政府信息公开

鼎城区黄土店镇2020年部门决算公开

2021-08-31 10:37 信息来源:鼎城区财政局
字号:【

目录

第一部分 鼎城区黄土店镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

鼎城区黄土店镇人民政府

概况

一、 部门职责

(一)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切单位和个人的正当权益,取缔非法洗动,调解和处理民事纠纷,打击犯罪,维护社会稳定。

(二)按计划组织本级财政收入和地方税收的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,增强财政实力。

(三)抓好精神文明建设,不断丰富群众文化生活。

(四)制定并组织实施乡村建设规划。

(五)完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。鼎城区黄土店镇人民政府内设机构包括:党政综合办公室、党建办公室、平安建设与应急管理办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室六个办公室;一个执法机构:综合行政执法队;六个事业站所:文化站、林业站、水利站、民政和社会保障站、安监站、农业技术综合服务站。

(二)决算单位构成。鼎城区黄土店镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括:鼎城区黄土店镇人民政府本级以及财政、各站所。行政及财政属于全额拨款单位,各站所属于补助拨款单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

部门:鼎城区黄土店镇人民政府 





单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3251.73

一、一般公共服务支出

28

1318.15 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

92.8

二、外交支出

29

0 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

30

0 

四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

31

3.6 

五、事业收入

5


五、教育支出

32

0 

六、经营收入

6


六、科学技术支出

33

0 

七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

34

205.99 

八、其他收入

8

4057.45

八、社会保障和就业支出

35

                        233.65


9


九、卫生健康支出

36

  224.56


10


十、节能环保支出

37

272.2


11


十一、城乡社区支出

38

541.92


12


十二、农林水支出

39

3393.73


13


十三、交通运输支出

40

44


14


十四、资源勘探工业信息等支出

41

0


15


十五、商业服务业等支出

42

20


16


十六、金融支出

43

12


17


十七、援助其他地区支出

44

0


18


十八、自然资源海洋气象等支出

45

139.46


19


十九、住房保障支出

46

559


20


二十、粮油物资储备支出

47

0


21


二十一、国有资本经营预算支出

48

0


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

49

74.57


23


二十三、其他支出

50

82.26

本年收入合计

24

7401.98

本年支出合计

51

7125.09 

         使用非财政拨款结余

25


                结余分配

52

0 

         年初结转和结余

26

445.39

                年末结转和结余

53

722.28 

总计

27

7847.37

总计

54

7847.37 

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表










公开02表

部门:

