政府信息公开

鼎城区双桥坪镇人民政府2021年部门决算公开说明

2022-09-21 15:39 信息来源:鼎城区财政局
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目 录

第一部分 常德市鼎城区双桥坪镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 常德市鼎城区双桥坪镇人民政府概况

一、部门职责

(一)加强党的建设,落实基层党建工作责任制,统筹乡镇个村社区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和全面覆盖,加强意识形态阵地及队伍建设,不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。

(二)统筹区域发展,参与拟定关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实,负责促进辖区经济建设、项目发展工作,承担优化发展环境,采集企业信息,服务辖区企业,促进项目发展等工作。

(三)组织公共服务,组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务、居民小区物业管理等领域相关法规政策。

(四)实施公共管理,负责辖区内生态环境保护,城市管理、等综合性工作,承担组织领导和综合协调职能。

(五)维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理,平安建设,应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。

(六)监督执法管理,对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。

(七)监督执法管理,对辖区内各类单位,社会组织,村居民等社会力量参与社会管理,为乡镇发展服务。

(八)保障社区自治,指导村民委员会建设,健全村民自治平台,组织社区单位和村民参与本地建设。

(九)完成区委区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

    常德市鼎城区双桥坪镇人民政府内设机构包括:本部门共有编制人数84人,实有人数71人。基层预算单位包含乡行政、乡财政、乡计育、乡其他站所,单位性质为行政单位,经费管理方式为财政全额拨款。

(二)决算单位构成

常德市鼎城区双桥坪镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括:常德市鼎城区双桥坪镇人民政府本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表





