鼎城区审计局2022年度政府信息公开工作报告
一、总体情况
(一)概况
2022年,我局将政府信息公开工作纳入重要议事日程,纳入局机关绩效考核,强化组织保障,坚持依法审计,不断升化机关民主管理,政务公开工作迈上新台阶。
1.加强组织领导。局党组高度重视,强化对政府信息公开工作的组织领导,建立以党组书记、局长为组长的信息化建设领导小组,局办公室具体负责,各股室积极配合。
2.建立健全工作机制。一是建立信息主动公开制度,明确职责、程序、公开方式和时限要求;二是明确规定政府信息公开保密审查原则、审查机构职责、审查程序、责任追究;三是建立内部考核制度。重点对政府信息公开内容、公开时限、公开方式、公开范围、公开效果等方面进行监督考核,保证政府信息公开工作取得实效。
3.及时公开内容。对外公开职责权限、办事指南、办事依据、办事程序、办事结果,对内公开内部管理制度、议事制度和领导干部廉洁自律等内容;审计结果公告及审计整改情况、权力清单和本部门财政预算决算等。
(二)主动公开政府信息情况
2022年公开了年度审计项目计划、领导干部经济责任审计结果报告、政府投资项目的竣工结算审计报告、财务收支审计报告等。同时向区委区政府和上级审计机关上报审计要情。
(三)依申请公开政府信息情况
本单位2022年度未收到政府信息公开方面的相关申请。
(四)政府信息公开复议、诉讼情况
2022年,没有发生针对本单位有关政府信息公开事务的行政复议和行政诉讼案件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | |||
行政规范性文件 | |||
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | |||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | |||
行政强制 | |||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
五、存在的主要问题及改进情况
一是政府信息公开的广度和深度还有待拓展;二是公开的方式、渠道、方法还有待探索和完善,审计要情、审计情况专报等综合性政务信息数量不够,层次待提高。
2023年,我局将继续认真学习和贯彻落实国家、省、市、区关于做好政府信息公开、政务信息查询工作的相关政策、法规。狠抓政务公开工作队伍建设,提高人员综合能力。及时整理发布信息,保证信息公开的时效性、完整性和准确性。深入推进审计全覆盖,狠抓审计整改落实及整改情况公示,提升审计工作质效。
六、其他需要报告的事项
目前完成计划内审计项目25个、计划外审计项目4个、在审项目7个。完成工程竣工结算审计项目158个。查出主要问题金额28.15亿元,其中违规金额0.18亿元、管理不规范金额27.97亿元。提出审计建议106条,提交审计信息34篇;审计移送事项11起,提交审计要情3篇;获评全市优秀审计项目2个。具体情况如下:
1.创新开展财政预算执行审计。积极配合参与全省首次省、市、县三级联动,突出“三高四新”战略定位和使命任务落实、政府债券管理、国有资产管理、财政存量资金及库款保障、社会保险基金预算管理、政府采购及政府购买服务等六个重点内容,充分发挥大数据审计效能,一体推进预算执行审计。
2.扎实推进领导干部经济责任审计。聚焦领导干部权利运行和责任落实,如实反映问题,准确界定责任,客观做出评价,激励干部更好地履职担当作为。今年已完成对区林业局、区科技局、区工信局、区公路养护中心、区环卫中心、区发改局、十美堂镇、蔡家岗镇等单位经责审计。
3.全力做好政府投资审计。进一步防范政府投资风险,提高政府投资效益,完成工程造价结算审计项目158个,送审金额15.5亿元,审减1.74亿元。有效遏制了工程领域的高估冒算,使有限的财政资金发挥最大的效益。
4.切实开展民生项目审计。紧跟乡村振兴战略部署,围绕政策性粮食收购、储备粮轮换、高标准农田建设等粮食安全重点领域,对湖南常德国家粮食储备库购销存资金进行了专项审计调查,对高标准农田建设(粮食产能)项目进行了决算审计,守护了粮食安全底线。对产业扶贫促进村集体经济发展情况进行了专项审计调查,重点关注后盾单位支持贫困村发展产业资金到位及使用情况,促进了乡村振兴产业发展扶持资金规范管理和使用。
5.强化审计整改及结果运用。一是加大移送查处。全年共向有关部门移送违纪违法事项8起,移送人员1人,移送金额1284万元,审计监督利剑作用进一步发挥。二是强化督促整改。不定期联合区人大财经委、区政府督查室等开展整改落实情况督查,推动各类问题“清零销号”。三是提升建言献策水平。加大审计成果提炼和报送力度,为领导决策提供重要参考。认真配合人大监督工作,跟踪督促审计查出问题整改。