政府信息公开

2019年度鼎城区黄土店镇人民政府部门决算公开

2020-10-13 10:46 信息来源:鼎城区财政局
字号:【

目录

第一部分鼎城区黄土店镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

鼎城区黄土店镇人民政府概况

部门职责

1、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切单位和个人的正当权益,取缔非法洗动,调解和处理民事纠纷,打击犯罪,维护社会稳定;2、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,增强财政实力;3、抓好精神文明建设,不断丰富群众文化生活;4、制定并组织实施乡村建设规划;5、完成上级政府交办的其他事项.

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。鼎城区黄土店镇人民政府内设机构包括:党政办公室、经济发展办公室、环境整治办公室、社会综合治理办公室四个办公室和文化站、林业站、水利站、民政和劳动保障站、安监站、农业技术综合服务站六个站所。

(二)决算单位构成。鼎城区黄土店镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括:鼎城区黄土店镇人民政府本级以及财政、各站所。行政及财政属于全额拨款单位,各站所属于补助拨款单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门:鼎城区黄土店镇人民政府公开01表

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3115.9  

一、一般公共服务支出

25

1502.75

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0

二、外交支出

26

0

三、上级补助收入

3

0

三、国防支出

27

5.73  

四、事业收入

4

0

四、公共安全支出

28

7  

五、经营收入

5

0

五、教育支出

29

12.98

六、附属单位上缴收入

6

0

六、科学技术支出

30

3  

七、其他收入

7

4212.29  

七、文化旅游体育与传媒支出

31

356


8


八、社会保障和就业支出

32

198.44


9


九、卫生健康支出

33

84.08


10


十、节能环保支出

34

732.6


11


十一、城乡社区支出

35

151.29


12


十二、农林水支出

36

3192.05


13


十三、交通运输支出

37

21.6


14


十五、商业服务业等支出

38

10


15


十六、金融支出

39

3


16


十八、自然资源海洋气象等支出

40

7


17


十九、住房保障支出

41

1087.39


18


二十一、灾害防治及应急管理支出

42

69.14


19


二十二、其他支出

43

12.18

本年收入合计

20

7328.19

本年支出合计

44

7456.23

         用事业基金弥补收支差额

21

0

                结余分配

45

0

         年初结转和结余

22

573.43

                年末结转和结余

46

445.39


23



47


总计

24

7901.62  

总计

48

7901.62

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门: 鼎城区黄土店镇人民政府 公开02表

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7328.19

3115.90

0.00

0.00

0.00

0.00

4212.29

201

一般公共服务支出

1395.35

1301.51

0.00

0.00

0.00

0.00

93.84

20101

人大事务

44.34

44.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

44.34

44.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1233.50

1141.92

0.00

0.00

0.00

0.00

91.58

2010301

  行政运行

1012.80

1012.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

220.70

129.12

0.00

0.00

0.00

0.00

91.58

20106

财政事务

112.51

110.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2.26

2010601

  行政运行

92.21

92.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

  一般行政管理事务

12.30

10.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2.26

2010699

  其他财政事务支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013404

  宗教事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

5.73

0.73

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

20306

国防动员

5.73

0.73

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

2030603

  人民防空

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

2030607

  民兵

0.73

0.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

  其他公安支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

12.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12.98

20599

其他教育支出

12.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12.98

2059999

  其他教育支出

12.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12.98

206

科学技术支出

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

20699

其他科学技术支出

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

2069999

  其他科学技术支出

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

207

文化旅游体育与传媒支出

351.00

315.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36.00

20701

文化和旅游

280.00

280.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

280.00

280.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20706

新闻出版电影

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070699

  其他新闻出版电影支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

70.00

34.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

70.00

34.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36.00

208

社会保障和就业支出

229.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229.94

20802

民政管理事务

46.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

46.11

2080201

  行政运行

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

2080299

  其他民政管理事务支出

43.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

43.11

20805

行政事业单位离退休

9.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9.77

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

9.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9.77

20807

就业补助

53.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53.78

2080701

  就业创业服务补贴

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

2080705

  公益性岗位补贴

26.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26.51

2080799

  其他就业补助支出

23.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23.27

20809

退役安置

52.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52.32

2080999

  其他退役安置支出

52.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52.32

20811

残疾人事业

9.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9.13

2081199

  其他残疾人事业支出

9.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9.13

20821

特困人员救助供养

17.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17.77

2082102

  农村特困人员救助供养支出

17.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17.77

20826

财政对基本养老保险基金的补助

6.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.30

2082699

  财政对其他基本养老保险基金的补助

6.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.30

20828

退役军人管理事务

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.50

2082899

  其他退役军人事务管理支出

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.50

20899

其他社会保障和就业支出

32.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32.27

2089901

  其他社会保障和就业支出

32.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32.27

210

卫生健康支出

84.98

61.50

0.00

0.00

0.00

0.00

23.48

21001

卫生健康管理事务

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.90

2100199

  其他卫生健康管理事务支出