公开01表

部门:鼎城区双桥坪镇人民政府

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,366.25

一、一般公共服务支出

32

1,436.73

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

171.67

二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34

18.00

四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35

17.00

五、事业收入

5


五、教育支出

36

5.50

六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38

38.00

八、其他收入

8

1,667.29

八、社会保障和就业支出

39

297.01


9


九、卫生健康支出

40

77.80


10


十、节能环保支出

41

43.99


11


十一、城乡社区支出

42

829.17


12


十二、农林水支出

43

2,104.99


13


十三、交通运输支出

44

22.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46

5.00


16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

67.95


19


十九、住房保障支出

50



20


二十、粮油物资储备支出

51

3.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

16.38


23


二十三、其他支出

54

46.00


24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

4,205.21

本年支出合计

58

5,028.53

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29

827.06

年末结转和结余

60

3.74


30



61


总计

31

5,032.27

总计

62

5,032.27

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表










公开02表

部门:鼎城区双桥坪镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,205.21

2,537.92





1,667.29

201

一般公共服务支出

1,397.68

679.58





718.10

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

791.25

618.82





172.43

2010301

行政运行

626.82

519.12





107.71

2010302

一般行政管理事务

158.42

93.70





64.72

2010308

信访事务

6.00

6.00






20106

财政事务

258.82

58.76





200.06

2010601

行政运行

53.52

45.46





8.06

2010602

一般行政管理事务

202.60

10.60





192.00

2010699

其他财政事务支出

2.70

2.70






20136

其他共产党事务支出

2.00

2.00






2013602

一般行政管理事务

2.00

2.00






20199

其他一般公共服务支出

345.61






345.61

2019999

其他一般公共服务支出

345.61






345.61

203

国防支出

1.00

1.00






20306

国防动员

1.00

1.00






2030607

民兵

1.00

1.00






204

公共安全支出

13.00

13.00






20402

公安

5.00

5.00






2040202

一般行政管理事务

5.00

5.00






20406

司法

8.00

8.00






2040602

一般行政管理事务

8.00

8.00






205

教育支出

5.50






5.50

20599

其他教育支出

5.50






5.50

2059999

其他教育支出

5.50






5.50

207

文化旅游体育与传媒支出

38.00

38.00






20701

文化和旅游

6.00

6.00






2070109

群众文化

3.00

3.00






2070199

其他文化和旅游支出

3.00

3.00






20799

其他文化旅游体育与传媒支出

32.00

32.00






2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

32.00

32.00






208

社会保障和就业支出

185.44

116.65





68.79

20802

民政管理事务

35.86






35.86

2080299

其他民政管理事务支出

35.86






35.86

20806

企业改革补助

0.14

0.14






2080699

其他企业改革发展补助

0.14

0.14






20807

就业补助

21.74

11.74





10.00

2080705

公益性岗位补贴

11.74

11.74






2080799

其他就业补助支出

10.00






10.00

20809

退役安置

12.44






12.44

2080999

其他退役安置支出

12.44






12.44

20821

特困人员救助供养

16.49

6.00





10.49

2082102

农村特困人员救助供养支出

16.49

6.00





10.49

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

98.76

98.76






2082201

移民补助

12.76

12.76






2082202

基础设施建设和经济发展

86.00

86.00






210

卫生健康支出

72.80

63.97





8.83

21001

卫生健康管理事务

3.79






3.79

2100199

其他卫生健康管理事务支出

3.79






3.79

21007

计划生育事务

58.01

52.97





5.04

2100716

计划生育机构

58.01

52.97





5.04

21099

其他卫生健康支出

11.00

11.00






2109999

其他卫生健康支出

11.00

11.00






211

节能环保支出

43.99

21.00





22.99

21102

环境监测与监察

5.00

5.00






2110299

其他环境监测与监察支出

5.00

5.00






21104

自然生态保护

38.99

16.00





22.99

2110402

农村环境保护

38.99

16.00





22.99

212

城乡社区支出

483.26

42.91





440.35

21202

城乡社区规划与管理

5.00

5.00






2120201

城乡社区规划与管理

5.00

5.00






21203

城乡社区公共设施

8.00






8.00

2120303

小城镇基础设施建设

8.00






8.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

470.26

37.91





432.35

2120801

征地和拆迁补偿支出

18.23






18.23

2120804

农村基础设施建设支出

15.99

15.99






2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

436.04

21.92





414.12

213

农林水支出

1,825.59

1,480.82





344.77

21301

农业农村

864.36

737.89





126.46

2130101

行政运行

471.09

414.89





56.20

2130102

一般行政管理事务

238.50

234.00





4.50

2130108

病虫害控制

5.00

3.00





2.00

2130109

农产品质量安全

9.50






9.50

2130126

农村社会事业

50.00

45.00





5.00

2130142

农村道路建设

70.26

36.00





34.26

2130199

其他农业农村支出

20.00

5.00





15.00

21302

林业和草原

94.35

94.35






2130205

森林资源培育

7.20

7.20






2130221

产业化管理

50.15

50.15






2130299

其他林业和草原支出

37.00

37.00






21303

水利

251.31

57.00





194.31

2130302

一般行政管理事务

8.00

8.00






2130305

水利工程建设

35.00

35.00






2130306

水利工程运行与维护

8.00

8.00






2130316

农村水利

6.00

6.00






2130399

