中国共产主义青年团常德市鼎城区委员会2022年部门预算公开
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、行使中共常德市鼎城区委赋予的领导全区共青团、少先队工作的职权,对全区性青年社团组织进行指导和管理;
2、参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作的规范性文件,负责青少年文化活动阵地和青少年服务机构的建设与管理;
3、参与有关青少年事务的法律、法规的实施,维护未成年人合法权益,协助区委、区人民政府处理,协调与青少年利益相关的事务;
4、调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。研究青少年违法犯罪问题,协同有关部门开展青少年法制教育工作,预防青少年犯罪;
5、协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结;
6、在全区经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队作用;
7、协助各级党组织管理团的干部;负责办理直属单位团组织和团干部的审批手续;指导各级团组织做好团员的教育和管理工作;
8、会同有关部门负责青少年外事和区内外青少年组织、团体的交流工作;做好青年统战对象的团结教育工作;
9、承办区委、区人民政府交办的其它事项。
(二)机构设置
中国共产主义青年团常德市鼎城区委员会内设机构包括:本级机关,团区委内设组织部、办公室2个股。共有编制5个,2022年实有人数4人,其中在职人员4人。
二、部门预算单位构成
共青团常德市鼎城区委员会是群团工作部门,为财务独立核算的正科级行政单位,是全额拨款的一级预算单位。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算44.43万元,其中,一般公共预算拨款44.43万元,政府性基金预算拨款0万元,上年结转0万元。收入较去年增加7.69万元,主要原因是今年行政人员有所增加。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算44.43万元,其中:一般公共服务支出44.43万元,年终结转结余0万元。支出较去年增加7.69万元,主要原因是人员增加,所以支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算44.43万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算36.43万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算8万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2022年本部门的机关运行经费6.54万元,比上年预算增加0.72万元,增长12.37%,主要原因是行政人员有所增加。
(二)“三公”经费预算:2022年本部门“三公”经费预算数为0.05万元,其中,公务接待费0.05万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0.5万元,拟召开“五四”系列活动会议,参加人数40人,内容为表彰学习;培训费预算0万元,我单位2022年度无培训费支出;请拟举办“五四”相关系列活动,经费预算2万元。
(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额1万元,其中,货物类采购预算1万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为44.43万元,其中,基本支出36.43万元,项目支出8万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费:也就是基本支出中的一般商品和服务支出,主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出:是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外的支出,包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出;公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
