政府信息公开

鼎城区草坪镇人民政府2021年部门决算公开说明

2022-09-21 15:33 信息来源:鼎城区财政局
字号:【

目 录

第一部分 常德市鼎城区草坪镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 常德市鼎城区草坪镇人民政府概况

一、部门职责

(一)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

(二)保证监督职能。

(三)教育和管理职能。

(四)服从和服务于经济建设的职能。

(五)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

(六)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(七)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(八)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(九)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(十)完成区委、区政府交给的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

    常德市鼎城区草坪镇人民政府内设机构包括:本部门共有编制人数72人,实有人数58人。设置了党政综合办公室、党建办公室、平安建设与应急管理办公室等6个内设机构,综合行政执法队1个执法机构,民政和社会保障站、农业农村综合服务站等6个事业站所。

(二)决算单位构成

常德市鼎城区草坪镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括:常德市鼎城区草坪镇人民政府本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表





公开01表

部门:鼎城区草坪镇人民政府

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,212.30

一、一般公共服务支出

32

2,285.18

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

264.10

二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36

7.49

六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38

144.50

八、其他收入

8

1,930.21

八、社会保障和就业支出

39

158.03


9


九、卫生健康支出

40

22.07


10


十、节能环保支出

41

48.24


11


十一、城乡社区支出

42

366.15


12


十二、农林水支出

43

1,910.59


13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46

20.00


16


十六、金融支出

47

2.00


17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

270.71


19


十九、住房保障支出

50



20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

5.80


23


二十三、其他支出

54

17.00


24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

4,406.60

本年支出合计

58

5,257.76

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29

851.16

年末结转和结余

60



30



61


总计

31

5,257.76

总计

62

5,257.76

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表










公开02表

部门:鼎城区草坪镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,406.60

2,476.39





1,930.21

201

一般公共服务支出

2,254.65

894.44





1,360.22

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,155.56

828.59





326.97

2010301

行政运行

460.42

383.45





76.97

2010302

一般行政管理事务

685.14

435.14





250.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10.00

10.00






20106

财政事务

74.40

60.85





13.55

2010601

行政运行

38.40

32.35





6.05

2010602

一般行政管理事务

23.70

16.20





7.50

2010699

其他财政事务支出

12.30

12.30






20134

统战事务

3.00

3.00






2013402

一般行政管理事务

3.00

3.00






20136

其他共产党事务支出

2.00

2.00






2013602

一般行政管理事务

2.00

2.00






20199

其他一般公共服务支出

1,019.70






1,019.70

2019999

其他一般公共服务支出

1,019.70






1,019.70

205

教育支出

7.49






7.49

20599

其他教育支出

7.49






7.49

2059999

其他教育支出

7.49






7.49

207

文化旅游体育与传媒支出

76.00

76.00






20701

文化和旅游

32.00

32.00






2070109

群众文化

13.00

13.00






2070199

其他文化和旅游支出

19.00

19.00






20799

其他文化旅游体育与传媒支出

44.00

44.00






2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

44.00

44.00






208

社会保障和就业支出

134.10

80.15





53.95

20802

民政管理事务

26.04






26.04

2080299

其他民政管理事务支出

26.04






26.04

20806

企业改革补助

0.07

0.07






2080699

其他企业改革发展补助

0.07

0.07






20807

就业补助

33.69

11.09





22.60

2080701

就业创业服务补贴

9.60

5.00





4.60

2080705

公益性岗位补贴

6.09

6.09






2080799

其他就业补助支出

18.00






18.00

20809

退役安置

0.91






0.91

2080999

其他退役安置支出

0.91






0.91

20821

特困人员救助供养

7.40

3.00





4.40

2082102

农村特困人员救助供养支出

7.40

3.00





4.40