鼎城区黄土店镇人民政府 






单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7,401.98

3,344.53

0.00

0.00

0.00

0.00

4,057.44

201

一般公共服务支出

1,325.52

1,097.60

0.00

0.00

0.00

0.00

227.92

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,159.39

976.83

0.00

0.00

0.00

0.00

182.55

2010301

  行政运行

613.80

613.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

525.58

363.03

0.00

0.00

0.00

0.00

162.55

2010350

  事业运行

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

20105

统计信息事务

8.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.20

2010502

  一般行政管理事务

8.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.20

20106

财政事务

139.77

102.77

0.00

0.00

0.00

0.00

37.00

2010601

  行政运行

89.03

89.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

  一般行政管理事务

42.74

5.74

0.00

0.00

0.00

0.00

37.00

2010699

  其他财政事务支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20107

税收事务

0.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.17

2010799

  其他税收事务支出

0.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.17

20134

统战事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013402

  一般行政管理事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

  一般行政管理事务

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

20306

国防动员

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2030603

  人民防空

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

204

公共安全支出

6.10

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.10

20402

公安

6.10

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.10

2040202

  一般行政管理事务

4.50

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.50

2040299

  其他公安支出

1.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.60

207

文化旅游体育与传媒支出

239.99

220.99

0.00

0.00

0.00

0.00

19.00

20701

文化和旅游

191.99

175.99

0.00

0.00

0.00

0.00

16.00

2070199

  其他文化和旅游支出

191.99

175.99

0.00

0.00

0.00

0.00

16.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

48.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

48.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

208

社会保障和就业支出

247.97

14.20

0.00

0.00

0.00

0.00

233.77

20802

民政管理事务

27.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27.01

2080202

  一般行政管理事务

4.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.98

2080299

  其他民政管理事务支出

22.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22.03

20805

行政事业单位养老支出

16.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16.19

2080501

  行政单位离退休

4.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.47

2080599

  其他行政事业单位养老支出

11.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11.72

20807

就业补助

79.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

79.36

2080701

  就业创业服务补贴

50.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.71

2080705

  公益性岗位补贴

16.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16.60

2080799

  其他就业补助支出

12.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12.06

20809

退役安置

56.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

56.19

2080999

  其他退役安置支出

56.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

56.19

20811

残疾人事业

17.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17.20

2081102

  一般行政管理事务

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.20

2081105

  残疾人就业和扶贫

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.00

2081107

  残疾人生活和护理补贴

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2081199

  其他残疾人事业支出

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

20821

特困人员救助供养

36.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36.89

2082102

  农村特困人员救助供养支出

36.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36.89

20899

其他社会保障和就业支出

15.13

14.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.93

2089901

  其他社会保障和就业支出

15.13

14.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.93

210

卫生健康支出

223.66

89.92

0.00

0.00

0.00

0.00

133.74

21001

卫生健康管理事务

75.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75.78

2100102

  一般行政管理事务

10.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.20

2100199

  其他卫生健康管理事务支出

65.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65.58

21003

基层医疗卫生机构

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

21004

公共卫生

24.00

24.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

24.00

24.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

73.32

65.92

0.00

0.00

0.00

0.00

7.40

2100716

  计划生育机构

65.92

65.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

7.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.40

21015

医疗保障管理事务

2.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.56

2101505

  医疗保障政策管理

2.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.56

21099

其他卫生健康支出

43.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

43.00

2109901

  其他卫生健康支出

43.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

43.00

211

节能环保支出

255.80

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

245.80

21103

污染防治

210.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210.00

2110399

  其他污染防治支出

210.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210.00

21104

自然生态保护

42.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32.00

2110402

  农村环境保护

42.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32.00

21106

退耕还林还草

3.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.80

2110699

  其他退耕还林还草支出

3.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.80

212

城乡社区支出

653.92

207.92

0.00

0.00

0.00

0.00

446.00

21201

城乡社区管理事务

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

27.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

2120303

  小城镇基础设施建设

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

13.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

482.80

86.80

0.00

0.00

0.00

0.00

396.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

396.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

396.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

86.80

86.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

137.12

97.12

0.00

0.00

0.00

0.00

40.00

2129901

  其他城乡社区支出

137.12

97.12

0.00

0.00

0.00

0.00

40.00

213

农林水支出

3,459.61

1,603.90

0.00

0.00

0.00

0.00

1,855.71

21301

农业农村

1,585.03

912.20

0.00

0.00

0.00

0.00

672.83

2130101

  行政运行

633.06

633.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130102

  一般行政管理事务

311.29

180.14

0.00

0.00

0.00

0.00

131.15

2130108

  病虫害控制

43.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

43.72

2130109

  农产品质量安全

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.00

2130122

  农业生产发展

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2130126

  农村社会事业

156.00

68.00

0.00

0.00

0.00

0.00

88.00

2130142

  农村道路建设

281.89

31.00

0.00

0.00

0.00

0.00

250.89

2130199

  其他农业农村支出

150.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150.08

21302

林业和草原

153.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

153.25

2130205

  森林资源培育

7.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.24

2130209

  森林生态效益补偿

15.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.46

2130299

  其他林业和草原支出

130.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

130.54

21303

水利

708.29

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

702.29

2130302

  一般行政管理事务

17.98

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11.98

2130305

  水利工程建设

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

70.00

2130311

  水资源节约管理与保护

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

2130316

  农村水利

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

412.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

412.63

2130335

  农村人畜饮水

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.49

2130399

  其他水利支出

193.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

193.19

21305

扶贫

259.33

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

239.33

2130502

  一般行政管理事务

36.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36.31

2130504

  农村基础设施建设

28.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28.00

2130505

  生产发展

98.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

98.00

2130599

  其他扶贫支出

97.02

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

77.02

21307

农村综合改革

738.71

650.70

0.00

0.00

0.00

0.00

88.01

2130701

  对村级一事一议的补助

128.00

95.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

577.71

555.70

0.00

0.00

0.00

0.00

22.01

2130799

  其他农村综合改革支出

33.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33.00

21399

其他农林水支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

44.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24.00

21401

公路水路运输

26.50

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.50

2140199

  其他公路水路运输支出

26.50

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.50

21499

其他交通运输支出

17.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17.50

2149999

  其他交通运输支出

17.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17.50

216

商业服务业等支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21699

其他商业服务业等支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2169999

  其他商业服务业等支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

217

金融支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21703

金融发展支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2170399

  其他金融发展支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

154.46

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

151.46

22001

自然资源事务

154.46

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

151.46

2200106

  自然资源利用与保护

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200112

  土地资源储备支出

136.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

136.46

2200199

  其他自然资源事务支出

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00

221

住房保障支出

599.02

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

579.02

22101

保障性安居工程支出

579.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

579.02

2210103

  棚户区改造

361.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

361.02

2210106

  公共租赁住房

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

2210199

  其他保障性安居工程支出

215.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215.00

22103

城乡社区住宅

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210302

  住房公积金管理

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

88.94

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

73.94

22401

应急管理事务

18.60

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.60

2240106

  安全监管

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240107

  安全生产基础

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.60

22406

自然灾害防治

70.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

70.34

2240601

  地质灾害防治

70.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

70.34

229

其他支出

69.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

61.00

22960

彩票公益金安排的支出

61.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55.00

22999

其他支出

8.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

2299901

  其他支出

8.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00



























































































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表









公开03表

部门:

