政府信息公开

鼎城区尧天坪镇人民政府2021年部门决算公开说明

2022-09-21 15:30 信息来源:鼎城区财政局
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目 录

第一部分 常德市鼎城区尧天坪镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 常德市鼎城区尧天坪镇人民政府概况

一、部门职责

(一)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切单位和个人的正当权益,取缔非法活动,调解和处理民事纠纷,打击犯罪,维护社会稳定。

(二)按计划组织本级财政收入和地方税收的征收,完成国家财政计划,不断后值税源,增强财政实力。

(三)抓好精神文明建设,不断丰富群众文化生活。

(四)制定并组织实施本级建设规划。

(五)完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

    常德市鼎城区尧天坪镇人民政府内设机构包括:本部门共有编制数84人,实有人数70人。设有食药监所、动物防疫站、劳动保障站、民政所、司法所、党政办公室、综治办、农业技术综合服务站、计划生育服务所、财政所、水利站、经管站。下辖11个行政村,3个社区居委会。

(二)决算单位构成

常德市鼎城区尧天坪镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括:常德市鼎城区尧天坪镇人民政府本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表





公开01表

部门:鼎城区尧天坪镇人民政府

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,461.28

一、一般公共服务支出

32

1,991.41

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

183.32

二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35

4.00

五、事业收入

5


五、教育支出

36

5.98

六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38

39.93

八、其他收入

8

1,340.18

八、社会保障和就业支出

39

242.93


9


九、卫生健康支出

40

58.04


10


十、节能环保支出

41

37.23


11


十一、城乡社区支出

42

363.17


12


十二、农林水支出

43

1,723.99


13


十三、交通运输支出

44

23.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

388.37


19


十九、住房保障支出

50

80.00


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

9.08


23


二十三、其他支出

54

70.00


24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

3,984.78

本年支出合计

58

5,037.11

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29

1,052.33

年末结转和结余

60



30



61


总计

31

5,037.11

总计

62

5,037.11

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表










公开02表

部门:鼎城区尧天坪镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,984.78

2,644.60





1,340.18

201

一般公共服务支出

1,796.10

1,182.85





613.25

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,185.88

1,037.32





148.56

2010301

行政运行

471.64

373.58





98.06

2010302

一般行政管理事务

711.24

660.74





50.50

2010308

信访事务

3.00

3.00






20104

发展与改革事务

72.00

72.00






2010499

其他发展与改革事务支出

72.00

72.00






20106

财政事务

87.43

71.53





15.90

2010601

行政运行

80.83

66.93





13.90

2010602

一般行政管理事务

2.60

0.60





2.00

2010699

其他财政事务支出

4.00

4.00






20136

其他共产党事务支出

2.00

2.00






2013602

一般行政管理事务

2.00

2.00






20199

其他一般公共服务支出

448.79






448.79

2019999

其他一般公共服务支出

448.79






448.79

205

教育支出

5.98






5.98

20599

其他教育支出

5.98






5.98

2059999

其他教育支出

5.98






5.98

207

文化旅游体育与传媒支出

39.63

34.63





5.00

20701

文化和旅游

22.00

17.00





5.00

2070113

旅游宣传

5.00

5.00






2070199

其他文化和旅游支出

17.00

12.00





5.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

17.63

17.63






2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

17.63

17.63






208

社会保障和就业支出

203.56

137.75





65.81

20802

民政管理事务

16.74






16.74

2080299

其他民政管理事务支出

16.74






16.74

20805

行政事业单位养老支出

3.00






3.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

3.00






3.00

20806

企业改革补助

0.14

0.14






2080699

其他企业改革发展补助

0.14

0.14






20807

就业补助

17.51

5.82





11.69

2080701

就业创业服务补贴

4.69






4.69

2080705

公益性岗位补贴

5.82

5.82






2080799

其他就业补助支出

7.00






7.00

20809

退役安置

16.12






16.12

2080999

其他退役安置支出

16.12






16.12

20811

残疾人事业

10.00






10.00

2081102

一般行政管理事务

5.00






5.00

2081199

其他残疾人事业支出

5.00






5.00

20821

特困人员救助供养

11.26

3.00





8.26

2082102

农村特困人员救助供养支出

11.26

3.00





8.26

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

