2019年度鼎城区黄土店镇人民政府部门决算公开
目录
第一部分鼎城区黄土店镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
鼎城区黄土店镇人民政府概况
部门职责
1、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切单位和个人的正当权益,取缔非法洗动,调解和处理民事纠纷,打击犯罪,维护社会稳定;2、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,增强财政实力;3、抓好精神文明建设,不断丰富群众文化生活;4、制定并组织实施乡村建设规划;5、完成上级政府交办的其他事项.
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。鼎城区黄土店镇人民政府内设机构包括:党政办公室、经济发展办公室、环境整治办公室、社会综合治理办公室四个办公室和文化站、林业站、水利站、民政和劳动保障站、安监站、农业技术综合服务站六个站所。
(二)决算单位构成。鼎城区黄土店镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括:鼎城区黄土店镇人民政府本级以及财政、各站所。行政及财政属于全额拨款单位,各站所属于补助拨款单位。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门:鼎城区黄土店镇人民政府公开01表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3115.9 | 一、一般公共服务支出 | 25 | 1502.75 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 26 | 0 |
三、上级补助收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 27 | 5.73 |
四、事业收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 28 | 7 |
五、经营收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 29 | 12.98 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 30 | 3 |
七、其他收入 | 7 | 4212.29 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 31 | 356 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 32 | 198.44 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 33 | 84.08 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 34 | 732.6 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 35 | 151.29 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 36 | 3192.05 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 37 | 21.6 | ||
14 | 十五、商业服务业等支出 | 38 | 10 | ||
15 | 十六、金融支出 | 39 | 3 | ||
16 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 40 | 7 | ||
17 | 十九、住房保障支出 | 41 | 1087.39 | ||
18 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 42 | 69.14 | ||
19 | 二十二、其他支出 | 43 | 12.18 | ||
本年收入合计 | 20 | 7328.19 | 本年支出合计 | 44 | 7456.23 |
用事业基金弥补收支差额 | 21 | 0 | 结余分配 | 45 | 0 |
年初结转和结余 | 22 | 573.43 | 年末结转和结余 | 46 | 445.39 |
23 | 47 | ||||
总计 | 24 | 7901.62 | 总计 | 48 | 7901.62 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门: 鼎城区黄土店镇人民政府 公开02表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 7328.19 | 3115.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4212.29 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1395.35 | 1301.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.84 |
20101 | 人大事务 | 44.34 | 44.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 44.34 | 44.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1233.50 | 1141.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.58 |
2010301 | 行政运行 | 1012.80 | 1012.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 220.70 | 129.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.58 |
20106 | 财政事务 | 112.51 | 110.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.26 |
2010601 | 行政运行 | 92.21 | 92.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 12.30 | 10.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.26 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20134 | 统战事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013404 | 宗教事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
203 | 国防支出 | 5.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
20306 | 国防动员 | 5.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
2030603 | 人民防空 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
2030607 | 民兵 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.98 |
20599 | 其他教育支出 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.98 |
2059999 | 其他教育支出 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.98 |
206 | 科学技术支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 351.00 | 315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 |
20701 | 文化和旅游 | 280.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 280.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20706 | 新闻出版电影 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 70.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 70.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 229.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.94 |
20802 | 民政管理事务 | 46.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.11 |
2080201 | 行政运行 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 43.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.11 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 9.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.77 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 9.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.77 |
20807 | 就业补助 | 53.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.78 |
2080701 | 就业创业服务补贴 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 26.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.51 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 23.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.27 |
20809 | 退役安置 | 52.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.32 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 52.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.32 |
20811 | 残疾人事业 | 9.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.13 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 9.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.13 |
20821 | 特困人员救助供养 | 17.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.77 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 17.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.77 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.30 |
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.30 |
20828 | 退役军人管理事务 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 32.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.27 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 32.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.27 |
210 | 卫生健康支出 | 84.98 | 61.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.48 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 |
21007 | 计划生育事务 | 79.50 | 61.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 61.50 | 61.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.58 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.58 |