鼎城区黄土店镇人民政府 





单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7,125.09

1,401.81

5,723.28

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,318.15

702.83

615.32

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,157.71

613.80

543.91

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

613.80

613.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

523.91

0.00

523.91

0.00

0.00

0.00

2010350

  事业运行

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

2010502

  一般行政管理事务

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

141.77

89.03

52.74

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

89.03

89.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

  一般行政管理事务

44.74

0.00

44.74

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

20107

税收事务

0.17

0.00

0.17

0.00

0.00

0.00

2010799

  其他税收事务支出

0.17

0.00

0.17

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2013402

  一般行政管理事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

13.00

0.00

13.00

0.00

0.00

0.00

2013602

  一般行政管理事务

13.00

0.00

13.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

3.60

0.00

3.60

0.00

0.00

0.00

20402

公安

3.60

0.00

3.60

0.00

0.00

0.00

2040202

  一般行政管理事务

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2040299

  其他公安支出

1.60

0.00

1.60

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

205.99

0.00

205.99

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

167.99

0.00

167.99

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

167.99

0.00

167.99

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

38.00

0.00

38.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

38.00

0.00

38.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

233.65

0.00

233.65

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

52.53

0.00

52.53

0.00

0.00

0.00

2080201

  行政运行

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2080202

  一般行政管理事务

4.98

0.00

4.98

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

44.55

0.00

44.55

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

11.93

0.00

11.93

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

4.47

0.00

4.47

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位养老支出

7.46

0.00

7.46

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

59.72

0.00

59.72

0.00

0.00

0.00

2080701

  就业创业服务补贴

32.71

0.00

32.71

0.00

0.00

0.00

2080705

  公益性岗位补贴

20.70

0.00

20.70

0.00

0.00

0.00

2080799

  其他就业补助支出

6.32

0.00

6.32

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

36.89

0.00

36.89

0.00

0.00

0.00

2080999

  其他退役安置支出

36.89

0.00

36.89

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

17.32

0.00

17.32

0.00

0.00

0.00

2081102

  一般行政管理事务

1.20

0.00

1.20

0.00

0.00

0.00

2081105

  残疾人就业和扶贫

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

2081107

  残疾人生活和护理补贴

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

6.13

0.00

6.13

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

33.83

0.00

33.83

0.00

0.00

0.00

2082102

  农村特困人员救助供养支出

33.83

0.00

33.83

0.00

0.00

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

6.30

0.00

6.30

0.00

0.00

0.00

2082699

  财政对其他基本养老保险基金的补助

6.30

0.00

6.30

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

15.13

0.00

15.13

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

15.13

0.00

15.13

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

224.56

65.92

158.64

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

76.68

0.00

76.68

0.00

0.00

0.00

2100102

  一般行政管理事务

10.20

0.00

10.20

0.00

0.00

0.00

2100199

  其他卫生健康管理事务支出

66.48

0.00

66.48

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

24.00

0.00

24.00

0.00

0.00

0.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

24.00

0.00

24.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

73.32

65.92

7.40

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

65.92

65.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

7.40

0.00

7.40

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

2.56

0.00

2.56

0.00

0.00

0.00

2101505

  医疗保障政策管理

2.56

0.00

2.56

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

43.00

0.00

43.00

0.00

0.00

0.00

2109901

  其他卫生健康支出

43.00

0.00

43.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

272.20

0.00

272.20

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

230.20

0.00

230.20

0.00

0.00

0.00

2110399

  其他污染防治支出

230.20

0.00

230.20

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

42.00

0.00

42.00

0.00

0.00

0.00

2110402

  农村环境保护

42.00

0.00

42.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

541.92

0.00

541.92

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

19.00

0.00

19.00

0.00

0.00

0.00

2120303

  小城镇基础设施建设

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

13.00

0.00

13.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

385.80

0.00

385.80

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

385.80

0.00

385.80

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

137.12

0.00

137.12

0.00

0.00

0.00

2129901

  其他城乡社区支出

137.12

0.00

137.12

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3,393.73

633.06

2,760.67

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

1,559.69

633.06

926.63

0.00

0.00

0.00

2130101

  行政运行

633.06

633.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2130102

  一般行政管理事务

300.54

0.00

300.54

0.00

0.00

0.00

2130108

  病虫害控制

27.72

0.00

27.72

0.00

0.00

0.00

2130109

  农产品质量安全

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

2130122

  农业生产发展

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2130126

  农村社会事业

153.00

0.00

153.00

0.00

0.00

0.00

2130142

  农村道路建设

341.09

0.00

341.09

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业农村支出

95.28

0.00

95.28

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

171.28

0.00

171.28

0.00

0.00

0.00

2130205

  森林资源培育

7.24

0.00

7.24

0.00

0.00

0.00

2130209

  森林生态效益补偿

4.84

0.00

4.84

0.00

0.00

0.00

2130299

  其他林业和草原支出

159.20

0.00

159.20

0.00

0.00

0.00

21303

水利

704.74

0.00

704.74

0.00

0.00

0.00

2130302

  一般行政管理事务

17.98

0.00

17.98

0.00

0.00

0.00

2130305

  水利工程建设

70.00

0.00

70.00

0.00

0.00

0.00

2130311

  水资源节约管理与保护

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2130316

  农村水利

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

416.19

0.00

416.19

0.00

0.00

0.00

2130335

  农村人畜饮水

0.49

0.00

0.49

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

186.08

0.00

186.08

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

251.31

0.00

251.31

0.00

0.00

0.00

2130502

  一般行政管理事务

36.31

0.00

36.31

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

58.00

0.00

58.00

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

88.00

0.00

88.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

69.00

0.00

69.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

691.71

0.00

691.71

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

33.00

0.00

33.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

575.71

0.00

575.71

0.00