其他水利支出

194.31






194.31

21305

扶贫

110.95

86.95





24.00

2130504

农村基础设施建设

14.00






14.00

2130599

其他扶贫支出

96.95

86.95





10.00

21307

农村综合改革

504.62

504.62






2130701

对村级公益事业建设的补助

74.00

74.00






2130705

对村民委员会和村党支部的补助

330.62

330.62






2130707

农村综合改革示范试点补助

100.00

100.00






214

交通运输支出

22.00

22.00






21401

公路水路运输

22.00

22.00






2140104

公路建设

22.00

22.00






220

自然资源海洋气象等支出

67.95

10.00





57.95

22001

自然资源事务

67.95

10.00





57.95

2200102

一般行政管理事务

7.00

7.00






2200199

其他自然资源事务支出

60.95

3.00





57.95

222

粮油物资储备支出

3.00

3.00






22201

粮油物资事务

3.00

3.00






2220199

其他粮油物资事务支出

3.00

3.00






229

其他支出

46.00

46.00






22960

彩票公益金安排的支出

35.00

35.00






2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

23.00

23.00






2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

12.00

12.00






22999

其他支出

11.00

11.00






2299999

其他支出

11.00

11.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表









公开03表

部门:鼎城区双桥坪镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,028.53

1,363.06

3,665.47




201

一般公共服务支出

1,436.73

564.57

872.16




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

825.10

519.12

305.99




2010301

行政运行

626.82

519.12

107.71




2010302

一般行政管理事务

192.28


192.28




2010308

信访事务

6.00


6.00




20105

统计信息事务

5.20


5.20




2010502

一般行政管理事务

5.20


5.20




20106

财政事务

258.82

45.46

213.36




2010601

行政运行

53.52

45.46

8.06




2010602

一般行政管理事务

202.60


202.60




2010699

其他财政事务支出

2.70


2.70




20136

其他共产党事务支出

2.00


2.00




2013602

一般行政管理事务

2.00


2.00




20199

其他一般公共服务支出

345.61


345.61




2019999

其他一般公共服务支出

345.61


345.61




203

国防支出

18.00


18.00




20306

国防动员

18.00


18.00




2030603

人民防空

17.00


17.00




2030607

民兵

1.00


1.00




204

公共安全支出

17.00


17.00




20402

公安

9.00


9.00




2040202

一般行政管理事务

9.00


9.00




20406

司法

8.00


8.00




2040602

一般行政管理事务

8.00


8.00




205

教育支出

5.50


5.50




20599

其他教育支出

5.50


5.50




2059999

其他教育支出

5.50


5.50




207

文化旅游体育与传媒支出

38.00


38.00




20701

文化和旅游

6.00


6.00




2070109

群众文化

3.00


3.00




2070199

其他文化和旅游支出

3.00


3.00




20799

其他文化旅游体育与传媒支出

32.00


32.00




2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

32.00


32.00




208

社会保障和就业支出

297.01


297.01




20802

民政管理事务

52.78


52.78




2080202

一般行政管理事务

2.00


2.00




2080299

其他民政管理事务支出

50.78


50.78




20805

行政事业单位养老支出

3.30


3.30




2080599

其他行政事业单位养老支出

3.30


3.30




20806

企业改革补助

0.14


0.14




2080699

其他企业改革发展补助

0.14


0.14




20807

就业补助

43.67


43.67




2080701

就业创业服务补贴

12.00


12.00




2080705

公益性岗位补贴

19.65


19.65




2080799

其他就业补助支出

12.02


12.02




20809

退役安置

60.27


60.27




2080999

其他退役安置支出

60.27


60.27




20811

残疾人事业

2.00


2.00




2081199

其他残疾人事业支出

2.00


2.00




20821

特困人员救助供养

36.08


36.08




2082102

农村特困人员救助供养支出

36.08


36.08




20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

98.76


98.76




2082201

移民补助

12.76


12.76




2082202

基础设施建设和经济发展

86.00


86.00




210

卫生健康支出

77.80

52.97

24.83




21001

卫生健康管理事务

3.79


3.79




2100199

其他卫生健康管理事务支出

3.79


3.79




21007

计划生育事务

58.01

52.97

5.04




2100716

计划生育机构

58.01

52.97

5.04




21099

其他卫生健康支出

16.00


16.00




2109999

其他卫生健康支出

16.00


16.00




211

节能环保支出

43.99


43.99




21102

环境监测与监察

5.00


5.00




2110299

其他环境监测与监察支出

5.00


5.00




21104

自然生态保护

38.99


38.99




2110402

农村环境保护

38.99


38.99




212

城乡社区支出

829.17


829.17




21202

城乡社区规划与管理

5.00


5.00




2120201

城乡社区规划与管理

5.00


5.00




21203

城乡社区公共设施

111.29


111.29




2120303

小城镇基础设施建设

111.29


111.29




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

712.88


712.88




2120801

征地和拆迁补偿支出

230.10


230.10




2120804

农村基础设施建设支出

15.99


15.99




2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

466.79


466.79




213

农林水支出

2,104.99

745.51

1,359.47




21301

农业农村

1,018.35

414.89

603.45




2130101

行政运行

471.09

414.89

56.20




2130102

一般行政管理事务

289.76


289.76




2130108

病虫害控制

8.00


8.00




2130109

农产品质量安全

9.50


9.50




2130126

农村社会事业

50.00


50.00




2130142

农村道路建设

163.37


163.37




2130199

其他农业农村支出

26.62


26.62




21302

林业和草原

152.26


152.26




2130205

森林资源培育

7.20


7.20




2130221

产业化管理

50.15


50.15




2130299

其他林业和草原支出

94.91


94.91




21303

水利

264.84


264.84




2130302

一般行政管理事务

8.00


8.00




2130305

水利工程建设

35.00


35.00




2130306

水利工程运行与维护

8.00