107.78

107.78






2082201

移民补助

50.78

50.78






2082202

基础设施建设和经济发展

57.00

57.00






20899

其他社会保障和就业支出

21.00

21.00






2089999

其他社会保障和就业支出

21.00

21.00






210

卫生健康支出

58.04

43.64





14.40

21001

卫生健康管理事务

10.37






10.37

2100102

一般行政管理事务

8.66






8.66

2100199

其他卫生健康管理事务支出

1.71






1.71

21007

计划生育事务

47.67

43.64





4.03

2100716

计划生育机构

47.67

43.64





4.03

211

节能环保支出

37.23

12.00





25.23

21101

环境保护管理事务

5.00






5.00

2110102

一般行政管理事务

5.00






5.00

21104

自然生态保护

32.23

12.00





20.23

2110402

农村环境保护

32.23

12.00





20.23

212

城乡社区支出

147.50

121.54





25.96

21201

城乡社区管理事务

13.00

5.00





8.00

2120102

一般行政管理事务

8.00






8.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

5.00

5.00






21203

城乡社区公共设施

114.00

104.00





10.00

2120303

小城镇基础设施建设

114.00

104.00





10.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

20.50

12.54





7.96

2120801

征地和拆迁补偿支出

7.96






7.96

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

12.54

12.54






213

农林水支出

1,315.07

1,015.20





299.87

21301

农业农村

762.49

616.70





145.80

2130101

行政运行

461.29

409.70





51.59

2130102

一般行政管理事务

80.65

50.00





30.65

2130108

病虫害控制

1.00

1.00






2130109

农产品质量安全

4.50






4.50

2130126

农村社会事业

43.00

31.00





12.00

2130142

农村道路建设

150.06

115.00





35.06

2130199

其他农业农村支出

22.00

10.00





12.00

21302

林业和草原

115.60

113.71





1.90

2130205

森林资源培育

5.00

5.00






2130209

森林生态效益补偿

0.31

0.31






2130221

产业化管理

40.06

40.06






2130234

林业草原防灾减灾

19.84

19.84






2130299

其他林业和草原支出

50.40

48.50





1.90

21303

水利

57.84

11.00





46.84

2130316

农村水利

11.00

11.00






2130399

其他水利支出

46.84






46.84

21305

扶贫

272.37

227.00





45.37

2130504

农村基础设施建设

31.00






31.00

2130599

其他扶贫支出

241.37

227.00





14.37

21307

农村综合改革

102.76

42.80





59.96

2130701

对村级公益事业建设的补助

38.00

38.00






2130705

对村民委员会和村党支部的补助

14.76

4.80





9.96

2130706

对村集体经济组织的补助

50.00






50.00

21308

普惠金融发展支出

4.00

4.00






2130899

其他普惠金融发展支出

4.00

4.00






214

交通运输支出

23.00

23.00






21401

公路水路运输

23.00

23.00






2140199

其他公路水路运输支出

23.00

23.00






220

自然资源海洋气象等支出

280.21

4.00





276.21

22001

自然资源事务

280.21

4.00





276.21

2200102

一般行政管理事务

6.25






6.25

2200112

土地资源储备支出

77.40






77.40

2200199

其他自然资源事务支出

196.56

4.00





192.56

224

灾害防治及应急管理支出

8.48






8.48

22406

自然灾害防治

8.48






8.48

2240601

地质灾害防治

8.48






8.48

229

其他支出

70.00

70.00






22960

彩票公益金安排的支出

63.00

63.00






2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

24.00

24.00






2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

34.00

34.00






2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

5.00

5.00






22999

其他支出

7.00

7.00






2299999

其他支出

7.00

7.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表









公开03表

部门:鼎城区尧天坪镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,037.11

1,061.42

3,975.69




201

一般公共服务支出

1,991.41

552.47

1,438.94




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,375.19

471.64

903.55




2010301

行政运行

471.64

471.64





2010302

一般行政管理事务

900.55


900.55




2010308

信访事务

3.00


3.00




20104

发展与改革事务

72.00


72.00




2010499

其他发展与改革事务支出

72.00


72.00




20106

财政事务

93.43

80.83

12.60




2010601

行政运行

80.83

80.83





2010602

一般行政管理事务

8.60


8.60




2010699

其他财政事务支出

4.00


4.00




20136

其他共产党事务支出

2.00


2.00




2013602

一般行政管理事务

2.00


2.00




20199

其他一般公共服务支出

448.79


448.79




2019999