0.00

0.00

2130706

  对村集体经济组织的补助

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

33.00

0.00

33.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

44.00

0.00

44.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

26.50

0.00

26.50

0.00

0.00

0.00

2140199

  其他公路水路运输支出

26.50

0.00

26.50

0.00

0.00

0.00

21499

其他交通运输支出

17.50

0.00

17.50

0.00

0.00

0.00

2149999

  其他交通运输支出

17.50

0.00

17.50

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

21699

其他商业服务业等支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2169999

  其他商业服务业等支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

217

金融支出

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

21703

金融发展支出

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

2170399

  其他金融发展支出

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

139.46

0.00

139.46

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

139.46

0.00

139.46

0.00

0.00

0.00

2200106

  自然资源利用与保护

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2200112

  土地资源储备支出

136.46

0.00

136.46

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

559.02

0.00

559.02

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

539.02

0.00

539.02

0.00

0.00

0.00

2210103

  棚户区改造

331.02

0.00

331.02

0.00

0.00

0.00

2210106

  公共租赁住房

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2210199

  其他保障性安居工程支出

205.00

0.00

205.00

0.00

0.00

0.00

22103

城乡社区住宅

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2210302

  住房公积金管理

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

74.57

0.00

74.57

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

4.23

0.00

4.23

0.00

0.00

0.00

2240106

  安全监管

3.63

0.00

3.63

0.00

0.00

0.00

2240107

  安全生产基础

0.60

0.00

0.60

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

70.34

0.00

70.34

0.00

0.00

0.00

2240601

  地质灾害防治

70.34

0.00

70.34

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

82.26

0.00

82.26

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

74.26

0.00

74.26

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

68.26

0.00

68.26

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。










财政拨款收入支出决算总表









公开04表

部门:鼎城区黄土店镇人民政府 








单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3,251.73

一、一般公共服务支出

33

1,084.60




二、政府性基金预算财政拨款

2

92.80

二、外交支出

34

0.00




三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00





4


四、公共安全支出

36

2.00





5


五、教育支出

37

0.00





6


六、科学技术支出

38

0.00





7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

202.99





8


八、社会保障和就业支出

40

14.20





9


九、卫生健康支出

41

89.92





10


十、节能环保支出

42

10.00





11


十一、城乡社区支出

43

106.12





12


十二、农林水支出

44

1,480.90





13


十三、交通运输支出

45

20.00





14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00





15


十五、商业服务业等支出

47

20.00





16


十六、金融支出

48

12.00





17


十七、援助其他地区支出

49

0.00





18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

3.00





19


十九、住房保障支出

51

20.00





20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00





21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00





22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

3.63





23


二十三、其他支出

55

8.00





24


二十四、债务还本支出

56

0.00





25


二十五、债务付息支出

57

0.00





26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00




本年收入合计

27

3,344.53

本年支出合计

23

3,077.36




年初财政拨款结转和结余

28

4.00

年末财政拨款结转和结余

24

271.17




      一般公共预算财政拨款

29

4.00


25





        政府性基金预算财政拨款

30

0.00


26





          国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


27





总计

32

3,348.53

总计

28

3,348.53




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门:鼎城区黄土店镇人民政府                                                               公开05表

                                                                                                                                  单位:万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3,071.36

1,401.81

1,669.55

201

一般公共服务支出

1,084.60

702.83

381.77

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

963.83

613.80

350.03

2010301

  行政运行

613.80

613.80

0.00

2010302

  一般行政管理事务

350.03

0.00

350.03

20106

财政事务

102.77

89.03

13.74

2010601

  行政运行

89.03

89.03

0.00

2010602

  一般行政管理事务

5.74

0.00

5.74

2010699

  其他财政事务支出

8.00

0.00

8.00

20134

统战事务

5.00

0.00

5.00

2013402

  一般行政管理事务

5.00

0.00

5.00

20136

其他共产党事务支出

13.00

0.00

13.00

2013602

  一般行政管理事务

13.00

0.00

13.00

204

公共安全支出

2.00

0.00

2.00

20402

公安

2.00

0.00

2.00

2040202

  一般行政管理事务

2.00

0.00

2.00

207

文化旅游体育与传媒支出

202.99

0.00

202.99

20701

文化和旅游

167.99

0.00

167.99

2070199

  其他文化和旅游支出

167.99

0.00

167.99

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

35.00

0.00

35.00

2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

35.00

0.00

35.00

208

社会保障和就业支出

14.20

0.00

14.20

20899

其他社会保障和就业支出

14.20

0.00

14.20

2089901

  其他社会保障和就业支出

14.20

0.00

14.20

210

卫生健康支出

89.92

65.92

24.00

21004

公共卫生

24.00

0.00

24.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

24.00

0.00

24.00

21007

计划生育事务

65.92

65.92

0.00

2100716

  计划生育机构

65.92

65.92

0.00

211

节能环保支出

10.00

0.00

10.00

21104

自然生态保护

10.00

0.00

10.00

2110402

  农村环境保护

10.00

0.00

10.00

212

城乡社区支出

106.12

0.00

106.12

21201

城乡社区管理事务

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

9.00

0.00

9.00

2120303

  小城镇基础设施建设

6.00

0.00

6.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

3.00

0.00

3.00

21299

其他城乡社区支出

97.12

0.00

97.12

2129901

  其他城乡社区支出

97.12

0.00

97.12

213

农林水支出

1,480.90

633.06

847.84

21301

农业农村

884.20

633.06

251.14

2130101

  行政运行

633.06

633.06

0.00

2130102

  一般行政管理事务

152.14

0.00

152.14

2130126

  农村社会事业

68.00

0.00

68.00

2130142

  农村道路建设

31.00

0.00

31.00

21303

水利

6.00

0.00

6.00

2130302

  一般行政管理事务

6.00

0.00

6.00

21305

扶贫

20.00

0.00

20.00

2130599

  其他扶贫支出

20.00

0.00

20.00

21307

农村综合改革

555.70

0.00

555.70

2130701

  对村级一事一议的补助

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

555.70

0.00

555.70

21399

其他农林水支出

15.00

0.00

15.00

2139999

  其他农林水支出

15.00

0.00

15.00

214

交通运输支出

20.00

0.00

20.00

21401

公路水路运输

20.00

0.00

20.00

2140199

  其他公路水路运输支出

20.00

0.00

20.00

216

商业服务业等支出

20.00

0.00

20.00

21699

其他商业服务业等支出

20.00

0.00

20.00

2169999

  其他商业服务业等支出

20.00

0.00

20.00

217

金融支出

12.00

0.00

12.00

21703

金融发展支出

12.00

0.00

12.00

2170399

  其他金融发展支出

12.00

0.00

12.00

220

自然资源海洋气象等支出

3.00

0.00

3.00

22001

自然资源事务

3.00

0.00

3.00

2200106

  自然资源利用与保护

3.00

0.00

3.00

221

住房保障支出

20.00

0.00

20.00

22103

城乡社区住宅

20.00

0.00

20.00

2210302

  住房公积金管理

20.00

0.00

20.00

224

灾害防治及应急管理支出

3.63

0.00

3.63

22401

应急管理事务

3.63

0.00

3.63

2240106

  安全监管

3.63

0.00

3.63

229

其他支出

2.00

0.00

2.00

22999

其他支出

2.00

0.00

2.00

2299901

  其他支出

2.00

0.00

2.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  部门:  鼎城区黄土店镇人民政府                                                                                                                               公开06表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 1316.28

