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中国共产主义青年团常德区鼎城区委员会2020年部门决算公开

2021-08-31 14:40 信息来源:鼎城区财政局
字号:【

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中国共产主义青年团

常德区鼎城区委员会

单位概况

一、 部门职责

1. 行使中共常德市鼎城区委赋予的领导全区共青团、少先队工作的职权,对全区性青年社团组织进行指导和管理;

2. 参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作的规范性文件,负责青少年文化活动阵地和青少年服务机构的建设与管理;

3. 参与有关青少年事务的法律、法规的实施,维护未成年人合法权益,协助区委、区人民政府处理,协调与青少年利益相关的事务;

4.调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。研究青少年违法犯罪问题,协同有关部门开展青少年法制教育工作,预防青少年犯罪;

5.协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结;

6.在全区经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队作用;

7.协助各级党组织管理团的干部;负责办理直属单位团组织和团干部的审批手续;指导各级团组织做好团员的教育和管理工作;

8.会同有关部门负责青少年外事和区内外青少年组织、团体的交流工作;做好青年统战对象的团结教育工作;

9.承办区委、区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。中国共产主义青年团常德市鼎城区委员会内设机构包括:办公室、组织部、宣传部、学校部、青发部共5个内设机构。

(二)决算单位构成。中国共产主义青年团常德市鼎城区委员会2020年部门决算汇总公开单位构成包括:中国共产主义青年常德市鼎城区委员会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

部门:中国共产主义青年团常德市鼎城区委员会





单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

55.77 

一、一般公共服务支出

14

72.31 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00 

二、外交支出

15

0.00 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00 

三、国防支出

16

0.00 

四、上级补助收入

4

0.00 

四、公共安全支出

17

0.00 

五、事业收入

5

0.00 

五、教育支出

18

0.00 

六、经营收入

6

0.00 

六、科学技术支出

19

0.00 

七、附属单位上缴收入

7

0.00 

……

20


八、其他收入

8

 1.80


21



9



22


本年收入合计

10

57.57 

本年支出合计

23

72.31 

         使用非财政拨款结余

11

0.00 

                结余分配

24

 0.00

         年初结转和结余

12

22.65 

                年末结转和结余

25

 7.91

总计

13

80.22 

总计

26

 80.22

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表










公开02表

部门:中国共产主义青年团常德市鼎城区委员会







单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

57.57 

55.77 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1.80 

201

一般公共服务支出

57.57

55.77

0.00

0.00

0.00

0.00

1.80

20129

群众团体事务

21.42

19.62

0.00

0.00

0.00

0.00

1.80

2012901

行政运行

15.03

15.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

一般行政管理事务

6.39

4.59

0.00

0.00

0.00

0.00

1.80

20136

其他共产党事务支出

36.15

36.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

行政运行

26.15

26.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表









公开03表

部门:中国共产主义青年团常德市鼎城区委员会





单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

72.31 

40.47 

31.85 

0.00 

0.00 

0.00 

201

一般公共服务支出

72.31

40.47

31.85

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

37.16

14.32

22.85

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

14.32

14.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

22.85

0.00

22.85

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

35.15

26.15

9.00

0.00

0.00

0.00

2013601

  行政运行

26.15

26.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

  一般行政管理事务

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。










公开04表

部门:中国共产主义青年团常德市鼎城区委员会






单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

55.77 

一、一般公共服务支出

15

 62.17

62.17 

 0.00

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

17

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

18

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

19

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

20

0.00

0.00

0.00

0.00


7


……

21






8



22





本年收入合计

9

55.77 

本年支出合计

23

 62.17

62.17 

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

10

11.65 

年末财政拨款结转和结余

24

 5.25

 5.25

0.00

0.00

      一般公共预算财政拨款

11

11.65 


25





        政府性基金预算财政拨款

12



26





          国有资本经营预算财政拨款

13



27





总计

14

67.42 

总计

28

 67.42

67.42 

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:中国共产主义青年团常德市鼎城区委员会                                                                                       公开05表

                                                                                                                                   单位:万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

62.17 

40.47 

 21.70

201

一般公共服务支出

62.17

40.47

21.70

20129

群众团体事务

27.02

14.32

12.70

2012901

  行政运行

14.32

14.32

0.00

2012902

  一般行政管理事务

12.70

0.00

12.70

20136

其他共产党事务支出

35.15

26.15

9.00

2013601

  行政运行

26.15

26.15

0.00

2013602

  一般行政管理事务

9.00

0.00

9.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


部门:中国共产主义青年团常德市鼎城区委员会                                                                                                      公开06表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

33.10

302

商品和服务支出

6.16

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

16.81

30201

  办公费

1.03

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

0.86

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

2.90

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

5.40

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

3.17

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.82

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

1.37

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.37

30211

  差旅费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

3.10

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

1.20

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

1.20

30229

  福利费

1.05

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

2.22




30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

0.18




人员经费合计

 34.30

公用经费合计

 6.16

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:中国共产主义青年团常德市鼎城区委员会                                                                                            公开07表

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                              公开08表

部门:中国共产主义青年团常德市鼎城区委员会                                                                                           单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明:中国共产主义青年团常德市鼎城区委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                              公开08表

