跃进管理处2019年部门预算公开
跃进管理处2019年部门预算公开
目录
一、部门基本情况
二、部门职能职责及机构设置
三、部门收支情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算拨款支出
六、其他重要事项说明
1、机关运行经费
2、三公经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
七、名词解释
1、基本支出
2、机关运行经费
3、项目支出
4、三公经费
八、公开表格
一、部门基本情况
(一)部门单位构成(1、基层预算单位组成:二级预算单位。2、单位性质:全额拨款事业单位。3、经费管理方式:零余额账户管理方法、国库集中支付。)
(二)人员构成(1、编制数:71人。2、在职人数:91人。3、离退休人数:116人。)
二、部门职能职责及机构设置
担负跃进、五溪、超美3座中型水库,英雄水库(小型水库)枢纽以及5座中型河坝和灌区水利工程防洪安全,灌溉尧天坪、许家桥、草坪、黄土店、花岩溪5个乡镇及斗姆湖街道办、花岩溪管理处7个单位20.38万亩农田等工作任务。
三、部门收支概况
2019年部门预算编报范围包括局机关和所属事业单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款及上级补助收入和非税收入等;支出既包括保障我跃进管理处基本运行的经费。
(一)收入预算:2019年年初预算数912.72万元,其中一般公共预算拨款912.1万元(其中经费拨款850.72万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款62万元.)
(二)支出预算:2019年年初预算数912.72万元,其中行政运行822.16万元,一般行政事务管理90.56比上年预算增加4.72万元,变动的主要原因是人员增加。
四、一般公共预算拨款支出
2019年一般公共预算拨款收入912.72万元,比上年预算增加141.51万元,具体支出安排情况如下:
(一)基本支出:2019年年初预算数为912.72万元,比上年预算增加141.51万元,其中:工资福利支出811.93万元、一般商品和服务支出(机关运行经费)29.86万元、对个人和家庭的补助支出8.93万元。
(二)项目支出:2019年年初预算数为62万元,比上年预算增加0万元,其中:其他交通费支出5.5万元,主要用于单位租车等方面;劳务费支出6万元,主要用于水利工程维护养等方面;工资性支出50.5万元,主要用于内退职工工资补差等方面。
五、政府性基金预算拨款支出
2019年无
六、其他重要事项说明
1、机关运行经费:2019年机关运行经费(即一般商品和服务支出)预算为25.56万元。比上年预算增加6.12万元。
2、“三公”经费预算:2019年“三公”经费预算为6.5万元,比上年预算增加1万元,其中公务接待支出1万元、公务用车运行维护(即租车开支5.5万元)。
3、政府采购情况:2019年无。
4、国有资产占用使用情况说明:截止上年底,办公用房面积(或租用面积)1224平方米、无公车、主要办公设备13台、主要公用设备61台。
5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年整体支出绩效目标金额为912.72万元,其中基本支出850.72万元、项目支出62万元。
6、本部门年初无国有资本经营预算收支,故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
七、名词解释
1、基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费:也就是基本支出中的一般商品和服务支出,主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出:是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外的支出,包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出;公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出。
八、公开表格
具体公开内容及数据详见公开表格。