302

商品和服务支出

 61.07

307

债务利息及费用支出

 0

30101

  基本工资

 377.34

30201

  办公费

 23.11

30701

  国内债务付息

 0

30102

  津贴补贴

 143.18

30202

  印刷费

 9.54

30702

  国外债务付息

 0

30103

  奖金

 334.56

30203

  咨询费

 0

310

资本性支出

0 

30106

  伙食补助费

 158.39

30204

  手续费

 0

31001

  房屋建筑物购建

 0

30107

  绩效工资

 24.96

30205

  水费

 0

31002

  办公设备购置

 0

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 66.23

30206

  电费

 0

31003

  专用设备购置

 0

30109

  职业年金缴费

 11.75

30207

  邮电费

 0

31005

  基础设施建设

 0

30110

  职工基本医疗保险缴费

 195.59

30208

  取暖费

 0

31006

  大型修缮

 0

30111

  公务员医疗补助缴费

 4.2

30209

  物业管理费

 0

31007

  信息网络及软件购置更新

 0

30112

  其他社会保障缴费

 0

30211

  差旅费

 17

31008

  物资储备

 0

30113

  住房公积金

 0

30212

  因公出国(境)费用

 0

31009

  土地补偿

 0

30114

  医疗费

 0

30213

  维修(护)费

 0

31010

  安置补助

 0

30199

  其他工资福利支出

 0

30214

  租赁费

 0

31011

  地上附着物和青苗补偿

 0

303

对个人和家庭的补助

 24.46

30215

  会议费

 0

31012

  拆迁补偿

 0

30301

  离休费

 0

30216

  培训费

 0

31013

  公务用车购置

 0

30302

  退休费

 0

30217

  公务接待费

 0

31019

  其他交通工具购置

 0

30303

  退职(役)费

 0

30218

  专用材料费

 0

31021

  文物和陈列品购置

 0

30304

  抚恤金

 0

30224

  被装购置费

 0

31022

  无形资产购置

 0

30305

  生活补助

 24.46

30225

  专用燃料费

 0

31099

  其他资本性支出

 0

30306

  救济费

 0

30226

  劳务费

 0

399

其他支出

 0

30307

  医疗费补助

 0

30227

  委托业务费

 0

39906

赠与

 0

30308

  助学金

 0

30228

  工会经费

 6.86

39907

  国家赔偿费用支出

 0

30309

  奖励金

 0

30229

  福利费

 0

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 0

30310

  个人农业生产补贴

 0

30231

  公务用车运行维护费

 0

39999

  其他支出

 0

30311

  代缴社会保险费

 0

30239

  其他交通费用

 4.56




30399

  其他对个人和家庭的补助


30240

  税金及附加费用

 0







30299

  其他商品和服务支出

 0




人员经费合计

 1340.74

公用经费合计

61.07

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 鼎城区黄土店镇人民政府                                                                                                             公开07表

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 21.36

 0

 21.36

 0

 11

10.36

 15.72

 0

 15.72

 0

 6.53

 9.19

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 鼎城区黄土店镇人民政府                                                                                                 公开08表

单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

 92.8

6 

0 

6 

 86.8

212

城乡社区支出

 0

 86.8

 0

 0

 0

 86.8

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

 0

 86.8

 0

 0

 0

 86.8

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

 0

 86.8

 0

 0

 0

 86.8

229

其他支出

 0

 6

 6

 0

 6

 0

22960

彩票公益金安排的支出

 0

 6

 6

 0

 6

 0

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

 0

 6

 6

 0

 6

 0

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

部门:

鼎城区黄土店镇人民政府



单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入决算数7401.98万元,2020年支出决算数7125.09万元。

与上年相比,收入增加73.79万元,增长1%,主要是因为人员工资的增加。支出减少了331.14万元,减少4.4%,主要是因为政府新增工程较少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7401.98万元,其中:财政拨款收入3344.53万元,占45.18%;其他收入4057.44万元,占54.82%

三、支出决算情况说明

本年支出合计7125.09万元,其中:基本支出1401.81万元,占19.67%;项目支出5723.28万元,占80.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入3344.53万元,与上年相比,增加228.63万元,增长7.3%,主要是因为人员工资的增加及相关运行经费增长。

2020年度财政拨款支出3077.36万元,与上年相比,减少34.54万元,增减少1.11%,主要是因为政府新增工程较少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3077.36万元,占本年支出合计的43.19%,与上年相比,财政拨款支出减少34.54万元,增减少1.11%,主要是因为政府新增工程较少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3077.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1084.6万元,占35.25%;公共安全(类)支出2万元,占0.006%;文化旅游体育与传媒(类)支出202.99万元,占6.6%;社会保障和就业(类)支出14.2万元,占0.46%;卫生健康(类)支出89.92万元,占2.92%;节能环保(类)支出10万元,占0.32%;城乡社区(类)支出106.12万元,占3.45%;农林水(类)支出1480.9万元,占48.13%;交通运输(类)支出20万元,占0.65%;商业服务业等(类)支出20万元,占0.65%;金融(类)支出12万元,占0.39%;自然资源海洋气象等(类)支出3万元,占0.01%;住房保障(类)支出20万元,占0.65%;灾害防治及应急管理(类)支出3.63万元,占0.12%;其他(类)支出8万元,占0.25%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1814.14万元,支出决算数为3077.36万元,完成年初预算的169.63%,其中:

1、一般公共服务政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行。

年初预算为381.28万元,支出决算为613.8万元,完成年初预算的161%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加预算。

2、一般公共服务政府办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务。

年初预算为121.94万元,支出决算为350.03万元,完成年初预算的287%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加预算。

3、一般公共服务财政事务行政运行。

年初预算为59.53元,支出决算为89.03万元,完成年初预算的149.6%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。

