制作数量

本年新
公开数量

对外公开总数量

规章


 2

2

规范性文件




第二十条第(五)项

信息内容

上一年项目数量

本年增/减

处理决定数量

行政许可


18

其他对外管理服务事项




第二十条第(六)项

信息内容

上一年项目数量

本年增/减

处理决定数量

行政处罚




行政强制




第二十条第(八)项

信息内容

上一年项目数量

本年增/减

行政事业性收费



第二十条第(九)项

信息内容

采购项目数量

采购总金额

政府集中采购

3

27880

三、收到和处理政府信息公开申请情况

(本列数据的钩稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)

申请人情况

自然人

法人或其他组织

总计

商业企业

科研机构

社会公益组织

法律服务机构

其他

一、本年新收政府信息公开申请数量








二、上年结转政府信息公开申请数量








三、本年度办理结果

(一)予以公开








(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)








(三)不予公开

1.属于国家秘密








2.其他法律行政法规禁止公开








3.危及“三安全一稳定”








4.保护第三方合法权益








5.属于三类内部事务信息








6.属于四类过程性信息








7.属于行政执法案卷








8.属于行政查询事项








(四)无法提供

1.本机关不掌握相关政府信息








2.没有现成信息需要另行制作








3.补正后申请内容仍不明确








(五)不予处理

1.信访举报投诉类申请








2.重复申请








3.要求提供公开出版物








4.无正当理由大量反复申请








5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息








(六)其他处理








(七)总计








四、结转下年度继续办理








四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况

行政复议

行政诉讼

结果维持

结果纠正

其他结果

尚未审结

总计

未经复议直接起诉

复议后起诉

结果维持

结果纠正

其他结果

尚未审结

总计

结果维持

结果纠正

其他结果

尚未审结

总计
















五、存在的主要问题及改进情况

存在的不足:一是政府信息公开的广度和深度还有待拓展和延伸;二是公开的方式、渠道、方法还有待探索和完善,向本级党委政府和上级机关呈送的审计要情、审计情况专报等综合性政务信息较少;三是政府信息公开专业能力有待提高。

2020年,我局将继续认真学习和贯彻落实国家、省、市、区关于做好政府信息公开、政务信息查询工作的相关政策、法规。狠抓政务公开工作队伍素质建设,提高人员综合能力。及时整理发布信息,保证信息公开的时效性、完整性和准确性。深入推进审计全覆盖,狠抓审计整改落实及整改情况公示,提升审计工作质效。

六、其他需要报告的事项

本年度,我局围绕“促进经济高质量发展、促进全面深化改革、促进权力规范运行、促进反腐倡廉”审计工作目标,审计全覆盖工作有序推进要求。

2020年度项目计划经区委审计委员会批准,共安排审计项目29个。其中审计署统一组织项目2个、审计厅统一组织项目1个、市审计局统一组织项目3个、同级审项目4个、区委组织部委托项目6个、其他项目13个。目前完成审计项目23个,查出主要问题金额近233841万元,促进整改落实有关问题资金2738万元;完成工程决算审计2个;完成工程造价结算审计87个,送审金额81735.23万元,审定金额71440.71万元,核减工程造价10294.52万元。发表审计信息57条,提出审计建议85条,采纳率100%。依法向区纪委监委移送审计事项6个。

一是突出抓好民生资金审计。加大了对医疗、扶贫、工伤等民生资金和民生项目审计力度。在今年的“新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物专项审计”中,重点审计了1269.89万元财政资金、636.68万元捐赠资金,延伸审计了2个慈善机构、12个政府机构及部门、5家企业,对重要事项进行了必要的延伸和追溯,追回了涉嫌骗取的资金82万元,维护了资金的使用安全。

二是全面开展“同级审”工作。对3个区级预算单位实施全面审计,同时加强了对常德高新区财政审计监督。针对审计发现的问题,提出了合理化的整改意见,并将审计结果和审计整改情况报区人大。

三是加强了经济责任审计、自然资源资产离任审计项目的实施。完成经济责任审计6个,自然资源资产离任审计1个。四是以促进提高国有资产运营绩效为目标,开展了国有企业资产负债及损益情况审计2个,确保国有资产保值增值。

五是强化政府投资审计。对重大政府投资建设项目开展常态化审计监督,完成工程决算审计项目2个;完成工程造价结算审计项目87个,送审金额81735.23万元,审定金额71440.71万元,核减工程造价10294.52万元。

六是强化内部审计工作指导。按照市内审协会的工作安排,注重抓好全区内部审计业务指导工作。积极组织内审人员参加市内审协会举办的培训学习,宣传发动内审人员参加审计职称考试。

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