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.90

21007

计划生育事务

79.50

61.50

0.00

0.00

0.00

0.00

18.00

2100716

  计划生育机构

61.50

61.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18.00

21099

其他卫生健康支出

4.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.58

2109901

  其他卫生健康支出

4.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.58

211

节能环保支出

752.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

752.80

21103

污染防治

698.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

698.00

2110399

  其他污染防治支出

698.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

698.00

21104

自然生态保护

51.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51.00

2110402

  农村环境保护

51.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51.00

21106

退耕还林

3.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.80

2110699

  其他退耕还林支出

3.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.80

212

城乡社区支出

207.30

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

192.30

21201

城乡社区管理事务

9.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9.76

2120102

  一般行政管理事务

9.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9.76

21203

城乡社区公共设施

43.59

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28.59

2120303

  小城镇基础设施建设

33.59

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18.59

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

63.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

63.95

2120801

  征地和拆迁补偿支出

63.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

63.95

21299

其他城乡社区支出

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

90.00

2129901

  2129901

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

90.00

213

农林水支出

3059.14

1344.16

0.00

0.00

0.00

0.00

1714.98

21301

农业

1431.27

473.12

0.00

0.00

0.00

0.00

958.15

2130101

  行政运行

266.12

266.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130102

  一般行政管理事务

388.86

178.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210.86

2130108

  病虫害控制

18.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18.41

2130126

  农村公益事业

112.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

98.00

2130142

  农村道路建设

542.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

542.70

2130199

  其他农业支出

103.18

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

88.18

21302

林业和草原

75.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75.40

2130205

  森林培育

29.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29.21

2130299

  其他林业和草原支出

46.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

46.20

21303

水利

500.89

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

494.89

2130302

  一般行政管理事务

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130311

  水资源节约管理与保护

7.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.50

2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

257.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

257.54

2130399

  其他水利支出

229.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229.85

21305

扶贫

155.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

155.00

2130502

  一般行政管理事务

44.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

44.00

2130504

  农村基础设施建设

95.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

95.00

2130599

  其他扶贫支出

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16.00

21307

农村综合改革

878.58

847.04

0.00

0.00

0.00

0.00

31.54

2130701

  对村级一事一议的补助

120.00

108.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

708.58

689.04

0.00

0.00

0.00

0.00

19.54

2130706

  对村集体经济组织的补助

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

21.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

21.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

  公路建设

21.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21699

其他商业服务业等支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2169999

  其他商业服务业等支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

217

金融支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21703

金融发展支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2170399

  其他金融发展支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

  土地资源利用与保护

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

  其他自然资源事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1087.39

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1067.39

22101

保障性安居工程支出

847.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

847.39

2210103

  棚户区改造

294.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

294.99

2210106

  公共租赁住房

59.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

59.40

2210199

  其他保障性安居工程支出

493.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

493.00

22103

城乡社区住宅

240.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220.00

2210302

  住房公积金管理

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210399

  其他城乡社区住宅支出

220.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220.00

224

灾害防治及应急管理支出

69.14

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

63.14

22401

应急管理事务

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

  其他应急管理支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

63.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

63.14

2240601

  地质灾害防治

63.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

63.14

229

其他支出

25.44

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17.44

22960

彩票公益金安排的支出

17.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17.26

2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

17.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17.26

22999

其他支出

8.18

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.18

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:鼎城区黄土店镇人民政府                                                                                               公开03表

