政府信息公开

2019年度常德市第四人民医院部门决算公开

2020-10-13 15:52 信息来源:鼎城区财政局
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目录

第一部分常德市第四人民医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

常德市第四人民医院概况

一、 部门职责

医院创建于1937年,原名常德县人民医院,是一所集医疗、教学、科研,预防保健和社区医疗服务于一体的综合性二级甲等医院,属中南大学湘雅医学院临床教学医院、长沙医学院非直属附属医院、中南大学湘雅二医院医疗协作

医院和湘雅三医院技术合作医院,是鼎城区医疗技术指导中心,鼎城区产科急救中心、鼎城区干部保健基地医院市区职工医保、城乡居民医保和离休老干医疗定点医院,负责鼎城区城乡居民医保转诊审批。

二、机构设置及决算单位构成

(一)单位内设机构包括:儿科、心血管内科、神经内科、消化内科、内分泌科、临床营养科、呼吸内科、感染科、骨科、泌尿外科等25个临床科室,放射科、检验科、CT室、心电图室、脑电图室、超声诊断室等6个医技科室,办公室、医务科、财务科等17个职能科室。

(二)决算单位构成。常德市第四人民医院2019年部门决算汇总公开单位构成包括:常德市第四人民医院单位本级

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门:常德市第四人民医院                                                                                                            公开01表

                                                                                                                                单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

161.64

一、一般公共服务支出

29


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

30


三、上级补助收入

3


三、国防支出

31


四、事业收入

4

47653.78

四、公共安全支出

32


五、经营收入

5


五、教育支出

33


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

34


七、其他收入

7

77.64

七、文化旅游体育与传媒支出

35



8


八、社会保障和就业支出

36



9


九、卫生健康支出

37

47893.06


10


十、节能环保支出

38



11


十一、城乡社区支出

39



12


十二、农林水支出

40



13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47



20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49



22


二十二、其他支出

50



23



51


本年收入合计

24

47893.06

本年支出合计

52

47893.06

         用事业基金弥补收支差额

25


                结余分配

53


         年初结转和结余

26


                年末结转和结余

54



27



55


总计

28

47893.06

总计

56

47893.06

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门: 常德市第四人民医院                                                                                                    公开02表

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

47893.06

161.64


47653.78



77.64

210

卫生健康支出

47893.06

161.64


47653.78



77.64

21002

公立医院

47731.42



47653.78



77.64

2100201

 综合医院

47731.42



47653.78



77.64

21004

公共卫生

161.64

161.64






2100409

重大公共卫生专项

161.64

161.64















注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:  常德市第四人民医院                                                                                                         公开03表

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

47893.06

47731.42

161.64




210

卫生健康支出

47893.06

47731.42

161.64




21002

公立医院

47731.42

47731.42





2100201

 综合医院

47731.42

47731.42





21004

公共卫生

161.64


161.64




2100409

 重大公共卫生专项

161.64


161.64












注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:常德市第四人民医院  单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

161.64

一、一般公共服务支出

30




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31





3


三、国防支出

32





4


四、公共安全支出

33





5


五、教育支出

34





6


六、科学技术支出

35





7


七、文化旅游体育与传媒支出

36





8


八、社会保障和就业支出

37





9


九、卫生健康支出

38

161.64

161.64



10


十、节能环保支出

39





11


十一、城乡社区支出

40





12


十二、农林水支出

41





13


十三、交通运输支出

42





14


十四、资源勘探信息等支出

43





15


十五、商业服务业等支出

44





16


十六、金融支出

45





17


十七、援助其他地区支出

46





18


十八、自然资源海洋气象等支出

47





19


十九、住房保障支出

48





20


二十、粮油物资储备支出

49





21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50





22


二十二、其他支出

51





23



52




本年收入合计

24

161.64

本年支出合计

53

161.64

161.64


年初财政拨款结转和结余

25


年末财政拨款结转和结余

54




一、一般公共预算财政拨款

26



55




二、政府性基金预算财政拨款

27



56





28



57




总计

29

161.64

总计

58

161.64

161.64


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:常德市第四人民医院                                                                                                     公开05表

                                                                                                                                  单位:万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

161.64


161.64

210

卫生健康支出

161.64


161.64

21004

公共卫生

161.64


161.64

2100409

 重大公共卫生专项

161.64


161.64
















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:常德市第四人民医院                                                                                                                 公开06表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出


302

商品和服务支出


307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资


30201

  办公费


30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴


30202

  印刷费


30702

  国外债务付息


30103

  奖金


30203

  咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资


30205

  水费


31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险费


30206

  电费


31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费


31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费


30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费


30211

  差旅费


31008

  物资储备


30113

  住房公积金


30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助


30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费


31013

  公务用车购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费


31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费


399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


39906

赠予


30308

  助学金


30228

  工会经费


39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金


30229

  福利费


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39999

  其他支出


30399

  对其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用








30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出





人员经费合计


公用经费合计


注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:常德市第四人民医院                                                                                                        公开07表

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:常德市第四人民医院                                                                                                               公开08表

单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计47893.06万元。与2018年相比,增加7103.75万元,增长17.41%,主要是因为院区整体环境改造,使得住院环境有较大幅度的改善,病人数量增幅较快。同时三级医院的评定,增加了医院的知名度。

2019年度支出总计47893.06万元。与2018年相比,增加7043.11万元,增长17.24%,主要是因为收入增长对应成本相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计47893.06万元,其中:财政拨款收入161.64万元,占0.34%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入47653.78万元,占99.5%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入77.64万元,占0.16%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计47893.06万元,其中:基本支出47731.42万元,占99.66%;项目支出161.64万元,占0.34%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计161.64万元,与2018年相比,减少70.01万元,减少30.22%,主要是因为公立医院改革经费减少。             

2019年度财政拨款支出总计161.64万元,与2018年相比,减少70.01万元,减少30.22%,主要是因为公立医院改革经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出161.64万元,占本年支出合计的0.34%,与2018年相比,财政拨款支出减少70.01万元,减少30.22%,主要是因为公立医院改革经费减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出161.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出161.64万元,占100%;卫生健康(类)支出161.64万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为161.64万元,支出决算数为161.64万元,完成年初预算的100%,其中:

1、一般公共服务卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。

年初预算为161.64万元,支出决算为161.64万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:没有差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出0万元,其中:人员经费0万元,占基本支出的0%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费没有支出;公用经费0万元,占基本支出的0%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费没有支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是没有预算,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是没有支出。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是没有预算,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是没有支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是没有预算,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是没有支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:

支出0万元,主要用于无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,主要是没有发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,主要是没有支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门未开展预算绩效管理、绩效目标和绩效评价报告(按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:本单位没有预算。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元,用于没有召开会议,人数0人,内容为没有支出;开支培训费0万元,用于没有开展培训,人数0人,内容为没有支出;没有举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是没有支出。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆9辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆,其他用车主要是救护车;单位价值50万元以上通用设备22台;单位价值100万元以上专用设备44台。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

附件:常德市第四人民医院部门决算公开


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