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

60.99

60.99






2082201

移民补助

12.99

12.99






2082202

基础设施建设和经济发展

48.00

48.00






20899

其他社会保障和就业支出

5.00

5.00






2089999

其他社会保障和就业支出

5.00

5.00






210

卫生健康支出

21.35

15.71





5.64

21001

卫生健康管理事务

4.63






4.63

2100102

一般行政管理事务

2.29






2.29

2100199

其他卫生健康管理事务支出

2.34






2.34

21007

计划生育事务

13.72

12.71





1.01

2100716

计划生育机构

10.72

9.71





1.01

2100717

计划生育服务

3.00

3.00






21099

其他卫生健康支出

3.00

3.00






2109999

其他卫生健康支出

3.00

3.00






211

节能环保支出

48.24

5.00





43.24

21101

环境保护管理事务

5.00

5.00






2110199

其他环境保护管理事务支出

5.00

5.00






21104

自然生态保护

43.24






43.24

2110402

农村环境保护

43.24






43.24

212

城乡社区支出

353.65

330.11





23.54

21201

城乡社区管理事务

26.00

26.00






2120199

其他城乡社区管理事务支出

26.00

26.00






21202

城乡社区规划与管理

4.00

4.00






2120201

城乡社区规划与管理

4.00

4.00






21203

城乡社区公共设施

15.00

5.00





10.00

2120303

小城镇基础设施建设

13.00

5.00





8.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

2.00






2.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

208.65

195.11





13.54

2120801

征地和拆迁补偿支出

13.54






13.54

2120804

农村基础设施建设支出

169.03

169.03






2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

26.08

26.08






21299

其他城乡社区支出

100.00

100.00






2129999

其他城乡社区支出

100.00

100.00






213

农林水支出

1,348.76

1,032.99





315.77

21301

农业农村

785.90

516.89





269.00

2130101

行政运行

276.99

239.62





37.37

2130102

一般行政管理事务

219.80

182.27





37.53

2130108

病虫害控制

4.00

2.00





2.00

2130109

农产品质量安全

4.50






4.50

2130126

农村社会事业

162.00

65.00





97.00

2130142

农村道路建设

60.00

5.00





55.00

2130199

其他农业农村支出

58.60

23.00





35.60

21302

林业和草原

78.41

78.33





0.08

2130205

森林资源培育

3.80

3.80






2130221

产业化管理

69.53

69.53






2130299

其他林业和草原支出

5.08

5.00





0.08

21303

水利

62.75

30.00





32.75

2130302

一般行政管理事务

11.15

8.00





3.15

2130305

水利工程建设

3.00






3.00

2130316

农村水利

12.00

12.00






2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

10.00

10.00






2130399

其他水利支出

26.60






26.60

21305

扶贫

109.46

99.00





10.46

2130504

农村基础设施建设

4.00

4.00






2130505

生产发展

9.00

4.00





5.00

2130599

其他扶贫支出

96.46

91.00





5.46

21307

农村综合改革

297.25

293.77





3.48

2130701

对村级公益事业建设的补助

249.00

249.00






2130705

对村民委员会和村党支部的补助

8.25

4.77





3.48

2130706

对村集体经济组织的补助

40.00

40.00






21399

其他农林水支出

15.00

15.00






2139999

其他农林水支出

15.00

15.00






216

商业服务业等支出

20.00

20.00






21606

涉外发展服务支出

20.00

20.00






2160699

其他涉外发展服务支出

20.00

20.00






217

金融支出

2.00

2.00






21703

金融发展支出

2.00

2.00






2170399

其他金融发展支出

2.00

2.00






220

自然资源海洋气象等支出

117.56

3.00





114.56

22001

自然资源事务

117.56

3.00





114.56

2200102

一般行政管理事务

4.25






4.25

2200199

其他自然资源事务支出

113.31

3.00





110.31

224

灾害防治及应急管理支出

5.80






5.80

22406

自然灾害防治

5.80






5.80

2240601

地质灾害防治

5.80






5.80

229

其他支出

17.00

17.00






22960

彩票公益金安排的支出

8.00

8.00






2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

3.00

3.00






2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

5.00

5.00






22999

其他支出

9.00

9.00






2299999

其他支出

9.00

9.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表









公开03表

部门:鼎城区草坪镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,257.76

970.79

4,286.97




201

一般公共服务支出

2,285.18

523.12

1,762.06




