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常德市二中医院2018年部门决算公开

2019-09-21 11:15 信息来源:常德市二中医院
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第一部分  常德市第二中医医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常德市第二中医医院2018年度部门决算表(见附表1)

第三部分  常德市第二中医医院2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分 常德市第二中医医院概况

一、部门职责

(一)为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

(二)贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规,执行中医药政策;拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划;指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

(三)确保全区人民中西医疗健康需求,建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

二、机构设置

(一)内设机构设置。常德市第二中医医院内设机构包括办公室、医务科、护理部、人事科、宣传科、医保科、财务科7个行政职能股室,内科、外科、肝病科、康复科、治未病专科5个临床科室及化验室、B超室、放射科3个医技科室。      

 (二)决算单位构成。常德市第二中医医院2018年部门决算汇总公开单位构成包括:常德市第二中医医院

第二部分 常德市第二中医医院2018年度部门决算表(见附表1)

第三部分 常德市第二中医医院2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收入与支出总计与上年决算数相比减少8万元,主要是由于项目资金的减少。

二、    收入决算情况说明

2018年决算数151.76万元,其中,财政拨款151.76万元。

三、    支出决算情况说明

2018年决算数151.76万元,其中基本支出79.76万元,项目支出72万元。

四、    财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年一般公共预算财政拨款上年结转0万元,本年一般公共预算财政经费拨款收入151.76万元,与上年相比减少8万元,主要是由于项目资金减少。

    2018年一般公共预算财政拨款支出151.76万元,其中基本支出79.76万元,项目支出72万元。用于单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费。

五、    一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)、财政拨款支出决算总体情况。

本单位2018年度一般公共预算财政基本拨款79.76万元,一般公共预算财政项目拨款为72万元,占本单位本年支出的6%。与上年决算数相比减少8万元,主要由于项目资金减少。

(二)    、财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年度支出为151.76万元,其中基本支出79.76万元,项目支出72万元,主要用于人员工资及项目支出,占本单位本年支出的6%。

(三)    、财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出与年初预算数相比没有变化。

六、    一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出为79.76万元,主要人员经费。

七、    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

     本单位无一般公共预算“三公”经费拨款。

(二)    “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

     本单位无一般公共预算“三公”经费拨款。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

    本单位2018年预算管理部门有6个,主要开展的项目有6个,全部都符合绩效管理的要求。

十、其他重要事项的情况说明

运行经费支出预算为143.76万元,与上年度无差异。

(二)政府采购支出情况。

本部门2018 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出金额的0%。

   (三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,本单位共有车1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,业务用车1辆,单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

常德市第二中医院公开表.XLS

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