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7456.23

1476.97

5979.27

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1502.75

1149.35

353.40

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

44.34

44.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

44.34

44.34

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1340.82

1012.80

328.01

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

1012.80

1012.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

328.01

0.00

328.01

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

112.59

92.21

20.38

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

92.21

92.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

  一般行政管理事务

12.38

0.00

12.38

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2013404

  宗教事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

5.73

0.00

5.73

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

5.73

0.00

5.73

0.00

0.00

0.00

2030603

  人民防空

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2030607

  民兵

0.73

0.00

0.73

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2040299

  其他公安支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2049901

  其他公共安全支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

12.98

0.00

12.98

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

12.98

0.00

12.98

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

12.98

0.00

12.98

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

356.00

0.00

356.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

285.00

0.00

285.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

285.00

0.00

285.00

0.00

0.00

0.00

20706

新闻出版电影

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2070699

  其他新闻出版电影支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

70.00

0.00

70.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

70.00

0.00

70.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

198.44

0.00

198.44

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

23.51

0.00

23.51

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

23.51

0.00

23.51

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

7.77

0.00

7.77

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

5.77

0.00

5.77

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

43.68

0.00

43.68

0.00

0.00

0.00

2080701

  就业创业服务补贴

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2080705

  公益性岗位补贴

16.34

0.00

16.34

0.00

0.00

0.00

2080799

  其他就业补助支出

23.33

0.00

23.33

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

42.23

0.00

42.23

0.00

0.00

0.00

2080999

  其他退役安置支出

42.23

0.00

42.23

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

11.05

0.00

11.05

0.00

0.00

0.00

2081105

  残疾人就业和扶贫

4.05

0.00

4.05

0.00

0.00

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

4.25

0.00

4.25

0.00

0.00

0.00

2081902

  农村最低生活保障金支出

4.25

0.00

4.25

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

25.84

0.00

25.84

0.00

0.00

0.00

2082102

  农村特困人员救助供养支出

25.84

0.00

25.84

0.00

0.00

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

1.34

0.00

1.34

0.00

0.00

0.00

2082699

  财政对其他基本养老保险基金的补助

1.34

0.00

1.34

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

2.50

0.00

2.50

0.00

0.00

0.00

2082899

  其他退役军人事务管理支出

2.50

0.00

2.50

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

36.27

0.00

36.27

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

36.27

0.00

36.27

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

84.08

61.50

22.58

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

79.50

61.50

18.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

61.50

61.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

18.00

0.00

18.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

4.58

0.00

4.58

0.00

0.00

0.00

2109901

  其他卫生健康支出

4.58

0.00

4.58

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

732.60

0.00

732.60

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

677.80

0.00

677.80

0.00

0.00

0.00

2110399

  其他污染防治支出

677.80

0.00

677.80

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

51.00

0.00

51.00

0.00

0.00

0.00

2110402

  农村环境保护

51.00

0.00

51.00

0.00

0.00

0.00

21106

退耕还林

3.80

0.00

3.80

0.00

0.00

0.00

2110699

  其他退耕还林支出

3.80

0.00

3.80

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

151.30

0.00

151.30

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

9.76

0.00

9.76

0.00

0.00

0.00

2120102

  一般行政管理事务

9.76

0.00

9.76

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

43.59

0.00

43.59

0.00

0.00

0.00

2120303

  小城镇基础设施建设

33.59

0.00

33.59

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

57.95

0.00

57.95

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

57.95

0.00

57.95

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

2129901

  2129901

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3192.05