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,179.09

470.42

708.67




2010301

行政运行

460.42

460.42





2010302

一般行政管理事务

708.67


708.67




2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10.00

10.00





20106

财政事务

81.40

52.70

28.70




2010601

行政运行

38.40

38.40





2010602

一般行政管理事务

28.70


28.70




2010699

其他财政事务支出

14.30

14.30





20134

统战事务

3.00


3.00




2013402

一般行政管理事务

3.00


3.00




20136

其他共产党事务支出

2.00


2.00




2013602

一般行政管理事务

2.00


2.00




20199

其他一般公共服务支出

1,019.70


1,019.70




2019999

其他一般公共服务支出

1,019.70


1,019.70




205

教育支出

7.49


7.49




20599

其他教育支出

7.49


7.49




2059999

其他教育支出

7.49


7.49




207

文化旅游体育与传媒支出

144.50

66.00

78.50




20701

文化和旅游

82.00

19.00

63.00




2070109

群众文化

13.00


13.00




2070199

其他文化和旅游支出

69.00

19.00

50.00




20799

其他文化旅游体育与传媒支出

62.50

47.00

15.50




2079903

文化产业发展专项支出

15.50


15.50




2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

47.00

47.00





208

社会保障和就业支出

158.03

6.16

151.87




20802

民政管理事务

29.17


29.17




2080299

其他民政管理事务支出

29.17


29.17




20805

行政事业单位养老支出

4.20


4.20




2080599

其他行政事业单位养老支出

4.20


4.20




20806

企业改革补助

0.07

0.07





2080699

其他企业改革发展补助

0.07

0.07





20807

就业补助

50.25

6.09

44.17




2080701

就业创业服务补贴

20.60


20.60




2080705

公益性岗位补贴

7.50

6.09

1.42




2080799

其他就业补助支出

22.15


22.15




20809

退役安置

0.91


0.91




2080999

其他退役安置支出

0.91


0.91




20821

特困人员救助供养

7.43


7.43




2082102

农村特困人员救助供养支出

7.43


7.43




20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

60.99


60.99




2082201

移民补助

12.99


12.99




2082202

基础设施建设和经济发展

48.00


48.00




20899

其他社会保障和就业支出

5.00


5.00




2089999

其他社会保障和就业支出

5.00


5.00




210

卫生健康支出

22.07

16.72

5.35




21001

卫生健康管理事务

4.63


4.63




2100102

一般行政管理事务

2.29


2.29




2100199

其他卫生健康管理事务支出

2.34


2.34




21007

计划生育事务

13.72

13.72





2100716

计划生育机构

10.72

10.72





2100717

计划生育服务

3.00

3.00





21012

财政对基本医疗保险基金的补助

0.73


0.73




2101299

财政对其他基本医疗保险基金的补助

0.73


0.73




21099

其他卫生健康支出

3.00

3.00





2109999

其他卫生健康支出

3.00

3.00





211

节能环保支出

48.24

5.00

43.24




21101

环境保护管理事务

5.00

5.00





2110199

其他环境保护管理事务支出

5.00

5.00





21104

自然生态保护

43.24


43.24




2110402

农村环境保护

43.24


43.24




212

城乡社区支出

366.15

30.00

336.15




21201

城乡社区管理事务

26.00

26.00





2120199

其他城乡社区管理事务支出

26.00

26.00





21202

城乡社区规划与管理

4.00

4.00





2120201

城乡社区规划与管理

4.00

4.00





21203

城乡社区公共设施

15.00


15.00




2120303

小城镇基础设施建设

13.00


13.00




2120399

其他城乡社区公共设施支出

2.00


2.00




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

221.15


221.15




2120801

征地和拆迁补偿支出

26.04


26.04




2120804

农村基础设施建设支出

169.03


169.03




2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

26.08


26.08




21299

其他城乡社区支出

100.00


100.00




2129999

其他城乡社区支出

100.00


100.00




213

农林水支出

1,910.59

300.79

1,609.80




21301

农业农村

1,239.52

276.99

962.53




2130101

行政运行

276.99

276.99





2130102

一般行政管理事务

474.07


474.07




2130108

病虫害控制

4.00


4.00




2130109

农产品质量安全

4.50


4.50




2130126

农村社会事业

240.00


240.00




2130142

农村道路建设

83.57


83.57




2130199

其他农业农村支出

156.39


156.39




21302

林业和草原

151.54

8.80

142.74




2130205

森林资源培育

3.80

3.80





2130221

产业化管理

69.53


69.53




2130299

其他林业和草原支出

78.21

5.00

73.21




21303

水利

72.75


72.75




2130302

一般行政管理事务

11.15


11.15




2130305

水利工程建设

3.00


3.00