8.00




2130316

农村水利

6.00


6.00




2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

7.00


7.00




2130335

农村人畜饮水

3.37


3.37




2130399

其他水利支出

197.47


197.47




21305

扶贫

154.91


154.91




2130504

农村基础设施建设

25.00


25.00




2130599

其他扶贫支出

129.91


129.91




21307

农村综合改革

514.62

330.62

184.00




2130701

对村级公益事业建设的补助

74.00


74.00




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

330.62

330.62





2130706

对村集体经济组织的补助

10.00


10.00




2130707

农村综合改革示范试点补助

100.00


100.00




214

交通运输支出

22.00


22.00




21401

公路水路运输

22.00


22.00




2140104

公路建设

22.00


22.00




216

商业服务业等支出

5.00


5.00




21602

商业流通事务

5.00


5.00




2160299

其他商业流通事务支出

5.00


5.00




220

自然资源海洋气象等支出

67.95


67.95




22001

自然资源事务

67.95


67.95




2200102

一般行政管理事务

7.00


7.00




2200199

其他自然资源事务支出

60.95


60.95




222

粮油物资储备支出

3.00


3.00




22201

粮油物资事务

3.00


3.00




2220199

其他粮油物资事务支出

3.00


3.00




224

灾害防治及应急管理支出

16.38


16.38




22401

应急管理事务

16.38


16.38




2240107

安全生产基础

16.38


16.38




229

其他支出

46.00


46.00




22960

彩票公益金安排的支出

35.00


35.00




2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

23.00


23.00




2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

12.00


12.00




22999

其他支出

11.00


11.00




2299999

其他支出

11.00


11.00




注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:鼎城区双桥坪镇人民政府

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,366.25

一、一般公共服务支出

33

679.58

679.58



二、政府性基金预算财政拨款

2

171.67

二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35

1.00

1.00




4


四、公共安全支出

36

13.00

13.00




5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

38.00

38.00




8


八、社会保障和就业支出

40

116.65

17.89

98.76



9


九、卫生健康支出

41

68.97

68.97




10


十、节能环保支出

42

21.00

21.00




11


十一、城乡社区支出

43

73.66

5.00

68.66



12


十二、农林水支出

44

1,596.63

1,596.63




13


十三、交通运输支出

45

22.00

22.00




14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47

5.00

5.00




16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

10.00

10.00




19


十九、住房保障支出

51






20


二十、粮油物资储备支出

52

3.00

3.00




21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55

46.00

11.00

35.00



24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

2,537.92

本年支出合计

59

2,694.48

2,492.06

202.42


年初财政拨款结转和结余

28

156.56

年末财政拨款结转和结余

60





一般公共预算财政拨款

29

125.81


61





政府性基金预算财政拨款

30

30.75


62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

2,694.48

总计

64

2,694.48

2,492.06

202.42


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

部门:鼎城区双桥坪镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,492.06

1,363.06

1,129.01

201

一般公共服务支出

679.58

564.57

115.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

618.82

519.12

99.70

2010301

行政运行

519.12

519.12


2010302

一般行政管理事务

93.70


93.70

2010308

信访事务

6.00


6.00

20106

财政事务

58.76

45.46

13.30

2010601

行政运行

45.46

45.46


2010602

一般行政管理事务

10.60


10.60

2010699

其他财政事务支出

2.70


2.70

20136

其他共产党事务支出

2.00


2.00

2013602

一般行政管理事务

2.00


2.00

203

国防支出

1.00


1.00

20306

国防动员

1.00


1.00

2030607

民兵

1.00


1.00

204

公共安全支出

13.00


13.00

20402

公安

5.00


5.00

2040202

一般行政管理事务

5.00


5.00

20406

司法

8.00


8.00

2040602

一般行政管理事务

8.00


8.00

207

文化旅游体育与传媒支出

38.00


38.00

20701

文化和旅游

6.00


6.00

2070109

群众文化

3.00


3.00

2070199

其他文化和旅游支出

3.00


3.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

32.00


32.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

32.00


32.00

208

社会保障和就业支出

17.89


17.89

20806

企业改革补助

0.14


0.14

2080699

其他企业改革发展补助

0.14


0.14

20807

就业补助

11.74


11.74

2080705

公益性岗位补贴

11.74


11.74

20821

特困人员救助供养

6.00


6.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

6.00


6.00

210

卫生健康支出

68.97

52.97

16.00

21007

计划生育事务

52.97

52.97


2100716

计划生育机构

52.97

52.97


21099

其他卫生健康支出

16.00


16.00

2109999

其他卫生健康支出

16.00


16.00

211

节能环保支出

21.00


21.00

21102

环境监测与监察

5.00


5.00

2110299

其他环境监测与监察支出

5.00


5.00

21104

自然生态保护

16.00


16.00

2110402

农村环境保护

16.00


16.00

212

城乡社区支出

5.00


5.00

21202

城乡社区规划与管理

5.00


5.00

2120201

城乡社区规划与管理

5.00


5.00

213

农林水支出

1,596.63

745.51

851.12

21301

农业农村

785.79

414.89

370.90

2130101

行政运行

414.89

414.89


2130102

一般行政管理事务

281.90


281.90

2130108

病虫害控制

3.00


3.00

2130126

农村社会事业

45.00


45.00

2130142

农村道路建设

36.00


36.00

2130199

其他农业农村支出

5.00


5.00

21302

林业和草原

152.26


152.26

2130205

森林资源培育

7.20


7.20

2130221

产业化管理