211 | 节能环保支出 | 752.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 752.80 |
21103 | 污染防治 | 698.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 698.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 698.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 698.00 |
21104 | 自然生态保护 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 |
21106 | 退耕还林 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.80 |
2110699 | 其他退耕还林支出 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.80 |
212 | 城乡社区支出 | 207.30 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.30 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 9.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.76 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 9.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.76 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 43.59 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.59 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 33.59 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.59 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 63.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.95 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 63.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.95 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 |
2129901 | 2129901 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 |
213 | 农林水支出 | 3059.14 | 1344.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1714.98 |
21301 | 农业 | 1431.27 | 473.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 958.15 |
2130101 | 行政运行 | 266.12 | 266.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130102 | 一般行政管理事务 | 388.86 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.86 |
2130108 | 病虫害控制 | 18.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.41 |
2130126 | 农村公益事业 | 112.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 542.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 542.70 |
2130199 | 其他农业支出 | 103.18 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.18 |
21302 | 林业和草原 | 75.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.40 |
2130205 | 森林培育 | 29.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.21 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 46.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.20 |
21303 | 水利 | 500.89 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494.89 |
2130302 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 257.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.54 |
2130399 | 其他水利支出 | 229.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.85 |
21305 | 扶贫 | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.00 |
2130502 | 一般行政管理事务 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
21307 | 农村综合改革 | 878.58 | 847.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.54 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 120.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 708.58 | 689.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.54 |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140104 | 公路建设 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
217 | 金融支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21703 | 金融发展支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2170399 | 其他金融发展支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200106 | 土地资源利用与保护 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 1087.39 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1067.39 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 847.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 847.39 |
2210103 | 棚户区改造 | 294.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.99 |
2210106 | 公共租赁住房 | 59.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.40 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493.00 |
22103 | 城乡社区住宅 | 240.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 |
2210302 | 住房公积金管理 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 69.14 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.14 |
22401 | 应急管理事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240199 | 其他应急管理支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22406 | 自然灾害防治 | 63.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.14 |
2240601 | 地质灾害防治 | 63.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.14 |
229 | 其他支出 | 25.44 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.44 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 17.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.26 |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 17.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.26 |
22999 | 其他支出 | 8.18 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
部门:鼎城区黄土店镇人民政府 公开03表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 7456.23 | 1476.97 | 5979.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1502.75 | 1149.35 | 353.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 44.34 | 44.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 44.34 | 44.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1340.82 | 1012.80 | 328.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 1012.80 | 1012.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 328.01 | 0.00 | 328.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 112.59 | 92.21 | 20.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 92.21 | 92.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 12.38 | 0.00 | 12.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20134 | 统战事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013404 | 宗教事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