2130316

农村水利

12.00


12.00




2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

10.00


10.00




2130399

其他水利支出

36.60


36.60




21305

扶贫

133.15


133.15




2130504

农村基础设施建设

4.00


4.00




2130505

生产发展

9.00


9.00




2130599

其他扶贫支出

120.15


120.15




21307

农村综合改革

298.63


298.63




2130701

对村级公益事业建设的补助

249.00


249.00




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

9.63


9.63




2130706

对村集体经济组织的补助

40.00


40.00




21399

其他农林水支出

15.00

15.00





2139999

其他农林水支出

15.00

15.00





216

商业服务业等支出

20.00

20.00





21606

涉外发展服务支出

20.00

20.00





2160699

其他涉外发展服务支出

20.00

20.00





217

金融支出

2.00


2.00




21703

金融发展支出

2.00


2.00




2170399

其他金融发展支出

2.00


2.00




220

自然资源海洋气象等支出

270.71

3.00

267.71




22001

自然资源事务

270.71

3.00

267.71




2200102

一般行政管理事务

4.25


4.25




2200112

土地资源储备支出

153.15


153.15




2200199

其他自然资源事务支出

113.31

3.00

110.31




224

灾害防治及应急管理支出

5.80


5.80




22406

自然灾害防治

5.80


5.80




2240601

地质灾害防治

5.80


5.80




229

其他支出

17.00


17.00




22960

彩票公益金安排的支出

8.00


8.00




2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

3.00


3.00




2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

5.00


5.00




22999

其他支出

9.00


9.00




2299999

其他支出

9.00


9.00




注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:鼎城区草坪镇人民政府

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,212.30

一、一般公共服务支出

33

918.44

918.44



二、政府性基金预算财政拨款

2

264.10

二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

144.50

144.50




8


八、社会保障和就业支出

40

80.15

19.16

60.99



9


九、卫生健康支出

41

15.71

15.71




10


十、节能环保支出

42

5.00

5.00




11


十一、城乡社区支出

43

330.11

135.00

195.11



12


十二、农林水支出

44

1,335.39

1,335.39




13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47

20.00

20.00




16


十六、金融支出

48

2.00

2.00




17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

3.00

3.00




19


十九、住房保障支出

51






20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55

17.00

9.00

8.00



24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

2,476.39

本年支出合计

59

2,871.29

2,607.20

264.10


年初财政拨款结转和结余

28

394.90

年末财政拨款结转和结余

60





一般公共预算财政拨款

29

394.90


61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

2,871.29

总计

64

2,871.29

2,607.20

264.10


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

部门:鼎城区草坪镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,607.20

849.39

1,757.81

201

一般公共服务支出

918.44

440.10

478.34

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

845.59

393.45

452.14

2010301

行政运行

383.45

383.45


2010302

一般行政管理事务

452.14


452.14

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10.00

10.00


20106

财政事务

67.85

46.65

21.20

2010601

行政运行

32.35

32.35


2010602

一般行政管理事务

21.20


21.20

2010699

其他财政事务支出

14.30

14.30


20134

统战事务

3.00


3.00

2013402

一般行政管理事务

3.00


3.00

20136

其他共产党事务支出

2.00


2.00

2013602

一般行政管理事务

2.00


2.00

207

文化旅游体育与传媒支出

144.50

66.00

78.50

20701

文化和旅游

82.00

19.00

63.00

2070109

群众文化

13.00


13.00

2070199

其他文化和旅游支出

69.00

19.00

50.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

62.50

47.00

15.50

2079903

文化产业发展专项支出

15.50


15.50

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

47.00

47.00


208

社会保障和就业支出

19.16

6.16

13.00

20806

企业改革补助

0.07

0.07


2080699

其他企业改革发展补助

0.07

0.07


20807

就业补助

11.09

6.09

5.00

2080701

就业创业服务补贴

5.00


5.00

2080705

公益性岗位补贴

6.09

6.09


20821

特困人员救助供养