266.12

2925.93

0.00

0.00

0.00

21301

农业

1366.84

266.12

1100.73

0.00

0.00

0.00

2130101

  行政运行

266.12

266.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2130102

  一般行政管理事务

374.61

0.00

374.61

0.00

0.00

0.00

2130108

  病虫害控制

15.41

0.00

15.41

0.00

0.00

0.00

2130109

  农产品质量安全

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2130126

  农村公益事业

130.00

0.00

130.00

0.00

0.00

0.00

2130142

  农村道路建设

481.70

0.00

481.70

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

93.00

0.00

93.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

133.56

0.00

133.56

0.00

0.00

0.00

2130205

  森林培育

32.21

0.00

32.21

0.00

0.00

0.00

2130209

  森林生态效益补偿

15.02

0.00

15.02

0.00

0.00

0.00

2130221

  产业化管理

68.79

0.00

68.79

0.00

0.00

0.00

2130299

  其他林业和草原支出

17.54

0.00

17.54

0.00

0.00

0.00

21303

水利

643.11

0.00

643.11

0.00

0.00

0.00

2130302

  一般行政管理事务

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2130310

  水土保持

70.00

0.00

70.00

0.00

0.00

0.00

2130311

  水资源节约管理与保护

7.50

0.00

7.50

0.00

0.00

0.00

2130316

  农田水利

80.22

0.00

80.22

0.00

0.00

0.00

2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

267.54

0.00

267.54

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

211.85

0.00

211.85

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

153.00

0.00

153.00

0.00

0.00

0.00

2130502

  一般行政管理事务

44.00

0.00

44.00

0.00

0.00

0.00

2130503

  机关服务

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

94.00

0.00

94.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

877.54

0.00

877.54

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

120.00

0.00

120.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

707.54

0.00

707.54

0.00

0.00

0.00

2130706

  对村集体经济组织的补助

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

18.00

0.00

18.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

18.00

0.00

18.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

21.59

0.00

21.59

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

21.59

0.00

21.59

0.00

0.00

0.00

2140104

  公路建设

21.59

0.00

21.59

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

21699

其他商业服务业等支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2169999

  其他商业服务业等支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

217

金融支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

21703

金融发展支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2170399

  其他金融发展支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

2200106

  土地资源利用与保护

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2200199

  其他自然资源事务支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1087.39

0.00

1087.39

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

847.39

0.00

847.39

0.00

0.00

0.00

2210103

  棚户区改造

294.99

0.00

294.99

0.00

0.00

0.00

2210106

  公共租赁住房

59.40

0.00

59.40

0.00

0.00

0.00

2210199

  其他保障性安居工程支出

493.00

0.00

493.00

0.00

0.00

0.00

22103

城乡社区住宅

240.00

0.00

240.00

0.00

0.00

0.00

2210302

  住房公积金管理

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2210399

  其他城乡社区住宅支出

220.00

0.00

220.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

69.14

0.00

69.14

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2240199

  其他应急管理支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

63.14

0.00

63.14

0.00

0.00

0.00

2240601

  地质灾害防治

63.14

0.00

63.14

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

12.18

0.00

12.18

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

8.18

0.00

8.18

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

8.18

0.00

8.18

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:鼎城区黄土店镇人民政府    单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3115.90

一、一般公共服务支出

30

1299.51

1299.51

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.73

0.73

0.00


4


四、公共安全支出

33

3.00

3.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

315.00

315.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

38

61.50

61.50

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

15.00

15.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

1342.16

1342.16

0.00


13


十三、交通运输支出

42

21.00

21.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

10.00

10.00

0.00


16


十六、金融支出

45

3.00

3.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

7.00

7.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

20.00

20.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

6.00

6.00

0.00


22


二十二、其他支出

51

8.00

8.00

0.00


23



52




本年收入合计

24

3115.90

本年支出合计

53

3111.90

3111.90

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

4.00

4.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00


55




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

3115.90

总计

58

3115.90

3115.90

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:鼎城区黄土店镇人民政府                                                公开05表

