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鼎城区人民政府政务服务中心2018年度部门决算公开

2019-09-21 12:24 信息来源:鼎城区人民政府政务服务中心
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第一部分 鼎城区人民政府政务服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 鼎城区人民政府政务服务中心2018年度部门决算表(见附表1)

第三部分 鼎城区人民政府政务服务中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 鼎城区人民政府政务服务中心概况

一、部门职责

鼎城区政务中心为财政全额拨款的参管事业单位。为政府办理各类政务公开活动提供优质服务;办理各类经济组织和城乡居民申领的有关证照;负责基础设施使用权方面的审批及各类重大政务公开活动的组织安排。

二、机构设置

2018年决算报告编制范围包括鼎城区人民政府政务中心本级。鼎城区政务中心共有事业编制10名(其中参管事业编制8名,事业编制2人),在职人数11人,其中机构改革,提前退休未办退休手续1人。

第二部分 鼎城区人民政府政务服务中心2018年度部门决算表(见附表1)

第三部分 鼎城区人民政府政务服务中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年鼎城区政务中心收入总额613.7万元,较2017年减少176.31万元。2018年支出总额640.5万元,较2017年减少125.32万元,主要是商品与服务支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年总收入613.7万元,其中财政拨款612.4万元,其他收入1.3万元。

三、支出决算情况说明

2018年总支出640.5万元,其中工资福利支出134.7万元,占支出总额的21%;商品与服务支出505.8万元,占支出总额的79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入612.4万元,较上年减少102.46万元;2018年财政拨款支出总额618.4万元,较2017年减少93.11万元,主要是商品与服务支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

本年一般公共预算财政拨款支出618.4万元,较上年减少93.11万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

本年一般公共预算财政拨款支出618.4万元,其中工资福利支出134.7万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的21.78%;商品与服务支出483.7万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的78.22%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

本年一般公共预算财政拨款支出618.4万元,其中工资福利支出134.7万元;商品与服务支出483.7万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款基本支出143万元,其中工资福利支出134.7万元,占一般公共预算财政拨款基本支出94%;商品与服务支出8.3万元,占一般公共预算财政拨款基本支出6%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出2.68万元,比较上年减少20.44万元,主要减少了公务用车运行维护费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本年政务中心三公经费支出主要是国内公务接待费2.68万元(其中会议费及加班用餐 0.98万元),接待大约60 批次 450人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无政府性基金预算收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明确规定

政务中心目前有35家行政单位和公共服务单位在中心设有办事窗口, 办公人员约154名。中心的主要职能是负责监督协调管理所有进入中心的行政审批、办证、收费以及相关的公共服务事项;负责指导全区各乡镇(街道)便民服务中心业务建设。 绩效目标:1、加强政务服务体系建设。合理规划平台软硬件建设,完善功能分区。指导各乡镇(场)及街道便民服务中心业务运行与质量管理,提高窗口的服务能力。

2、大力推行行政许可标准化。按照《行政许可标准化指引(2016版)》,建立起涵盖行政许可“全事项、全过程、各环节”相互配套的标准体系,着力构建行政许可事项、流程、服务、受理场所与管理、检查评价“五位一体”的标准体系。

3、全力推进互联网+政务服务。推行网上申报网上办理,完善办事网络,抓好拓展延伸。

4、全面提升政务服务队伍素质。打造一支专业化、高素质的政务服务队伍,提升服务能力,重视窗口人员的派驻和培养。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出144.2万元,比2017年减少34.8万元,降低10.77%。主要原因是三公经费及商品服务支出减少。

(二)政府采购支出情况。截至2018年12 月31 日,本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,本部门无公务用车。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

鼎城区政务服务中心.XLS

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