其他一般公共服务支出

448.79


448.79




204

公共安全支出

4.00


4.00




20402

公安

4.00


4.00




2040202

一般行政管理事务

4.00


4.00




205

教育支出

5.98


5.98




20599

其他教育支出

5.98


5.98




2059999

其他教育支出

5.98


5.98




207

文化旅游体育与传媒支出

39.93


39.93




20701

文化和旅游

22.00


22.00




2070113

旅游宣传

5.00


5.00




2070199

其他文化和旅游支出

17.00


17.00




20799

其他文化旅游体育与传媒支出

17.93


17.93




2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

17.93


17.93




208

社会保障和就业支出

242.93


242.93




20802

民政管理事务

20.47


20.47




2080299

其他民政管理事务支出

20.47


20.47




20805

行政事业单位养老支出

3.00


3.00




2080599

其他行政事业单位养老支出

3.00


3.00




20806

企业改革补助

0.14


0.14




2080699

其他企业改革发展补助

0.14


0.14




20807

就业补助

40.88


40.88




2080701

就业创业服务补贴

25.69


25.69




2080705

公益性岗位补贴

7.20


7.20




2080799

其他就业补助支出

8.00


8.00




20809

退役安置

19.56


19.56




2080999

其他退役安置支出

19.56


19.56




20811

残疾人事业

18.83


18.83




2081102

一般行政管理事务

5.83


5.83




2081199

其他残疾人事业支出

13.00


13.00




20821

特困人员救助供养

11.26


11.26




2082102

农村特困人员救助供养支出

11.26


11.26




20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

107.78


107.78




2082201

移民补助

50.78


50.78




2082202

基础设施建设和经济发展

57.00


57.00




20899

其他社会保障和就业支出

21.00


21.00




2089999

其他社会保障和就业支出

21.00


21.00




210

卫生健康支出

58.04

47.67

10.37




21001

卫生健康管理事务

10.37


10.37




2100102

一般行政管理事务

8.66


8.66




2100199

其他卫生健康管理事务支出

1.71


1.71




21007

计划生育事务

47.67

47.67





2100716

计划生育机构

47.67

47.67





211

节能环保支出

37.23


37.23




21101

环境保护管理事务

5.00


5.00




2110102

一般行政管理事务

5.00


5.00




21104

自然生态保护

32.23


32.23




2110402

农村环境保护

32.23


32.23




212

城乡社区支出

363.17


363.17




21201

城乡社区管理事务

29.63


29.63




2120102

一般行政管理事务

24.63


24.63




2120199

其他城乡社区管理事务支出

5.00


5.00




21203

城乡社区公共设施

114.00


114.00




2120303

小城镇基础设施建设

114.00


114.00




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

219.54


219.54




2120801

征地和拆迁补偿支出

127.00


127.00




2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

92.54


92.54




213

农林水支出

1,723.99

461.29

1,262.70




21301

农业农村

872.57

461.29

411.29




2130101

行政运行

461.29

461.29





2130102

一般行政管理事务

105.47


105.47




2130108

病虫害控制

1.00


1.00




2130109

农产品质量安全

4.50


4.50




2130126

农村社会事业

54.80


54.80




2130142

农村道路建设

164.13


164.13




2130199

其他农业农村支出

81.39


81.39




21302

林业和草原

252.80


252.80




2130205

森林资源培育

5.00


5.00




2130209

森林生态效益补偿

0.31


0.31




2130221

产业化管理

40.06


40.06




2130234

林业草原防灾减灾

19.84


19.84




2130299

其他林业和草原支出

187.59


187.59




21303

水利

65.84


65.84




2130316

农村水利

11.00


11.00




2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

8.00


8.00




2130399

其他水利支出

46.84


46.84




21305

扶贫

301.02


301.02




2130502

一般行政管理事务

0.37


0.37




2130504

农村基础设施建设

31.00


31.00




2130599

其他扶贫支出

269.65


269.65




21307

农村综合改革

227.76


227.76




2130701

对村级公益事业建设的补助

38.00


38.00




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

134.76


134.76




2130706

对村集体经济组织的补助

55.00


55.00




21308

普惠金融发展支出

4.00


4.00




2130899

其他普惠金融发展支出

4.00


4.00




214

交通运输支出

23.00


23.00




21401

公路水路运输

23.00


23.00




2140199

其他公路水路运输支出

23.00


23.00




220

自然资源海洋气象等支出

388.37


388.37




22001

自然资源事务

388.37


388.37




2200102

一般行政管理事务

6.25


6.25




2200112

土地资源储备支出

82.10


82.10




2200199

其他自然资源事务支出

300.01


300.01




221

住房保障支出

80.00


80.00




22101

保障性安居工程支出

80.00


80.00




2210108

老旧小区改造