3.00


3.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

3.00


3.00

20899

其他社会保障和就业支出

5.00


5.00

2089999

其他社会保障和就业支出

5.00


5.00

210

卫生健康支出

15.71

15.71


21007

计划生育事务

12.71

12.71


2100716

计划生育机构

9.71

9.71


2100717

计划生育服务

3.00

3.00


21099

其他卫生健康支出

3.00

3.00


2109999

其他卫生健康支出

3.00

3.00


211

节能环保支出

5.00

5.00


21101

环境保护管理事务

5.00

5.00


2110199

其他环境保护管理事务支出

5.00

5.00


212

城乡社区支出

135.00

30.00

105.00

21201

城乡社区管理事务

26.00

26.00


2120199

其他城乡社区管理事务支出

26.00

26.00


21202

城乡社区规划与管理

4.00

4.00


2120201

城乡社区规划与管理

4.00

4.00


21203

城乡社区公共设施

5.00


5.00

2120303

小城镇基础设施建设

5.00


5.00

21299

其他城乡社区支出

100.00


100.00

2129999

其他城乡社区支出

100.00


100.00

213

农林水支出

1,335.39

263.42

1,071.97

21301

农业农村

746.16

239.62

506.54

2130101

行政运行

239.62

239.62


2130102

一般行政管理事务

401.54


401.54

2130108

病虫害控制

2.00


2.00

2130126

农村社会事业

65.00


65.00

2130142

农村道路建设

5.00


5.00

2130199

其他农业农村支出

33.00


33.00

21302

林业和草原

151.46

8.80

142.66

2130205

森林资源培育

3.80

3.80


2130221

产业化管理

69.53


69.53

2130299

其他林业和草原支出

78.13

5.00

73.13

21303

水利

30.00


30.00

2130302

一般行政管理事务

8.00


8.00

2130316

农村水利

12.00


12.00

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

10.00


10.00

21305

扶贫

99.00


99.00

2130504

农村基础设施建设

4.00


4.00

2130505

生产发展

4.00


4.00

2130599

其他扶贫支出

91.00


91.00

21307

农村综合改革

293.77


293.77

2130701

对村级公益事业建设的补助

249.00


249.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

4.77


4.77

2130706

对村集体经济组织的补助

40.00


40.00

21399

其他农林水支出

15.00

15.00


2139999

其他农林水支出

15.00

15.00


216

商业服务业等支出

20.00

20.00


21606

涉外发展服务支出

20.00

20.00


2160699

其他涉外发展服务支出

20.00

20.00


217

金融支出

2.00


2.00

21703

金融发展支出

2.00


2.00

2170399

其他金融发展支出

2.00


2.00

220

自然资源海洋气象等支出

3.00

3.00


22001

自然资源事务

3.00

3.00


2200199

其他自然资源事务支出

3.00

3.00


229

其他支出

9.00


9.00

22999

其他支出

9.00


9.00

2299999

其他支出

9.00


9.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表








公开06表

部门:鼎城区草坪镇人民政府

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

834.50

302

商品和服务支出

14.89

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

309.29

30201

办公费

14.89

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

184.26

30202

印刷费


30702

国外债务付息


30103

奖金

54.23

30203

咨询费


310

资本性支出


30106

伙食补助费

53.00

30204

手续费


31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资


30205

水费


31002

办公设备购置


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

85.86

30206

电费


31003

专用设备购置


30109

职业年金缴费

15.00

30207

邮电费


31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

25.06

30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费

4.64

30211

差旅费


31008

物资储备


30113

住房公积金

103.16

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费


31010

安置补助


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助


30215

会议费


31012

拆迁补偿


30301

离休费


30216

培训费


31013

公务用车购置


30302

退休费


30217

公务接待费


31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助


30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费


399

其他支出


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


39906

赠与


30308

助学金


30228

工会经费


39907

国家赔偿费用支出


30309

奖励金


30229

福利费


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


39999

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用





30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出





人员经费合计

834.50

公用经费合计

14.89

