政府信息公开

中共常德市鼎城区委政法委员会2021年部门预算公开

2021-01-20 15:54 信息来源:鼎城区委政法委
字号:【

目 录 

第一部分 2021年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分2021年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总体情况表 

3、支出总体情况表 

4、支出总体情况表(部门经济分类) 

5、支出总体情况表(政府经济分类) 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表(部门经济分类) 

8、一般公共预算支出表(政府经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表(部门经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表-工资福利支出(部门) 

11、一般公共预算基本支出表-工资福利支出(政府) 

12、一般公共预算基本支出表-一般商品服务(部门) 

13、一般公共预算基本支出表-一般商品服务(政府) 

14、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭(部门) 

15、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭(政府) 

16、一般公共预算经费拨款支出表(部门经济分类) 

17、一般公共预算经费拨款支出表(政府经济分类) 

18、政府性基金支出表(部门经济分类) 

19、政府性基金支出表(政府经济分类) 

20、国有资本经营支出表(部门经济分类) 

21、国有资本经营支出表(政府经济分类) 

22、财政专户管理等支出表(部门经济分类) 

23、预算公开三公经费表 

24、财政专户管理等支出表(政府经济分类) 

25、基本情况表 

26、项目支出预算明细表 

27、政府采购表 

28、项目支出绩效目标表 

29、整体支出绩效目标表 

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2021年部门预算说明 

一、部门基本概况 

(一)职能职责 

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。 

2、深入贯彻党中央决定和省委、市委、区委决策,对政法工作研究提出全局性部署,推进平安鼎城、法治鼎城建设,加强过硬队伍建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民群众安居乐业。 

3、了解掌握和分析研判政法工作情况动态,分析社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。 

4、加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。 

5、组织开展政法领域的调查研究,研究拟订政法工作的重要措施,及时向区委提出建议,参与有关法律法规的起草、修改工作,及时提出立法建议。 

6、掌握分析政法舆情动态,指导协调政法部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。 

7、监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,推进严格执法、公正司法。 

8、组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普通性的重大问题,深化政法改革。 

9、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设,代管区法学会。 

10、完成市委政法委员会和区委、区政府交办的其他事项。 

(二)机构设置 

中共常德市鼎城区委政法委员会内设机构包括:中共常德市鼎城区委政法委员会是区委工作机关,为正科级。管理事业单位鼎城区社会治理指挥中心、鼎城区法学会。区委政法委涵盖平安办、维稳办、执法监督室、政工室、办公室、反邪办等6个组室,共有编制23个,其中行政编制15个、事业编制7个、工勤编制1个。现实有工作人员24名,退休人员9名,遗属2名。 

二、部门预算单位构成 

中共常德市鼎城区委政法委员会2021年部门预算公开单位构成包括:中共常德市鼎城区委政法委员会本级。 

三、部门收支总体情况 

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算448.7万元,其中,一般公共预算拨款448.7万元,政府性基金预算拨款0万元,财政专户管理的非税收入拨款0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上年结转0万元。收入较去年增加18.12万元,主要原因是工作任务增多,相应支出增加。 

(二)支出预算:2021年本部门支出预算448.7万元,其中:一般公共服务支出448.7万元,结转下年支出0万元。支出较去年增加18.12万元,主要原因是工作任务增多,相应支出增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算448.7万元,具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算267.07万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算181.63万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:业务经费支出17.8万元,主要用于日常办公和业务活动培训等方面;维稳联络员工作经费支出35.46万元,主要用于情报信息,处突拦访等方面;乡镇视联网维护费支出30万元,主要用于各乡镇街道综治视联网会议系统建设与维护等方面;法治建设工作经费支出98.37万元,主要用于单位运转的各项开支,包括水费,电费,日常办公用品,打印费,宣传费等等等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2021年本单位无政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费:2021年本部门的机关运行经费29.12万元,比上年预算增加1.23万元,增长4.41%,主要原因是工作任务增多,相关经费增加。

(二)“三公”经费预算:2021年本部门“三公”经费预算数为9.1万元,其中,公务接待费3.5万元,公务用车购置及运行费5.6万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5.6万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少6万元,主要是按要求缩减。 

(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算0万元,我单位本年度无会议费支出;培训费预算0万元,我单位本年度无培训费支出;会议费未单列,纳入了法治建设工作经费。 

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额22.6万元,其中,货物类采购预算17万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算5.6万元。 

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,主要领导干部用车0辆,副部(省)级及以上领导用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为448.7万元,其中,基本支出267.07万元,项目支出181.63万元,具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、机关运行经费:也就是基本支出中的一般商品和服务支出,主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。 

3、项目支出:是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外的支出,包括专项商品和服务支出、资本性支出等。 

4、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出;公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第二部分 2021年部门预算表 

2021年部门预算公开表

扫一扫在手机打开当前页