       单位:万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3111.90

1476.97

1634.93

201

一般公共服务支出

1299.51

1149.35

150.16

20101

人大事务

44.34

44.34

0.00

2010101

  行政运行

44.34

44.34

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1139.92

1012.80

127.12

2010301

  行政运行

1012.80

1012.80

0.00

2010302

  一般行政管理事务

127.12

0.00

127.12

20106

财政事务

110.25

92.21

18.04

2010601

  行政运行

92.21

92.21

0.00

2010602

  一般行政管理事务

10.04

0.00

10.04

2010699

  其他财政事务支出

8.00

0.00

8.00

20134

统战事务

5.00

0.00

5.00

2013404

  宗教事务

5.00

0.00

5.00

203

国防支出

0.73

0.00

0.73

20306

国防动员

0.73

0.00

0.73

2030607

  民兵

0.73

0.00

0.73

204

公共安全支出

3.00

0.00

3.00

20402

公安

3.00

0.00

3.00

2040299

  其他公安支出

3.00

0.00

3.00

207

文化旅游体育与传媒支出

315.00

0.00

315.00

20701

文化和旅游

280.00

0.00

280.00

2070199

  其他文化和旅游支出

280.00

0.00

280.00

20706

新闻出版电影

1.00

0.00

1.00

2070699

  其他新闻出版电影支出

1.00

0.00

1.00

20799

其他文化体育与传媒支出

34.00

0.00

34.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

34.00

0.00

34.00

210

卫生健康支出

61.50

61.50

0.00

21007

计划生育事务

61.50

61.50

0.00

2100716

  计划生育机构

61.50

61.50

0.00

212

城乡社区支出

15.00

0.00

15.00

21203

城乡社区公共设施

15.00

0.00

15.00

2120303

  小城镇基础设施建设

15.00

0.00

15.00

213

农林水支出

1342.16

266.12

1076.04

21301

农业

471.12

266.12

205.00

2130101

  行政运行

266.12

266.12

0.00

2130102

  一般行政管理事务

176.00

0.00

176.00

2130126

  农村公益事业

14.00

0.00

14.00

2130199

  其他农业支出

15.00

0.00

15.00

21303

水利

6.00

0.00

6.00

2130302

  一般行政管理事务

6.00

0.00

6.00

21307

农村综合改革

847.04

0.00

847.04

2130701

  对村级一事一议的补助

108.00

0.00

108.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

689.04

0.00

689.04

2130706

  对村集体经济组织的补助

50.00

0.00

50.00

21399

其他农林水支出

18.00

0.00

18.00

2139999

  其他农林水支出

18.00

0.00

18.00

214

交通运输支出

21.00

0.00

21.00

21401

公路水路运输

21.00

0.00

21.00

2140104

  公路建设

21.00

0.00

21.00

216

商业服务业等支出

10.00

0.00

10.00

21699

其他商业服务业等支出

10.00

0.00

10.00

2169999

  其他商业服务业等支出

10.00

0.00

10.00

217

金融支出

3.00

0.00

3.00

21703

金融发展支出

3.00

0.00

3.00

2170399

  其他金融发展支出

3.00

0.00

3.00

220

自然资源海洋气象等支出

7.00

0.00

7.00

22001

自然资源事务

7.00

0.00

7.00

2200106

  土地资源利用与保护

2.00

0.00

2.00

2200199

  其他自然资源事务支出

5.00

0.00

5.00

221

住房保障支出

20.00

0.00

20.00

22103

城乡社区住宅

20.00

0.00

20.00

2210302

  住房公积金管理

20.00

0.00

20.00

224

灾害防治及应急管理支出

6.00

0.00

6.00

22401

应急管理事务

6.00

0.00

6.00

2240199

  其他应急管理支出

6.00

0.00

6.00

229

其他支出

8.00

0.00

8.00

22999

其他支出

8.00

0.00

8.00

2299901

  其他支出

8.00

0.00

8.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:鼎城区黄土店镇人民政府          公开06表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1431.48

302

商品和服务支出

26.83

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

447.62

30201

办公费

20.00

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

21.70

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息


30103

奖金

99.72

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出


30106

伙食补助费

32.19

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资

306.8

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置


30108

机关事业单位基本养老保险费

180.5

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置


30109

职业年金缴费

27.51

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

57.8

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费

5.83

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费

11.19

30211

差旅费

0.00

31008

物资储备


30113

住房公积金

205.75

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿


30114

医疗费

0.18

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助


30199

其他工资福利支出

34.6

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

18.65

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿


30301

离休费

0

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置


30302

退休费

0

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费

0

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金

0

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置


30305

生活补助

18.65

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出


30306

救济费

0

30226

劳务费

0.00

399

其他支出


30307

医疗费补助

0

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与


30308

助学金

0

30228

工会经费

0.00

39907

国家赔偿费用支出


30309

奖励金

0

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

个人农业生产补贴

0

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出


30399

对其他个人和家庭的补助支出

0

30239

其他交通费用

0.00







30240

税金及附加费用

6.83







30299

其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

1450.13

公用经费合计

26.83

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:鼎城区黄土店镇人民政府       公开07表

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

13.28

0

6.91

0

6.91

6.37

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 鼎城区黄土店镇人民政府                                                                                                公开08表

单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(、鼎城区黄土店镇人民政府没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入决算数7328.19万元,2019年支出决算数7456.23万元。2018年收入决算数7941.85万元,2018年支出决算数7941.85万元。收支变动的主要原因主要有两点:1、经费的增加,如人员工资的增加等致一般公共预算预算财政拨款收支的增加;2、决算报表中列入了财政预算拨款外的收支项目。

与2018年相比,收入减少613.66万元,减少7.73%,

支出减少485.62万,元减少6.11%,主要是因为政府工程项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7328.19万元,其中:财政拨款收入3115.9万元,占42.52%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入4212.29万元,占57.48%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7456.23万元,其中:基本支出1476.97万元,占19.81%;项目支出5979.26万元,占80.19%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入3115.9万元,支出3111.9万元,与2018年相比,收入减少1716.22万元,减少35.52%,支出减少1720.22万元,减少35.6%,主要是因为公务费压缩,相关工程已完工。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出算总体情况