80.00


80.00




224

灾害防治及应急管理支出

9.08


9.08




22401

应急管理事务

0.60


0.60




2240107

安全生产基础

0.60


0.60




22406

自然灾害防治

8.48


8.48




2240601

地质灾害防治

8.48


8.48




229

其他支出

70.00


70.00




22960

彩票公益金安排的支出

63.00


63.00




2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

24.00


24.00




2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

34.00


34.00




2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

5.00


5.00




22999

其他支出

7.00


7.00




2299999

其他支出

7.00


7.00




注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:鼎城区尧天坪镇人民政府

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,461.28

一、一般公共服务支出

33

1,238.85

1,238.85



二、政府性基金预算财政拨款

2

183.32

二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36

3.00

3.00




5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

34.63

34.63




8


八、社会保障和就业支出

40

137.75

29.97

107.78



9


九、卫生健康支出

41

43.64

43.64




10


十、节能环保支出

42

12.00

12.00




11


十一、城乡社区支出

43

201.54

109.00

92.54



12


十二、农林水支出

44

1,191.82

1,191.82




13


十三、交通运输支出

45

23.00

23.00




14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

4.00

4.00




19


十九、住房保障支出

51

80.00

80.00




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55

70.00

7.00

63.00



24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

2,644.60

本年支出合计

59

3,040.22

2,776.90

263.32


年初财政拨款结转和结余

28

395.62

年末财政拨款结转和结余

60





一般公共预算财政拨款

29

315.62


61





政府性基金预算财政拨款

30

80.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

3,040.22

总计

64

3,040.22

2,776.90

263.32


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

部门:鼎城区尧天坪镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,776.90

893.84

1,883.06

201

一般公共服务支出

1,238.85

440.51

798.34

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,087.32

373.58

713.74

2010301

行政运行

373.58

373.58


2010302

一般行政管理事务

710.74


710.74

2010308

信访事务

3.00


3.00

20104

发展与改革事务

72.00


72.00

2010499

其他发展与改革事务支出

72.00


72.00

20106

财政事务

77.53

66.93

10.60

2010601

行政运行

66.93

66.93


2010602

一般行政管理事务

6.60


6.60

2010699

其他财政事务支出

4.00


4.00

20136

其他共产党事务支出

2.00


2.00

2013602

一般行政管理事务

2.00


2.00

204

公共安全支出

3.00


3.00

20402

公安

3.00


3.00

2040202

一般行政管理事务

3.00


3.00

207

文化旅游体育与传媒支出

34.63


34.63

20701

文化和旅游

17.00


17.00

2070113

旅游宣传

5.00


5.00

2070199

其他文化和旅游支出

12.00


12.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

17.63


17.63

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

17.63


17.63

208

社会保障和就业支出

29.97


29.97

20806

企业改革补助

0.14


0.14

2080699

其他企业改革发展补助

0.14


0.14

20807

就业补助

5.82


5.82

2080705

公益性岗位补贴

5.82


5.82

20821

特困人员救助供养

3.00


3.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

3.00


3.00

20899

其他社会保障和就业支出

21.00


21.00

2089999

其他社会保障和就业支出

21.00


21.00

210

卫生健康支出

43.64

43.64


21007

计划生育事务

43.64

43.64


2100716

计划生育机构

43.64

43.64


211

节能环保支出

12.00


12.00

21104

自然生态保护

12.00


12.00

2110402

农村环境保护

12.00


12.00

212

城乡社区支出

109.00


109.00

21201

城乡社区管理事务

5.00


5.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

5.00


5.00

21203

城乡社区公共设施

104.00


104.00

2120303

小城镇基础设施建设

104.00


104.00

213

农林水支出

1,191.82

409.70

782.12

21301

农业农村

651.12

409.70

241.42

2130101

行政运行

409.70

409.70


2130102

一般行政管理事务

74.62


74.62

2130108

病虫害控制

1.00


1.00

2130126

农村社会事业

40.80


40.80

2130142

农村道路建设

115.00


115.00

2130199

其他农业农村支出

10.00


10.00

21302

林业和草原

250.90


250.90

2130205

森林资源培育

5.00


5.00

2130209

森林生态效益补偿

0.31