4、一般公共服务财政事务一般行政管理事务。

年初预算为5.74万元,决算数为5.74万元,完成年初预算的100%。

5、一般公共服务财政事务其他财政事务支出。

年初预算为0万元,决算数为8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。

6、一般公共服务统战事务一般行政管理事务

年初预算为0万元,决算数为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。

7、一般公共服务其他共产党事务支出一般行政管理事务。

年初预算为0万元,决算数为13万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。

8、公共安全支出公安一般行政管理事务。

年初预算为0万元,决算数为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。

9、文化旅游体育与传媒支出文化和旅游其他文化和旅游支出。

年初预算为0万元,决算数为167.99万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。

10、文化旅游体育与传媒支出其他文化旅游体育与传媒支出其他文化  旅游体育与传媒支出。

年初预算为0万元,决算数为35万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。

11、社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就     业支出。

年初预算为0万元,决算数为14.2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。

12、卫生健康支出公共卫生突发公共卫生事件应急处理。

年初预算为0万元,决算数为24万元,决算数大于年初预算数的主要      原因是:年中预算追加。

13、卫生健康支出计划生育事务计划生育机构。

年初预算为57.18万元,决算数为65.92万元,完成年初预算的115.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。

14、节能环保支出自然生态保护农村环境保护。

  年初预算为0万元,决算数为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。

15、城乡社区支出城乡社区公共设施小城镇基础设施建设

年初预算为0万元,决算数为6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。

16、城乡社区支出城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出

年初预算为0万元,决算数为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。

17、城乡社区支出其他城乡社区支出其他城乡社区支出

年初预算为97.12万元,决算数为97.12万元,完成年初预算的100%。18、年初预算为0万元,决算数为24万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。

19、农林水支出农业农村行政运行。

年初预算为504.01万元,支出决算为633.06万元,完成年初预算的125.6%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。

20、农林水支出农业农村一般行政管理事务

年初预算22.14万元,支出决算152.14万元,完成年初预算的687%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。

21、农林水支出农业农村农村社会事业

年初预算为0万元,决算数为68万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。

22、农林水支出农业农村农村道路建设

年初预算为0万元,决算数为31万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。

23、农林水支出水利一般行政管理事务  

年初预算为0万元,决算数为6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。

24、农林水支出扶贫其他扶贫支出

年初预算为0万元,决算数为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。

25、农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助。

年初预算为565.2万元,决算数为555.7万元,决算数小于年初预算数的主要原因是:经费调减。

26、农林水支出其他农林水支出其他农林水支出。

年初预算为0万元,决算数为15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。

27、交通运输支出公路水路运输其他公路水路运输支出。

年初预算为0万元,决算数为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。

28、商业服务业等支出其他商业服务业等支出其他商业服务业等支出。

年初预算为0万元,决算数为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。

29、金融支出年金融发展支出其他金融发展支出。

初预算为0万元,决算数为12万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。

30、自然资源海洋气象等支出自然资源事务自然资源利用与保护。

年初预算为0万元,决算数为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。

31、住房保障支出城乡社区住宅住房公积金管理。

年初预算为0万元,决算数为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。

32、灾害防治及应急管理支出应急管理事务安全监管。

年初预算为0万元,决算数为3.63万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。

33、其他支出其他支出其他支出。

年初预算为0万元,决算数为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1401.81万元,其中:人员经费1340.74万元,占基本支出的95.64%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费61.07万元,占基本支出的4.36%,主要包括办公费、印刷费、等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为21.36万元,支出决算为15.72万元,完成预算的73.6%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为10.36万元,支出决算为9.2万元,完成预算的88.8%,决算数小于预算数的主要原因是缩减开支,同城不接待,与上年相比增加2.8万元,增长43.75%,增长的主要原因是疫情期间值班费增多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为11万元,支出决算为6.5万元,完成预算的59.09%,决算数小于预算数的主要原因是缩减开支,与上年相比减少0.4万元,减少5.8%,减少的主要原因是缩减开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算9.2万元,占58.52%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.5万元,占41.48%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0。

2、公务接待费支出决算为9.2万元,全年共接待来访团组200个、来宾2350人次,主要是上级领导检查、会议以及疫情值班发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.5万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费6.5万元,主要是公务车及消防车加油、维修保养支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入92.8万元;年初结转和结余0万元;支出6万元,其中基本支出0万元,项目支出6万元;年末结转和结余86.8万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出61.07万元,比上年决算数增加34.24万元,增长127.6%。主要原因是:项目开支放入日常开支。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费22万元,用于召开扶贫会议、经济工作会议等,人数5500人,内容为扶贫、民调等;开支培训费2.7万元,用于开展禁毒教育、安全、红色教育培训等,人数675人,内容为禁毒教育、安全、红色教育。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额206万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出200.1万元、政府采购服务支出5.9万元。授予中小企业合同金额200.1万元,占政府采购指出总额的97.14%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车1辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

结合年初预算,对部门整体支出实行绩效评价,制定产出、效益指标,对预期达到的绩效目标进行绩效评价。综合各项指标,我镇2020年部门整体支出绩效情况比较好。管理制度健全性上,我镇根据国家有关财经法律法规和有关专项资金管理办法的规定,制定了一系列的财务管理制度。资金使用合规性上,我单位在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位的财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支,资金拨付有完整的审批程序和手续,按照财经制度的有关要求,做到专款专用,专人保管。资金使用效率较高,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。2020年度部门整体支出绩效评价报告详见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)机构、人员构成

1. 机构情况:基层预算单位由乡行政、财政、各站所组成。行政及财政属于全额拨款单位,各站所属于补助拨款单位。下辖21个村民委员会,3个社区居委会。

2. 人员情况:镇财政供养人口201人,其中:财政预算拨款开支人数99人(在职人员45人,退休人员54人),其中财政所工作人员5人,财政补助拨款开支人数88人, (在职55人,退休33人)。