203 | 国防支出 | 5.73 | 0.00 | 5.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20306 | 国防动员 | 5.73 | 0.00 | 5.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2030603 | 人民防空 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2030607 | 民兵 | 0.73 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 12.98 | 0.00 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 12.98 | 0.00 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 12.98 | 0.00 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 356.00 | 0.00 | 356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 285.00 | 0.00 | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 285.00 | 0.00 | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20706 | 新闻出版电影 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 198.44 | 0.00 | 198.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 23.51 | 0.00 | 23.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 23.51 | 0.00 | 23.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 7.77 | 0.00 | 7.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 5.77 | 0.00 | 5.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 43.68 | 0.00 | 43.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080701 | 就业创业服务补贴 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 16.34 | 0.00 | 16.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 23.33 | 0.00 | 23.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20809 | 退役安置 | 42.23 | 0.00 | 42.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 42.23 | 0.00 | 42.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 11.05 | 0.00 | 11.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 4.05 | 0.00 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20819 | 最低生活保障 | 4.25 | 0.00 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 4.25 | 0.00 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20821 | 特困人员救助供养 | 25.84 | 0.00 | 25.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 25.84 | 0.00 | 25.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1.34 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 1.34 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 36.27 | 0.00 | 36.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 36.27 | 0.00 | 36.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 84.08 | 61.50 | 22.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 79.50 | 61.50 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 61.50 | 61.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 4.58 | 0.00 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 4.58 | 0.00 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 732.60 | 0.00 | 732.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 677.80 | 0.00 | 677.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 677.80 | 0.00 | 677.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 51.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 51.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21106 | 退耕还林 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110699 | 其他退耕还林支出 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 151.30 | 0.00 | 151.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 9.76 | 0.00 | 9.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 9.76 | 0.00 | 9.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 43.59 | 0.00 | 43.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 33.59 | 0.00 | 33.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 57.95 | 0.00 | 57.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 57.95 | 0.00 | 57.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129901 | 2129901 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 3192.05 | 266.12 | 2925.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 1366.84 | 266.12 | 1100.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130101 | 行政运行 | 266.12 | 266.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130102 | 一般行政管理事务 | 374.61 | 0.00 | 374.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130108 | 病虫害控制 | 15.41 | 0.00 | 15.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130109 | 农产品质量安全 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村公益事业 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 481.70 | 0.00 | 481.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 93.00 | 0.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 133.56 | 0.00 | 133.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130205 | 森林培育 | 32.21 | 0.00 | 32.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 15.02 | 0.00 | 15.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130221 | 产业化管理 | 68.79 | 0.00 | 68.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 17.54 | 0.00 | 17.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 643.11 | 0.00 | 643.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130302 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130310 | 水土保持 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130316 | 农田水利 | 80.22 | 0.00 | 80.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 267.54 | 0.00 | 267.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 211.85 | 0.00 | 211.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 153.00 | 0.00 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130502 | 一般行政管理事务 | 44.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130503 | 机关服务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 94.00 | 0.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 877.54 | 0.00 | 877.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 707.54 | 0.00 | 707.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 21.59 | 0.00 | 21.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 21.59 | 0.00 | 21.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140104 | 公路建设 | 21.59 | 0.00 | 21.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