0.31

2130221

产业化管理

40.06


40.06

2130234

林业草原防灾减灾

19.84


19.84

2130299

其他林业和草原支出

185.70


185.70

21303

水利

11.00


11.00

2130316

农村水利

11.00


11.00

21305

扶贫

227.00


227.00

2130599

其他扶贫支出

227.00


227.00

21307

农村综合改革

47.80


47.80

2130701

对村级公益事业建设的补助

38.00


38.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

4.80


4.80

2130706

对村集体经济组织的补助

5.00


5.00

21308

普惠金融发展支出

4.00


4.00

2130899

其他普惠金融发展支出

4.00


4.00

214

交通运输支出

23.00


23.00

21401

公路水路运输

23.00


23.00

2140199

其他公路水路运输支出

23.00


23.00

220

自然资源海洋气象等支出

4.00


4.00

22001

自然资源事务

4.00


4.00

2200199

其他自然资源事务支出

4.00


4.00

221

住房保障支出

80.00


80.00

22101

保障性安居工程支出

80.00


80.00

2210108

老旧小区改造

80.00


80.00

229

其他支出

7.00


7.00

22999

其他支出

7.00


7.00

2299999

其他支出

7.00


7.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表








公开06表

部门:鼎城区尧天坪镇人民政府

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

879.85

302

商品和服务支出

13.99

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

140.02

30201

办公费

10.99

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

232.31

30202

印刷费

1.00

30702

国外债务付息


30103

奖金

75.30

30203

咨询费


310

资本性支出


30106

伙食补助费

25.06

30204

手续费


31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资

32.66

30205

水费


31002

办公设备购置


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

112.08

30206

电费

2.00

31003

专用设备购置


30109

职业年金缴费

18.53

30207

邮电费


31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

46.97

30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费

5.74

30211

差旅费


31008

物资储备


30113

住房公积金

116.67

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费


31010

安置补助


30199

其他工资福利支出

74.51

30214

租赁费


31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助


30215

会议费


31012

拆迁补偿


30301

离休费


30216

培训费


31013

公务用车购置


30302

退休费


30217

公务接待费


31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助


30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费


399

其他支出


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


39906

赠与


30308

助学金


30228

工会经费


39907

国家赔偿费用支出


30309

奖励金


30229

福利费


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


39999

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用





30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出





人员经费合计

879.85

公用经费合计

13.99

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表

部门:鼎城区尧天坪镇人民政府

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7.82


0.50


0.50

7.32

5.00





5.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:鼎城区尧天坪镇人民政府

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

80.00

183.32

263.32


263.32


208

社会保障和就业支出


107.78

107.78


107.78


20822

大中型水库移民后期扶持基金支出


107.78

107.78


107.78


2082201

移民补助


50.78

50.78


50.78


2082202

基础设施建设和经济发展


57.00

57.00


57.00


212

城乡社区支出

80.00

12.54

92.54


92.54


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

80.00

12.54

92.54


92.54


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

80.00

12.54

92.54


92.54


229

其他支出


63.00

63.00


63.00


22960

彩票公益金安排的支出


63.00

63.00


63.00


2296002

用于社会福利的彩票公益金支出


24.00

24.00


24.00


2296003

用于体育事业的彩票公益金支出


34.00

34.00


34.00


2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出


5.00

5.00


5.00


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