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表

部门:鼎城区草坪镇人民政府

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

20


8.00


8.00

12.00

20.00


8.00


8.00

12.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:鼎城区草坪镇人民政府

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计


264.10

264.10


264.10


208

社会保障和就业支出


60.99

60.99


60.99


20822

大中型水库移民后期扶持基金支出


60.99

60.99


60.99


2082201

移民补助


12.99

12.99


12.99


2082202

基础设施建设和经济发展


48.00

48.00


48.00


212

城乡社区支出


195.11

195.11


195.11


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出


195.11

195.11


195.11


2120804

农村基础设施建设支出


169.03

169.03


169.03


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出


26.08

26.08


26.08


229

其他支出


8.00

8.00


8.00


22960

彩票公益金安排的支出


8.00

8.00


8.00


2296003

用于体育事业的彩票公益金支出


3.00

3.00


3.00


2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出


5.00

5.00


5.00


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

部门:鼎城区草坪镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5,257.76万元。与上一年度相比,收、支总计各减少988.46万元,下降15.82%。主要是因为部分乡村振兴项目已完工,开支减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4,406.6万元,其中:财政拨款收入2,476.39万元,占56.2%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1,930.21万元,占43.8%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5,257.76万元,其中:基本支出970.79万元,占18.46%;项目支出4,286.97万元,占81.54%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,871.29万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加466.94万元,增长19.42%。主要是因为正常开支增减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2,607.2万元,占本年支出合计的49.59%。与上一年度相比,财政拨款支出增加473.48万元,增长22.19%。主要是因为正常开支增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2,607.2万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出918.44万元,占35.23%;文化旅游体育与传媒支出144.5万元,占5.54%;社会保障和就业支出19.16万元,占0.73%;卫生健康支出15.71万元,占0.6%;节能环保支出5万元,占0.19%;城乡社区支出135万元,占5.18%;农林水支出1,335.39万元,占51.21%;商业服务业等支出20万元,占0.77%;金融支出2万元,占0.08%;自然资源海洋气象等支出3万元,占0.12%;其他支出9万元,占0.35%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为797.42万元,支出决算数为2,607.2万元,完成年初预算的326.95%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为215.14万元,支出决算为383.45万元,完成年初预算的178.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算数仅含人员经费。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为322.79万元,支出决算为452.14万元,完成年初预算的140.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算数仅含人员经费。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算数仅含人员经费。

4、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)

年初预算为27.72万元,支出决算为32.35万元,完成年初预算的116.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算数仅含人员经费。

5、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为6.2万元,支出决算为21.2万元,完成年初预算的341.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算数仅含人员经费。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为14.3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算数仅含人员经费。

7、一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算数仅含人员经费。

8、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算数仅含人员经费。

9、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)

年初预算为0万元,支出决算为13万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算数仅含人员经费。

10、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为69万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算数仅含人员经费。

11、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为15.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算数仅含人员经费。

12、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为47万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算数仅含人员经费。