(二)单位主要职责

在区委、区政府的领导下,贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。乡政府工作主要涉及重点工程项目建设协调、民政劳动保障、乡镇管理、社区建设、街道经济、村级及社区居委会管理、农业生产指导、计划生育、辖区社会治安、安全生产监督、民事纠纷调解、拥军优属、国防和兵役管理等方面,同时认真做好组织协调工作,完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门财务情况

(一)部门整体支出情况

2020年支出决算数为7125.09万元,结余722.28万元。其中,一般公共服务支出1318.15万元;公共安全支出3.6万元;文化旅游体育与传媒支出205.99万元;社会保障和就业支出233.65万元;卫生健康支出224.56万元;节能环保支出272.2万元;城乡社区支出541.92万元;农林水支出3393.72万元;交通运输支出44万元;商业服务业等支出20万元;金融支出12万元;自然资源海洋气象等支出139.46万元;住房保障支出559.02万元;灾害防治及应急管理支出74.56万元,其他支出82.26元。

(二)部门预算收支决算情况

(1)预、决算差异情况

项目(按功能分类)

年初预算

决算数

一、一般公共服务支出

5,684,900.00

13,181,518.27

二、外交支出

0.00

0.00

三、国防支出

0.00

57,300.00

四、公共安全支出

0.00

36,000.00

五、教育支出

0.00

129,800.00

六、科学技术支出

0.00

30,000.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

2,059,880.00

八、社会保障和就业支出

0.00

2,336,499.84

九、医疗卫生与计划生育支出

571,800.00

2,245,562.50

十、节能环保支出

0.00

2,721,977.11

十一、城乡社区支出

971,200.00

5,419,153.22

十二、农林水支出

10,913,500.00

33,937,251.70

十三、交通运输支出

0.00

440,000.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

200,000.00

十六、金融支出

0.00

120,000.00

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

1,394,600.00

十九、住房保障支出

0.00

5,590,159.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

二十二、其他支出

0.00

745,667.51

二十三、债务还本支出

0.00

822,600.00

二十四、债务付息支出



本年支出合计

18,141,400.00

71,250,869.15

差异原因分析:年初预算与决算差异较大的原因在于预算情况只有财政拨款收入,决算情况除了财政拨款收入,还有其他收入(财政专户资金)。

(2)收入支出结构分析

各项支出占总支出的比重

项目(按支出性质和经济分类)

数值

比重

备注

一、基本支出

14,018,114.00

0.1967

基本支出占支出合计比重

    人员经费

13,407,406.00

0.1881

人员经费占基本支出比重

    日常公用经费

610,708.00

0.0086

日常公用经费占基本支出比重

二、项目支出

57,232,755.15

0.8033

项目支出占支出合计比重

支出合计

71,250,869.15

1


(三)“三公经费”支出使用和管理情况

(1)“三公”经费支出情况:

“三公”经费支出

数值

  1.公务接待费(单位:元)

91929

  2.国内公务接待批次(个)

460

3.国内公务接待人次(人)

2750

  4.公车运行维护费(元)

65261

(2)会议费支出情况

会议费支出(2010302)22万元。

(3)培训费支出情况

总计(单位:元)

27000

2010302

行政支出

27000

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神。为增强财政支出的科学性,切实提高财政资金使用效益,根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发【2012】33号)、《常德市人民政府办公室关于进一步加强预算绩效管理的通知》(常政办发【2016】33号)等文件精神,我单位将积极推进预算公开,深化预算管理,加强专项资金整合,盘活资金,优化资金支出结构,为促进我镇经济健康发展提供有力的财力保障。

(二)2020年度部门绩效目标

预决算公开:2020年,按照上级的要求,我镇在本镇的网站上进行了预决算公开。

资产管理:根据财政局要求的对固定资产进行清理的要求,我单位对我单位的固定资产特别是镇属企业进行了清点,避免了国有资产的流失。

“三公经费控制情况:贯彻落实上级有关精神,严格控制“三公经费”支出,取得了较好效果。2020年度“三公经费”15.72万元,无因公出国(境)费。同时,按按照上级的要求,在本局的网站上对“三公”经费情况进行了公示。

四、绩效评价工作情况

1、加强绩效管理组织领导,确保监管有序开展

根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》,我镇成立以镇长邓小敏、镇纪委书记钟周州、镇政联主任为组长,各班子成员、站所长、财政所成员为组员的绩效管理工作领导小组。绩效管理小组属于独立机构,只对县财政局和镇党委、政府负责,避免了工作中可能出现的矛盾纠纷。领导小组下设办公室,安排一名熟悉财政业务和审计业务的专职人员负责乡镇财政资金监管日常工作,并严格了责任考核制,确保专人、专职、专责。

2、制订相关制度和落实监管措施,确保监管规范运行

我镇将从完善制度、规范管理入手,召开黄土店镇财政绩效管理工作会议,根据我镇实际情况制定了一套适用于我镇绩效管理工作的《黄土店镇绩效管理实施方案》,各镇属单位的绩效管理工作纳入年终考核,通过健全绩效管理制度,为规范乡镇财政绩效管理提供制度保证,用完善的制度去规范行为。

3、狠抓工作重点,确保监管优质高效

一是强化三公经费的监管要厉行节约,严控行政成本,严格落实“三单一票”制度,对于公务接待费进行严格把控,确保每次接待餐费不超标,对于公务用车做到公车不私用。二是强化项目资金监管。项目资金监管一直是我镇财政资金监管的重点、难点之一。签订合同、审立项目、跟踪检查、考核验收、凭据拨款的每一个环节都需要人手、资金以及领导的支持和部门的配合。为了把项目资金使用风险控制到最小,要严格按程序申报、按进度拨款;严格实行报账制,规范项目资金使用管理程序;严格实行项目法人的资格审查、调动村居组织的力量对项目实施全程监理;严格实行绩效评价制,加快项目建设进度,保证资金使用安全;严格实行事前、事中和事后审计,提高资金的监控能力;严格实行项目公示制,对项目的立项批文、资金的使用情况、项目的决算情况在村务公开栏和政务公开栏中予以公示。