2019年度财政拨款支出3111.9万元,占本年支出合计的41.74%,与2018年相比,财政拨款支出减少1720.22万元,减少35.6%,主要是因为公务费压缩,相关工程已完工。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3111.9万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1299.51万元,占41.76%;国防安全(类)支出0.73万元,占0.02%;公共安全(类)支出3万元,占0.09%;文化旅游体育与传媒(类)支出315万元,占10.12%;卫生健康(类)支出61.5万元,占1.98%;城乡社区(类)支出15万元,占0.48%;农林水(类)支出1342.16万元,占43.14%;交通运输(类)支出21万元,占0.67%;商业服务业等(类)支出10万元,占0.33%;金融(类)支出3万元,占0.09%;自然资源海洋气象等(类)支出7万元,占0.22%;住房保障(类)支出20万元,占0.65%;灾害防治及应急管理(类)支出6万元,占0.19%;其他(类)支出8万元,占0.26%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1749.62元,支出决算数为3111.9万元,完成年初预算的177.86%,其中:

1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为76.34万元,支出决算为44.34万元,完成年初预算的58.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是:功能科目有误。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为269.96元,支出决算为1012.8万元,完成年初预算的375.17%,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他支出。

3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为144.76万元,支出决算为127.12万元,完成年初预算的87.81%,决算数小于年初预算数的主要原因是:其他。

4、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为55.72万元,支出决算为92.21万元,完成年初预算的165.49%,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他。

5、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为9.39万元,支出决算为10.04万元,完成年初预算的106.92%,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他。

6、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他支出。

7、一般公共服务(类)统战事务(款)宗教事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他支出。

8、国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.73万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他支出。

9、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他支出。

10、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为280万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他支出。

11、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他支出。

12、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为34万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他支出。

13、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。

年初预算为0万元,支出决算为61.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他支出。

14、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。

年初预算为0万元,支出决算为15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他支出。

15、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。

年初预算为519.41万元,支出决算为266.12万元,完成年初预算的51.24%,决算数小于年初预算数的主要原因是:功能科目有误

16、农林水支出(类)农业(款)机关服务(项)。

年初预算为108.84万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:功能科目有误。

17、农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1760万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他支出。

18、农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)。

年初预算为0万元,支出决算为14万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他支出。

19、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他支出。

20、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他支出。

21、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为108万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他支出。

22、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。

年初预算为565.2万元,支出决算为689.04万元,完成年初预算的121.91%,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他支出。

23、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为50万元,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:其他支出。

24、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为18万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他支出。

25、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。

年初预算为0万元,支出决算为21万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他支出。

26、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他支出。

27、金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他支出。

28、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源利用与保护(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他支出。

29、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他支出。

30、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)。

年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他支出。

31、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他支出。

32、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1476.96万元,其中:人员经费1450.13万元,占基本支出的98.18%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等;公用经费26.83万元,占基本支出的1.82%,主要包括办公费、税金及附加费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为13.28万元其中:

因公出国(境)费支出预算为0元,支出决算为0万元,完成预算的100%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为6.37万元,决算数大于年初预算数的主要原因是未做预算,与上年相比减少33.63万元,减少527.94%,减少的主要原因是同城不接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为6.91万元,决算数大于年初预算数的主要原因是其他,与上年相比减少4.09万元,减少59.19%,减少的主要原因是对公务用车进行了严格管控。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算6.37万元,占47.97%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.91万元,占52.03%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:

2、公务接待费支出决算为6.37万元,全年共接待来访团组300个、来宾1600人次,主要是上级检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.91万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费6.91万元,主要是公务车加油及公务车维修保养支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收入。

关于2019年度预算绩效情况说明

一是完善绩效目标管理。按照区级财政支出绩效目标管理办法,委托绩效评审专家从完整性、相关性、适应性和可行性四个方面,对镇本级申报的全部预算项目绩效目标实施审核。二是做好财政支出绩效评价工作。三是开展绩效监控工作。依据区财政支出绩效监控管理办法,对镇本级各部门所有编报绩效目标的项目支出,开展绩效跟踪管理。四是强化绩效评价结果运用

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出26.83万元,比年初预算数减少71.99万元,降低268%。主要原因是:有些科目使用有误。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费10.73万元,用于召开招聘会、支书、会计会议等,人数2700人,内容为招聘、支书、会计工作安排等;开支培训费3万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额248.12万元,其中:政府采购货物支出48.09万元、政府采购工程支出157.43万元、政府采购服务支出42.6万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

附件:黄土店镇人民政府部门决算公开

2019年度黄土店部门整体支出绩效报告及表格


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