鼎城区城市管理和综合执法局2022年部门预算公开
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、负责贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规和政策;负责拟订有关城市管理领域政策及规范性文件,并组织实施;负责区城市管理委员会办公室的日常工作。
2、承担城市市容环境卫生监管责任。按权限负责城区市容市貌,环境卫生,户外广告设置、经营性占道、公益占道、建筑垃圾、餐厨垃圾、生活垃圾的管理和行政处罚权。
3、负责行使城市绿化管理方面的监管责任和法律、法规、规章规定的行政处罚权。
4、负责行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
5、按权限负责行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。
6、按权限负责行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权。
7、负责数字化城市管理平台的规划、建设和管理。
8、负责行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
9、负责行使城市公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对乱停乱放车辆、当路摆摊设点、堆物作业等侵占城市道路行为的行政处罚权。
10、负责行使城市燃气、供水管理方面法律、法规、规章规定的未取得相应资质而进行燃气、供水工程施工和经营燃气和供水行为的行政处罚权。
11、负责行使城市人民防空管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
12、负责行使犬类管理方面的法律、法规、规章规定的对在地区无证售犬、养犬、违法携犬外出等破坏城市管理秩序行为的行政处罚权。
13、负责行使殡葬管理方面法律、法规、规章规定的涉及城市公共管理方面的行政处罚权。
14、负责全区城市管理工作的考核、协调;负责城市管理行政执法队伍建设;负责各街道办事处和乡镇的城市管理和行政执法工作的业务指导。
15、承办区委、区人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置
常德市鼎城区城市管理和综合执法局内设机构包括:办公室(加挂党建办公室牌子)、财务股、法制教育股(加挂纪律督查室牌子)、行政审批服务股、建筑垃圾管理办公室、园林绿化管理股、公共设施管理股、市容环卫管理股(加挂城乡垃圾管理办公室牌子)、考核评价股、城市管理监督指挥中心、市容管理执法大队、城市管理综合执法大队、规划管理执法大队。
二、部门预算单位构成
我局2022年度纳入部门预算编制范围包括13和内设机构及1个二级事业单位。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,674.92万元,其中,一般公共预算拨款1,674.92万元,政府性基金预算拨款0万元,上年结转0万元。收入较去年增加3.6万元,主要原因是退休人员增加导致对个人和家庭的补助收入预算增加。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算1,674.92万元,其中:城乡社区支出1,674.92万元,年终结转结余0万元。支出较去年增加3.6万元,主要原因是退休人员增加导致对个人和家庭的补助支出预算增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,674.92万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算1,208.82万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算466.1万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2022年本部门的机关运行经费193.41万元,比上年预算减少1.34万元,下降0.69%,主要原因是响应政府号召,厉行节俭节约,控制减少机关运行经费。
(二)“三公”经费预算:2022年本部门“三公”经费预算数为1.55万元,其中,公务接待费1.55万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加0.55万元,主要是实际工作需要预算经费。
(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算1万元,单位拟召开大会租用场地和区委政府印文件;培训费预算0万元,我单位2022年度无培训费支出;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等。
(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额22.2万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算22.2万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有用车30辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的用车30辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,674.92万元,其中,基本支出1,208.82万元,项目支出466.1万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费:也就是基本支出中的一般商品和服务支出,主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出:是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外的支出,包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出;公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算表