部门:鼎城区尧天坪镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5,037.11万元。与上一年度相比,收、支总计各减少750.47万元,下降12.97%。主要是因为其他收入减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,984.78万元,其中:财政拨款收入2,644.6万元,占66.37%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1,340.18万元,占33.63%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5,037.11万元,其中:基本支出1,061.42万元,占21.07%;项目支出3,975.69万元,占78.93%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,040.22万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加542.43万元,增长21.72%。主要是因为基础设施建设,争取了更多资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2,776.9万元,占本年支出合计的55.13%。与上一年度相比,财政拨款支出增加620.11万元,增长28.75%。主要是因为乡村振兴项目、乡村基础设施建设的开支增大。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2,776.9万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1,238.85万元,占44.61%;公共安全支出3万元,占0.11%;文化旅游体育与传媒支出34.63万元,占1.25%;社会保障和就业支出29.97万元,占1.08%;卫生健康支出43.64万元,占1.57%;节能环保支出12万元,占0.43%;城乡社区支出109万元,占3.93%;农林水支出1,191.82万元,占42.92%;交通运输支出23万元,占0.83%;自然资源海洋气象等支出4万元,占0.14%;住房保障支出80万元,占2.88%;其他支出7万元,占0.25%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,128.25万元,支出决算数为2,776.9万元,完成年初预算的246.12%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为299.06万元,支出决算为373.58万元,完成年初预算的124.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算只包含人员经费及办公费,人员调资导致后续预算追加。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为389.33万元,支出决算为710.74万元,完成年初预算的182.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算内项目资金拨付增加。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:无访村奖励收入、支出增加。

4、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为72万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:农村发展与改革收入、支出增加。

5、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)

年初预算为57.36万元,支出决算为66.93万元,完成年初预算的116.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员调资收入、支出增加。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0.6万元,支出决算为6.6万元,完成年初预算的1,100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初仅预算0.6万元培训费,6万元为上年结转资金。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他财政事务支出增加。

8、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级补助经费增加。

9、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转资金支出。

10、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:旅游发展收入、支出增加。

11、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为12万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:旅游发展、文甲农民起义陈列建设收入、支出增加。

12、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为17.63万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:农村文化建设收入、支出增加。

13、社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.14万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:国有企业退休人员社会化管理收入、支出增加。

14、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)

年初预算为0万元,支出决算为5.82万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:再就业援助收入、支出增加。

15、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:农村特困人员供养机构省级运转补助收入、支出增加。

16、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为21万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他社保收入、支出增加。

17、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)

年初预算为40.95万元,支出决算为43.64万元,完成年初预算的106.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员调资收入、支出增加。

18、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)

年初预算为0万元,支出决算为12万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:农村生态环境保护收入、支出增加。

19、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:农村亮化工程收入、支出增加。

20、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为104万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:小城镇基础设施收入及支出增加。

21、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)

年初预算为340.95万元,支出决算为409.7万元,完成年初预算的120.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员调资收入、支出增加。

22、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为74.62万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:乡村振兴、基础设施建设项目资金收入及支出增加。