217 | 金融支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21703 | 金融发展支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2170399 | 其他金融发展支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200106 | 土地资源利用与保护 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 1087.39 | 0.00 | 1087.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 847.39 | 0.00 | 847.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210103 | 棚户区改造 | 294.99 | 0.00 | 294.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210106 | 公共租赁住房 | 59.40 | 0.00 | 59.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 493.00 | 0.00 | 493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22103 | 城乡社区住宅 | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210302 | 住房公积金管理 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 220.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 69.14 | 0.00 | 69.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22401 | 应急管理事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240199 | 其他应急管理支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22406 | 自然灾害防治 | 63.14 | 0.00 | 63.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240601 | 地质灾害防治 | 63.14 | 0.00 | 63.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 12.18 | 0.00 | 12.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 8.18 | 0.00 | 8.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 8.18 | 0.00 | 8.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:鼎城区黄土店镇人民政府 单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3115.90 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1299.51 | 1299.51 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 315.00 | 315.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 61.50 | 61.50 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 1342.16 | 1342.16 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 3115.90 | 本年支出合计 | 53 | 3111.90 | 3111.90 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 3115.90 | 总计 | 58 | 3115.90 | 3115.90 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:鼎城区黄土店镇人民政府 公开05表
单位:万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 3111.90 | 1476.97 | 1634.93 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1299.51 | 1149.35 | 150.16 |
20101 | 人大事务 | 44.34 | 44.34 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 44.34 | 44.34 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1139.92 | 1012.80 | 127.12 |
2010301 | 行政运行 | 1012.80 | 1012.80 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 127.12 | 0.00 | 127.12 |
20106 | 财政事务 | 110.25 | 92.21 | 18.04 |
2010601 | 行政运行 | 92.21 | 92.21 | 0.00 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 10.04 | 0.00 | 10.04 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
20134 | 统战事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2013404 | 宗教事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
203 | 国防支出 | 0.73 | 0.00 | 0.73 |
20306 | 国防动员 | 0.73 | 0.00 | 0.73 |
2030607 | 民兵 | 0.73 | 0.00 | 0.73 |
204 | 公共安全支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
20402 | 公安 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 315.00 | 0.00 | 315.00 |
20701 | 文化和旅游 | 280.00 | 0.00 | 280.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 280.00 | 0.00 | 280.00 |
20706 | 新闻出版电影 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 34.00 | 0.00 | 34.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 34.00 | 0.00 | 34.00 |
210 | 卫生健康支出 | 61.50 | 61.50 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 61.50 | 61.50 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 61.50 | 61.50 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
213 | 农林水支出 | 1342.16 | 266.12 | 1076.04 |
21301 | 农业 | 471.12 | 266.12 | 205.00 |
2130101 | 行政运行 | 266.12 | 266.12 | 0.00 |
2130102 | 一般行政管理事务 | 176.00 | 0.00 | 176.00 |
2130126 | 农村公益事业 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
21303 | 水利 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
2130302 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
21307 | 农村综合改革 | 847.04 | 0.00 | 847.04 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 108.00 | 0.00 | 108.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 689.04 | 0.00 | 689.04 |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
214 | 交通运输支出 | 21.00 | 0.00 | 21.00 |
21401 | 公路水路运输 | 21.00 | 0.00 | 21.00 |
2140104 | 公路建设 | 21.00 | 0.00 | 21.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
217 | 金融支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
21703 | 金融发展支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
2170399 | 其他金融发展支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
22001 | 自然资源事务 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
2200106 | 土地资源利用与保护 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
221 | 住房保障支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
22103 | 城乡社区住宅 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
2210302 | 住房公积金管理 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
22401 | 应急管理事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
2240199 | 其他应急管理支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
229 | 其他支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
22999 | 其他支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
2299901 | 其他支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:鼎城区黄土店镇人民政府 公开06表
单位:万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1431.48 | 302 | 商品和服务支出 | 26.83 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 447.62 | 30201 | 办公费 | 20.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 21.70 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 99.72 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | |
30106 | 伙食补助费 | 32.19 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30107 | 绩效工资 | 306.8 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 180.5 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 27.51 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 57.8 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.83 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 11.19 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 205.75 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | |
30114 | 医疗费 | 0.18 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 34.6 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 18.65 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | |
30305 | 生活补助 | 18.65 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | |
30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | |
30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 6.83 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 1450.13 | 公用经费合计 | 26.83 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:鼎城区黄土店镇人民政府 公开07表
单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.28 | 0 | 6.91 | 0 | 6.91 | 6.37 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门: 鼎城区黄土店镇人民政府 公开08表
单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(、鼎城区黄土店镇人民政府没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入决算数7328.19万元,2019年支出决算数7456.23万元。2018年收入决算数7941.85万元,2018年支出决算数7941.85万元。收支变动的主要原因主要有两点:1、经费的增加,如人员工资的增加等致一般公共预算预算财政拨款收支的增加;2、决算报表中列入了财政预算拨款外的收支项目。
