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常德市鼎城区归国华侨联合会2021年部门预算公开

2021-01-19 15:48 信息来源:鼎城区归国华侨联合会
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目 录 

第一部分 2021年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分2021年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总体情况表 

3、支出总体情况表 

4、支出总体情况表(部门经济分类) 

5、支出总体情况表(政府经济分类) 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表(部门经济分类) 

8、一般公共预算支出表(政府经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表(部门经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表-工资福利支出(部门) 

11、一般公共预算基本支出表-工资福利支出(政府) 

12、一般公共预算基本支出表-一般商品服务(部门) 

13、一般公共预算基本支出表-一般商品服务(政府) 

14、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭(部门) 

15、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭(政府) 

16、一般公共预算经费拨款支出表(部门经济分类) 

17、一般公共预算经费拨款支出表(政府经济分类) 

18、政府性基金支出表(部门经济分类) 

19、政府性基金支出表(政府经济分类) 

20、国有资本经营支出表(部门经济分类) 

21、国有资本经营支出表(政府经济分类) 

22、财政专户管理等支出表(部门经济分类) 

23、预算公开三公经费表 

24、财政专户管理等支出表(政府经济分类) 

25、基本情况表 

26、项目支出预算明细表 

27、政府采购表 

28、项目支出绩效目标表 

29、整体支出绩效目标表 

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2021年部门预算说明 

一、部门基本概况 

(一)职能职责 

1、鼎城区归国华侨联合会是中共鼎城区委领导下的由归侨、侨眷组成的人民团体,是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。根据《中华全国归国华侨联合会章程》,履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化和参与社会建设等六项工作职能。 

2、宣传、贯彻党和国家的侨务方针、政策和有关的法律、法规,贯彻执行上级侨联组织的决定,根据《中国侨联章程》制定工作计划,并组织实施; 

3、引导广大归侨侨眷和海外侨胞积极参与和支持我区经济建设及社会各项事业发展; 

4、开展好侨界人士联络联谊和走访慰问活动。加强涉侨法律法规宣传教育,维护广大归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益; 

5、配合上级侨联和海外侨团开展对外文化交流活动,展示华侨华人风采,增强中华文化影响力; 

6、充分发挥侨联在人大、政协组织中的界别作用,履行好侨界参政议政的职能; 

7、承办区委、政府交办的其他事项。 

(二)机构设置 

常德市鼎城区归国华侨联合会内设机构包括:根据区编委办核定,我单位未内设股室和二级机构。 

二、部门预算单位构成 

本单位无二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的为鼎城区归国华侨联合会本级。 

三、部门收支总体情况 

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算54.17万元,其中,一般公共预算拨款54.17万元,政府性基金预算拨款0万元,财政专户管理的非税收入拨款0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上年结转0万元。收入较去年增加0.43万元,主要原因是区委常委会会议上追加了区侨联预算内工作经费5万元,但侨联专项经费预算按照财政要求统一调减20%。 

(二)支出预算:2021年本部门支出预算54.17万元,其中:一般公共服务支出54.17万元,结转下年支出0万元。支出较去年增加0.43万元,主要原因是根据侨联工作任务的增加,区委常委会会议上增加了侨联预算内工作经费5万元,但根据财政统一要求,区侨联专项经费调减20%。 

四、一般公共预算拨款支出 

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算54.17万元,具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算31.76万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算22.41万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:侨联专项经费支出22.41万元,主要用于开展侨联日常工作与传统节日联谊等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2021年本单位无政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费:2021年本部门的机关运行经费4.38万元,比上年预算增加0.06万元,增长1.39%,主要原因是新增日常办公费用开支。

(二)“三公”经费预算:2021年本部门“三公”经费预算数为1万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。 

(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算0万元,我单位本年度无会议费支出;培训费预算0万元,我单位本年度无培训费支出;2021年度侨联将开展侨界新春、中秋联谊会、老年归侨侨眷重阳节座谈会、侨联四届六次全委会议等,本单位的会议活动支出将从侨联专项经费中列支。 

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。 

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,主要领导干部用车0辆,副部(省)级及以上领导用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为54.17万元,其中,基本支出31.76万元,项目支出22.41万元,具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、机关运行经费:也就是基本支出中的一般商品和服务支出,主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。 

3、项目支出:是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外的支出,包括专项商品和服务支出、资本性支出等。 

4、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出;公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第二部分 2021年部门预算表 

2021年部门预算公开

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