23、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)

年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:非洲猪瘟防控收入、支出增加。

24、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)

年初预算为0万元,支出决算为40.8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:农业专项上级资金增加、支出随之增加。

25、农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为115万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:农村道路建设收入及支出增加。

26、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:中央农业救灾收入增加,支出随之增加。

27、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:林业专项资金收入、支出增加。

28、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.31万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:森林生态效益补偿资金收入、支出增加。

29、农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项)

年初预算为0万元,支出决算为40.06万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:林业发展改革收入、支出增加。

30、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)

年初预算为0万元,支出决算为19.84万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加预算。

31、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为185.7万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加预算。

32、农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)

年初预算为0万元,支出决算为11万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加预算。

33、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为227万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加预算。

34、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为38万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加预算。

35、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为4.8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加预算。

36、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加预算。

37、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加预算。

38、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为23万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加预算。

39、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加预算。

40、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)

年初预算为0万元,支出决算为80万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加预算。

41、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为7万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出893.84万元,其中:人员经费879.85万元,占基本支出的98.43%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费13.99万元,占基本支出的1.57%,主要包括:办公费、印刷费、电费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.82万元,支出决算为5万元,完成预算的63.94%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为7.32万元,支出决算为5万元,完成预算的68.31%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压减公务接待费用开支 ,与上年相比减少0.55万元,下降9.91%,下降的主要原因是厉行节约、压减一般公务费用开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压减一般公务费用开支 ,公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算5万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为5万元,全年共接待来访团组135个、来宾1,250人次,主要是乡镇内部会议村居工作人员餐费、其他乡镇纪(监)委来本单位就相关案件调查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入183.32万元;年初结转和结余80万元;支出263.32万元,其中基本支出0万元,项目支出263.32万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:

1、(类)(款)移民补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为50.78万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:政府性基金财政拨款收入年中预算追加。

2、(类)(款)基础设施建设和经济发展(项)

年初预算为0万元,支出决算为57万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:政府性基金财政拨款收入年中预算追加。

3、(类)(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为92.54万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:政府性基金财政拨款收入年中预算追加。

4、(类)(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为24万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:政府性基金财政拨款收入年中预算追加。

5、(类)(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为34万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:政府性基金财政拨款收入年中预算追加。

6、(类)(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:政府性基金财政拨款收入年中预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区尧天坪镇人民政府2021年度机关运行经费支出13.99万元,比上一年决算数减少7.45万元,下降34.75%。主要原因是:厉行节约、压减一般公务费用开支。

十、一般性支出情况

2021年度常德市鼎城区尧天坪镇人民政府开支会议费0万元,我单位2021年度无会议费支出;开支培训费0万元,我单位2021年度无培训费支出;举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区尧天坪镇人民政府2021年度政府采购支出总额620.3万元,其中:政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出618.8万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,常德市鼎城区尧天坪镇人民政府共有车辆1辆(台),其中:机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是消防用车;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

(1)绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。

组织对“常德市鼎城区尧天坪镇人民政府”开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出2461.28万元,政府性基金预算支出183.32万元。从评价情况来看,2021年,我镇根据年初工作规划及财政预算计划,积极履职、强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况有所提升。预算执行管理方面,编制内在职人员控制率小于100%,支出总额控制在预算总额以内,其中“三公”经费结余率为0%。制度执行总体较为有效,但仍需进一步强化,资金使用管理需进一步加强。目标管理方面,内部财务管理制度健全,制定了工作目标与项目质量要求标准;专项资金专款专用,支出报销审批手续完备,资金拨付审批程序完整;全面完成了年初工作计划,重大事项或者项目的重大调整经过了集体研究,并经常开展财务检查和工作督查落实。资产管理方面,2021年对机关资产进行了一次全面盘点清查,制作固定资产卡片由保管人员签字,并拍照存档,装订成册,资产管理落实到位。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

无项目绩效自评结果。

(3)部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的,至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个的,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10 号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号)。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度尧天坪镇部门整体支出绩效报告.doc

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