常德市鼎城区人民政府郭家铺街道办事处2021年部门预算公开
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2021年部门预算表
1、收支总表
2、收入总体情况表
3、支出总体情况表
4、支出总体情况表(部门经济分类)
5、支出总体情况表(政府经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表(部门经济分类)
8、一般公共预算支出表(政府经济分类)
9、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-工资福利支出(部门)
11、一般公共预算基本支出表-工资福利支出(政府)
12、一般公共预算基本支出表-一般商品服务(部门)
13、一般公共预算基本支出表-一般商品服务(政府)
14、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭(部门)
15、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭(政府)
16、一般公共预算经费拨款支出表(部门经济分类)
17、一般公共预算经费拨款支出表(政府经济分类)
18、政府性基金支出表(部门经济分类)
19、政府性基金支出表(政府经济分类)
20、国有资本经营支出表(部门经济分类)
21、国有资本经营支出表(政府经济分类)
22、财政专户管理等支出表(部门经济分类)
23、预算公开三公经费表
24、财政专户管理等支出表(政府经济分类)
25、基本情况表
26、项目支出预算明细表
27、政府采购表
28、项目支出绩效目标表
29、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、在区委、区政府领导下,贯彻执行党和国家各项方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决议、决定。
2、制定街道社区经济、社会发展计划并组织实施。大力扶持和发展第三产业,特别是要以社区居委会为依托,积极兴办便民利民的生产、生活服务事业,发展社区系列服务,强化服务功能。
3、深入贯彻《中华人民共和国城市居民委员会组织法》,充分发挥社区居委会在城市建设和管理中的作用,指导和帮助社区居委会搞好思想、组织、制度建设。
4、负责辖区范围内的社会管理综治维稳、安全生产监督管理、食品安全监督管理、法制宣传教育、司法调解和法律服务工作。
5、负责辖区的民政工作,拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等社会保障工作;发展社区文化、科普、体育、教育工作。
6、负责辖区的计划生育、城市建设、市政管理、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业等工作。
7、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。
8、负责辖区内居民的组织和协调,反映居民的意见和要求,办理居民的日常事务。
9、负责辖区的人大、政协工作;承办辖区人大代表、政协委员日常联络服务工作。
10、负责辖区的人民武装工作,承办民兵预备役登记训练、征集新兵、战时动员、人民防空、国防教育工作。
11、制定本辖区实施区委、区政府指示、决定的具体方案和措施,完成区委、区政府交办的各项工作任务。
(二)机构设置
常德市鼎城区人民政府郭家铺街道办事处内设机构包括:政务服务中心、城市综合服务中心,社会事务综合服务中心,退役军人服务站,区天井昏电排管理站,财政所等社会公益事业的综合性工作机构,郭家铺街道办事处下辖8个社区,维护社会大局稳定。
二、部门预算单位构成
常德市鼎城区人民政府郭家铺街道办事处本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1,123.36万元,其中,一般公共预算拨款1,123.36万元,政府性基金预算拨款0万元,财政专户管理的非税收入拨款0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上年结转0万元。收入较去年增加100.4万元,主要原因是正常变动。
(二)支出预算:2021年本部门支出预算1,123.36万元,其中:一般公共服务支出374.03万元,卫生健康支出42.34万元,城乡社区支出272.97万元,农林水支出434.02万元,结转下年支出0万元。支出较去年增加100.4万元,主要原因是正常变动。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1,123.36万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算709.07万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算414.29万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:维稳、防汛、抗旱等支出15万元,主要用于正常变动等方面;不足100万元的补齐100万元.(含工会经费2万元、纪委工作经费5万元、团委工作经费1万元、乡镇干部体检经费等)支出5.92万元,主要用于正常变动等方面;党建经费支出10万元,主要用于正常变动等方面;培训费支出0.5万元,主要用于正常变动等方面;城市社区运转经费(含惠民)支出272.97万元,主要用于正常变动等方面;(站所)镇管泵站排渍电费支出109.9万元,主要用于社会建设事业等方面。
五、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2021年本部门的机关运行经费68.58万元,比上年预算增加5.86万元,增长9.34%,主要原因是正常变动。
(二)“三公”经费预算:2021年本部门“三公”经费预算数为4.9万元,其中,公务接待费0.88万元,公务用车购置及运行费4.02万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费4.02万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加1.22万元,主要是正常变动。
(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算0万元,我单位本年度无会议费支出;培训费预算0万元,我单位本年度无培训费支出;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,主要领导干部用车0辆,副部(省)级及以上领导用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1,123.36万元,其中,基本支出709.07万元,项目支出414.29万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费:也就是基本支出中的一般商品和服务支出,主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出:是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外的支出,包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出;公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2021年部门预算表