部门:中国共产主义青年团常德市鼎城区委员会                                                                                   单位:万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:中共常德市鼎城区委统一战线工作部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计57.57万元,与上年相比,减少23.13万元,减少28.66%;支出总计72.31万元,与上年相比,增加了2.88万元。增加4.15%,主要是因为人员调整,新增了行政人员,是人员经费、业务经费等基本支出相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计57.57万元,其中:财政拨款收入55.77万元,占96.87%;上级补助收入0万元,占0%;其他收入1.8万元,占3.13%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计72.31万元,其中:基本支出40.47万元,占55.97%;项目支出31.84万元,占44.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入55.77万元,与上年相比,减少6.04万元,减少9.8%;支出总计62.17万元,增加11.33万元,增长22.29%,主要是因为人员调整,新增了行政人员,是人员经费、业务经费等基本支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出62.17万元,占本年支出合计的85.98%,与上年相比,财政拨款支出减少7.49万元,减少10.75%,主要是因人员变化,压减三公经费,过紧日子。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出62.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出62.17万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为38.13万元,支出决算数为62.17万元,完成年初预算的163.05%,其中:

1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。

年初预算为1.98万元,支出决算为14.32万元,完成年初预算的723.23%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费增拨,年底绩效考评及综治奖励追加。

2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为12.7万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费增拨,年底绩效考评及综治奖励追加。用于疫情防控物资捐赠及青年志愿者慰问,修缮团建展示馆。

3、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。

年初预算为26.15万元,支出决算为26.15万元,完成年初预算的100%。

4、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为10万元,支出决算为9万元,完成年初预算的90%,决算数小于年初预算数的主要原因是:压减三公经费,过紧日子。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出40.47万元,其中:人员经费34.30万元,占基本支出的84.75%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金;公用经费6.17万元,占基本支出的15.25%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元。

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比减少0.16万元,减少的主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求,进一步压减因公出国(境)任务、公车用车费用和公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:无

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出6.16万元,比年初预算数增加0.52万元,增长9.22%。主要原因是:人员变化,人员经费增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费7.43万元,用于召开青春助力扶贫活动,人数120人,内容为慰问贫困儿童,开展圆梦计划,拍摄宣传视频;开支培训费0.0024万元,用于开展《习近平谈治国理政》理论学习培训,人数4人,内容为学习相应书籍。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等根据绩效评价要求,本单位通过查阅、核实收入和支出数据、查阅会计凭证等资料和详细询问会计和经办人员等形式,在获取了大量的数据和材料之后,客观、详细地对本单位履职情况进行了综合分析、归纳汇总,按照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》相关要求,采用定量分析和定性分析相结合的方法进行,最终形成了各一级瞀单位部门整体支出绩效评价报告。(具体分析情况见附-1)

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

2020年度团区委部门整体支出绩效报告

一、部门概况

(一)机构、人员构成

团区委为独立财务核算单位,财政预算一级拨款单位,2020年编制数为5人,实在编在职3人。

(二)单位主要职责

1.行使中共常德市鼎城区委赋予的领导全区共青团、少先队工作的职权,对全区性青年社团组织进行指导和管理;

2.参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作的规范性文件,负责青少年文化活动阵地和青少年服务机构的建设与管理;

3.参与有关青少年事务的法律、法规的实施,维护未成年人合法权益,协助区委、区人民政府处理,协调与青少年利益相关的事务;

4.调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。研究青少年违法犯罪问题,协同有关部门开展青少年法制教育工作,预防青少年犯罪;

5.协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结;

6.在全区经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队作用;

7.协助各级党组织管理团的干部;负责办理直属单位团组织和团干部的审批手续;指导各级团组织做好团员的教育和管理工作;

8.会同有关部门负责青少年外事和区内外青少年组织、团体的交流工作;做好青年统战对象的团结教育工作;

9.承办区委、区人民政府交办的其它事项。

二、部门财务情况

(一)部门整体支出情况

2020年决算年度总收入57.57万元,其中:财政拨款收入55.77万元,其他1.8万元。2020年度决算总支出72.31万元,其中工资福利支出34.30万元;商品和服务支出31.85万元;对个人和家庭的补助支出0万元。年末累计结余7.91万元。

(二)部门预算收支决算情况

2020年年初预算收入57.57万元,追加预算收入0万元,年预算收入55.77万元。2020年部门年初预算支出57.57万元,追加预算支出0万元。

(三)“三公经费”支出使用和管理情况

2020年“三公”经费支出0万元,比上年增加0万元,增加0%,其中公务接待费0万元,较上年增加0万元。

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

联系、服务青年,维护青少年合法权益。

(二)2020年度部门绩效目标

1、夯实组织、规范管理,狠抓组织建设。

2、开拓思路、创新形式,强化思想引领。

3、努力奋进、勇于担当,有效助力大局。

4、着眼需求、整合资源,创新服务青年。

四、绩效评价工作情况

我单位绩效自评工作成立了专门的绩效评价工作组,在评价过程中,结合我单位实际情况,深入基层团组织,对共青团工作推进情况进行了现场评价,采取座谈走访等方式听取情况汇报。

五、综合评价结果

根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分,团区委得分96分,部门整体支出绩效为“优秀”。总体上看团区委各项工作推进有序,但基础有待加强。

六、部门整体支出绩效情况

团区委主要通过引导青年、组织青年、服务青年、维护青少年合法权益四个方面积极做好全区青少年工作,取得了较好社会效益。

七、存在的主要问题

一是团干部队伍特别是学校团干部更换频繁,整体业务水平不高;二是个别团组织书记对共青团工作的重视程度不够;三是开展团的组织生活方式方法不多,团员青年的参与度不高、效果还不明显;四是团员教育管理还不够严格,团组织与团员联系不紧密。

八、有关建议

附件:2020年部门决算公开表


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