与2018年相比,收入减少613.66万元,减少7.73%,
支出减少485.62万,元减少6.11%,主要是因为政府工程项目减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计7328.19万元,其中:财政拨款收入3115.9万元,占42.52%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入4212.29万元,占57.48%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计7456.23万元,其中:基本支出1476.97万元,占19.81%;项目支出5979.26万元,占80.19%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入3115.9万元,支出3111.9万元,与2018年相比,收入减少1716.22万元,减少35.52%,支出减少1720.22万元,减少35.6%,主要是因为公务费压缩,相关工程已完工。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出算总体情况
2019年度财政拨款支出3111.9万元,占本年支出合计的41.74%,与2018年相比,财政拨款支出减少1720.22万元,减少35.6%,主要是因为公务费压缩,相关工程已完工。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出3111.9万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1299.51万元,占41.76%;国防安全(类)支出0.73万元,占0.02%;公共安全(类)支出3万元,占0.09%;文化旅游体育与传媒(类)支出315万元,占10.12%;卫生健康(类)支出61.5万元,占1.98%;城乡社区(类)支出15万元,占0.48%;农林水(类)支出1342.16万元,占43.14%;交通运输(类)支出21万元,占0.67%;商业服务业等(类)支出10万元,占0.33%;金融(类)支出3万元,占0.09%;自然资源海洋气象等(类)支出7万元,占0.22%;住房保障(类)支出20万元,占0.65%;灾害防治及应急管理(类)支出6万元,占0.19%;其他(类)支出8万元,占0.26%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1749.62元,支出决算数为3111.9万元,完成年初预算的177.86%,其中:
1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
年初预算为76.34万元,支出决算为44.34万元,完成年初预算的58.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是:功能科目有误。
2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
年初预算为269.96元,支出决算为1012.8万元,完成年初预算的375.17%,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他支出。
3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为144.76万元,支出决算为127.12万元,完成年初预算的87.81%,决算数小于年初预算数的主要原因是:其他。
4、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。
年初预算为55.72万元,支出决算为92.21万元,完成年初预算的165.49%,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他。
5、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为9.39万元,支出决算为10.04万元,完成年初预算的106.92%,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他。
6、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他支出。
7、一般公共服务(类)统战事务(款)宗教事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他支出。
8、国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.73万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他支出。
9、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他支出。
10、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为280万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他支出。
11、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他支出。
12、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为34万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他支出。
13、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。
年初预算为0万元,支出决算为61.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他支出。
14、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。
年初预算为0万元,支出决算为15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他支出。
15、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。
年初预算为519.41万元,支出决算为266.12万元,完成年初预算的51.24%,决算数小于年初预算数的主要原因是:功能科目有误
16、农林水支出(类)农业(款)机关服务(项)。
年初预算为108.84万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:功能科目有误。
17、农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1760万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他支出。
18、农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)。
年初预算为0万元,支出决算为14万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他支出。
19、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他支出。
20、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他支出。
21、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。
年初预算为0万元,支出决算为108万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他支出。
22、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。
年初预算为565.2万元,支出决算为689.04万元,完成年初预算的121.91%,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他支出。
23、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。
年初预算为0万元,支出决算为50万元,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:其他支出。
24、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为18万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他支出。
25、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。
年初预算为0万元,支出决算为21万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他支出。
26、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他支出。
27、金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他支出。
28、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源利用与保护(项)。
年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他支出。
29、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他支出。
30、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)。
年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他支出。
31、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他支出。
32、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1476.96万元,其中:人员经费1450.13万元,占基本支出的98.18%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等;公用经费26.83万元,占基本支出的1.82%,主要包括办公费、税金及附加费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为13.28万元其中:
因公出国(境)费支出预算为0元,支出决算为0万元,完成预算的100%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%。
公务接待费支出预算为0万元,支出决算为6.37万元,决算数大于年初预算数的主要原因是未做预算,与上年相比减少33.63万元,减少527.94%,减少的主要原因是同城不接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为6.91万元,决算数大于年初预算数的主要原因是其他,与上年相比减少4.09万元,减少59.19%,减少的主要原因是对公务用车进行了严格管控。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算6.37万元,占47.97%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.91万元,占52.03%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:
2、公务接待费支出决算为6.37万元,全年共接待来访团组300个、来宾1600人次,主要是上级检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.91万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费6.91万元,主要是公务车加油及公务车维修保养支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收入。
关于2019年度预算绩效情况说明
一是完善绩效目标管理。按照区级财政支出绩效目标管理办法,委托绩效评审专家从完整性、相关性、适应性和可行性四个方面,对镇本级申报的全部预算项目绩效目标实施审核。二是做好财政支出绩效评价工作。三是开展绩效监控工作。依据区财政支出绩效监控管理办法,对镇本级各部门所有编报绩效目标的项目支出,开展绩效跟踪管理。四是强化绩效评价结果运用
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出26.83万元,比年初预算数减少71.99万元,降低268%。主要原因是:有些科目使用有误。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费10.73万元,用于召开招聘会、支书、会计会议等,人数2700人,内容为招聘、支书、会计工作安排等;开支培训费3万元。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额248.12万元,其中:政府采购货物支出48.09万元、政府采购工程支出157.43万元、政府采购服务支出42.6万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分
名词解释
财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告