五、综合评价结果

基本完成了目标,执行情况较好。

六、部门整体支出绩效情况

基本完成了目标,执行情况较好。

七、存在的主要问题

年度支出列支不及时,办公费支出偏大,预算编制的合理性有待提高。

八、有关建议

1. 细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行预算“二上二下”方式,提高预算的合理性和准确性。

2. 加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

4.加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。

部门整体支出绩效评价指标表

一级
指标

二级
指标

三级

指标

分值

指标解释

评分标准

自评

得分

投   入

目标
设定

绩效目标合理性

5

部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,得1分;

②符合部门职责,得1分;

③符合部门制定的中长期实施规划,得3分。

5

绩效指标明确性

7

部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,得1分;

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现,得2分;

③与部门年度的任务数或计划数相对应,得2分;

④与本年度部门预算资金相匹配,得2分。

7

预算
配置

在职人员控制率

3

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。

在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员。

编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

在职人员控制率≤100%,得3分;

每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

2

“三公经费”变动率

5

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%。

“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

“三公经费”变动率≤0,得5分;

每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

5

重点支出安排率

5

重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。

重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。

项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。

重点支出安排率≥90%,得5分;

80%(含)-90%,得4分;

70%(含)-80%,得3分;

60%(含)-70%,得2分;

<60%,得0分。

5

过   程

预算
执行

预算完成率

4

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加)×100%。

预算完成率≥95%,得4分;

每降低5%,扣1分,扣完为止。

4

预算调整率

2

预算调整率=(本年追加预算/年初预算)×100%。

本年追加预算:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

预算调整率≤5%,得2分;

5%-10%(含),得1.5分;

10%-15%(含),得1分;

15%-20%(含),得0.5分;

>20%,得0分。

2

新建楼堂馆所面积控制率

2

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。
该指标以20××年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

楼堂馆所面积控制率≤100%,得2分;

每超出5%扣1分,扣完为止。

没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。

2

新建楼堂馆所投资概算控制率

2

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。

该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

楼堂馆所面积控制率≤100%,得2分;

每超出5%扣1分,扣完为止。

没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。

2

公用经费控制率

2

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。

公用经费控制率≤100%,得2分;

每超过5%,扣1分,扣完为止。

2

“三公经费”控制率

2

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

“三公经费”控制率≤100%,得2分;

每超过5%,扣1分,扣完为止。

0

政府采购执行率

2

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;

政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

政府采购执行率=100%,得2分;

每超过(降低)5%,扣1分,扣完为止。

2

预算
管理

管理制度健全性

2

①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度等管理制度;

②相关管理制度是否合法、合规、完整;

③相关管理制度是否得到有效执行。

每发现一类不合规问题,扣1分,扣完为止。

2

资金使用合规性

5

①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;

②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;

③项目的重大开支是否经过评估论证;

④是否符合部门预算批复的用途;

⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

每发现一类不合规问题,扣1分,扣完为止。

5

预决算信息公开性

2

①是否按规定内容、规定时限公开预决算信息;

②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

①按规定内容、规定时限公开预决算信息,得1分;

②基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确,得1分。

每发现一类不合规问题,扣1分,扣完为止。

2

资产
管理

管理制度健全性

1

是否已制定或具有资产管理制度;相关资金管理制度是否合法、合规、完整;相关资产管理制度是否得到有效执行。

①已制定或具有资产管理制度,相关资金管理制度合法、合规、完整。得0.5分;

 ②相关资产管理制度得到有效执行,得0.5分。

1

资产管理安全性

1

资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。

①资产保存完整、配置合理、处置规范,得0.5分;

②资产账务管理合规,帐实相符,得0.5分;

1

固定资产利用率

1

实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。
固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。

固定资产利用率=100%,得1分;

每低于1%,扣0.1分,扣完为止。

1

产   出

职责
履行

个性化指标

17

从实际完成率、完成及时率、质量达标率等方面设置


15

重点工作办结率

5

部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。

重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。

重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。

5

效   果

履职
效益

经济效益

5

部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

5

社会效益

5

部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。

5

生态效益

5

部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。

5

行政效能

5

政府对机关工作实施情况的具体评价,以年度政府考核结果为依据。

优秀计5分,良好计3分,合格计1分,不合格计0分。

5

社会公众或服务对象满意度

5

社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。
社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人。

≥90%,得5分;

每降低1%,扣0.5分,扣完为止。

5

合计


100



96

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:      

财政供养人员情况

编制数

2020年实际

在职人数

控制率

98

100 


经费控制情况

2019年决算数

2020年预算数

2020年决算数

三公经费

13.28 


 21.57

  1.公务用车购置和维护经费

6.91 

11 

6.53 

       其中:公车购置




             公车运行维护

 6.91

11 

 6.53

   2.出国经费




   3.公务接待

6.37 

3 

9.19 

项目支出

 1775.09

728.02 

5723.28 

    1.业务工作专项

779 

128.02 

723.28 

    2.运行维护专项

5200.27 

 600

5000

……




公用经费

355.34

121.35 

 61.07

    1.办公经费

296.5


44.07

    2.水电费

24.62



    3.差旅费

36.72


17

    4.会议费

24.5



    5.培训费

3



......




政府采购金额

——


 206.9

部门整体支出预算调整

——


7125.08 

楼堂馆所控制情况(2019年完工项目)

批复

规模
(㎡)

实际规模(㎡)

规模

控制率

预算

投资

(万元)

实际

投资

(万元)

投资

概算

控制率







厉行节约保障措施

严格控制三公经费及公用经费支出。 

说明:“项目支出”需要填报所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件:2020年部门决算公开表


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