13、社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.07万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算数仅含人员经费。

14、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算数仅含人员经费。

15、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)

年初预算为0万元,支出决算为6.09万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算数仅含人员经费。

16、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算数仅含人员经费。

17、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算数仅含人员经费。

18、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)

年初预算为9.04万元,支出决算为9.71万元,完成年初预算的107.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算数仅含人员经费。

19、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)

年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算数仅含人员经费。

20、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算数仅含人员经费。

21、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算数仅含人员经费。

22、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为26万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算数仅含人员经费。

23、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)

年初预算为0万元,支出决算为4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算数仅含人员经费。

24、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算数仅含人员经费。

25、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为100万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算数仅含人员经费。

26、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)

年初预算为198.26万元,支出决算为239.62万元,完成年初预算的120.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算数仅含人员经费。

27、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为18.27万元,支出决算为401.54万元,完成年初预算的2,197.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算数仅含人员经费。

28、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)

年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算数仅含人员经费。

29、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)

年初预算为0万元,支出决算为65万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算数仅含人员经费。

30、农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算数仅含人员经费。

31、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为33万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算数仅含人员经费。

32、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算数仅含人员经费。

33、农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项)

年初预算为0万元,支出决算为69.53万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算数仅含人员经费。

34、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为78.13万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算数仅含人员经费。

35、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算数仅含人员经费。

36、农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)

年初预算为0万元,支出决算为12万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算数仅含人员经费。

37、农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算数仅含人员经费。

38、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算数仅含人员经费。

39、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)

年初预算为0万元,支出决算为4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算数仅含人员经费。

40、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为91万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算数仅含人员经费。

41、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为249万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算数仅含人员经费。

42、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为4.77万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算数仅含人员经费。

43、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为40万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算数仅含人员经费。

44、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算数仅含人员经费。

45、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算数仅含人员经费。

46、金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算数仅含人员经费。

47、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算数仅含人员经费。

48、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为9万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算数仅含人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出849.39万元,其中:人员经费834.5万元,占基本支出的98.25%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费14.89万元,占基本支出的1.75%,主要包括:办公费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元,支出决算为20万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为12万元,支出决算为12万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比增加7万元,增长140%,增长的主要原因是正常开支增减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元,支出决算为8万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比增加7万元,增长700%,增长的主要原因是正常开支增减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算12万元,占60%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8万元,占40%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为12万元,全年共接待来访团组150个、来宾1,500人次,主要是乡村振兴建设、人居环境整治、美丽乡村建设、文化艺术之乡建设等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费8万元,主要是公务用车维修保养及燃油支出,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入264.1万元;年初结转和结余0万元;支出264.1万元,其中基本支出0万元,项目支出264.1万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:

1、(类)(款)移民补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为12.99万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算数仅含人员经费。

2、(类)(款)基础设施建设和经济发展(项)

年初预算为0万元,支出决算为48万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算数仅含人员经费。

3、(类)(款)农村基础设施建设支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为169.03万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算数仅含人员经费。

4、(类)(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为26.08万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算数仅含人员经费。

5、(类)(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算数仅含人员经费。

6、(类)(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算数仅含人员经费。

九、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区草坪镇人民政府2021年度机关运行经费支出14.89万元,比上一年决算数减少34.11万元,下降69.61%。主要原因是:节约开支,正常缩减。

十、一般性支出情况

2021年度常德市鼎城区草坪镇人民政府开支会议费0万元,我单位2021年度无会议费支出;开支培训费0万元,我单位2021年度无培训费支出;举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区草坪镇人民政府2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,常德市鼎城区草坪镇人民政府共有车辆1辆(台),其中:机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是单位公务用车;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

(1)绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

组织对“草坪镇人民政府”1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出2607.19万元,政府性基金预算支出264.1万元。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

本单位无项目绩效自评,本单位整体绩效评价请见附件。

(3)部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的,至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个的,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10 号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号)。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度草坪镇人民政府整体支出绩效报告及表格.doc

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