50.15


50.15

2130299

其他林业和草原支出

94.91


94.91

21303

水利

57.00


57.00

2130302

一般行政管理事务

8.00


8.00

2130305

水利工程建设

35.00


35.00

2130306

水利工程运行与维护

8.00


8.00

2130316

农村水利

6.00


6.00

21305

扶贫

86.95


86.95

2130599

其他扶贫支出

86.95


86.95

21307

农村综合改革

514.62

330.62

184.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

74.00


74.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

330.62

330.62


2130706

对村集体经济组织的补助

10.00


10.00

2130707

农村综合改革示范试点补助

100.00


100.00

214

交通运输支出

22.00


22.00

21401

公路水路运输

22.00


22.00

2140104

公路建设

22.00


22.00

216

商业服务业等支出

5.00


5.00

21602

商业流通事务

5.00


5.00

2160299

其他商业流通事务支出

5.00


5.00

220

自然资源海洋气象等支出

10.00


10.00

22001

自然资源事务

10.00


10.00

2200102

一般行政管理事务

7.00


7.00

2200199

其他自然资源事务支出

3.00


3.00

222

粮油物资储备支出

3.00


3.00

22201

粮油物资事务

3.00


3.00

2220199

其他粮油物资事务支出

3.00


3.00

229

其他支出

11.00


11.00

22999

其他支出

11.00


11.00

2299999

其他支出

11.00


11.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表








公开06表

部门:鼎城区双桥坪镇人民政府

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

954.90

302

商品和服务支出

77.54

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

511.50

30201

办公费


30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

174.00

30202

印刷费


30702

国外债务付息


30103

奖金


30203

咨询费


310

资本性支出


30106

伙食补助费


30204

手续费


31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资

114.60

30205

水费


31002

办公设备购置


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

70.00

30206

电费


31003

专用设备购置


30109

职业年金缴费

31.80

30207

邮电费


31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

10.00

30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费


30211

差旅费


31008

物资储备


30113

住房公积金

43.00

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费


31010

安置补助


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

330.62

30215

会议费


31012

拆迁补偿


30301

离休费


30216

培训费


31013

公务用车购置


30302

退休费


30217

公务接待费


31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费

77.54

31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助

330.62

30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费


399

其他支出


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


39906

赠与


30308

助学金


30228

工会经费


39907

国家赔偿费用支出


30309

奖励金


30229

福利费


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


39999

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用





30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出





人员经费合计

1,285.52

公用经费合计

77.54

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表

部门:鼎城区双桥坪镇人民政府

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9





9.00

9.00





9.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:鼎城区双桥坪镇人民政府

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

30.75

171.67

202.42


202.42


208

社会保障和就业支出


98.76

98.76


98.76


20822

大中型水库移民后期扶持基金支出


98.76

98.76


98.76


2082201

移民补助


12.76

12.76


12.76


2082202

基础设施建设和经济发展


86.00

86.00


86.00


212

城乡社区支出

30.75

37.91

68.66


68.66


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

30.75

37.91

68.66


68.66


2120804

农村基础设施建设支出


15.99

15.99


15.99


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

30.75

21.92

52.67


52.67


229

其他支出


35.00

35.00


35.00


22960

彩票公益金安排的支出


35.00

35.00


35.00


2296003

用于体育事业的彩票公益金支出


23.00

23.00


23.00


2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出


12.00

12.00


12.00


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

部门:鼎城区双桥坪镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5,032.27万元。与上一年度相比,收、支总计各减少82.83万元,下降1.62%。主要是因为由于人员退休调离,导致人员经费相应减少,再者压缩各项开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4,205.21万元,其中:财政拨款收入2,537.92万元,占60.35%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1,667.29万元,占39.65%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5,028.53万元,其中:基本支出1,363.06万元,占27.11%;项目支出3,665.47万元,占72.89%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,694.48万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加469.56万元,增长21.1%。主要是因为2021年为简化资金拨付程序很多资金由2020年的财政专户资金转变为财政拨款资金,导致财政拨款支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2,492.06万元,占本年支出合计的49.56%。与上一年度相比,财政拨款支出增加395.8万元,增长18.88%。主要是因为2021年为简化资金拨付程序很多资金由2020年的财政专户资金转变为财政拨款资金,导致财政拨款支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2,492.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出679.58万元,占27.27%;国防支出1万元,占0.04%;公共安全支出13万元,占0.52%;文化旅游体育与传媒支出38万元,占1.52%;社会保障和就业支出17.89万元,占0.72%;卫生健康支出68.97万元,占2.77%;节能环保支出21万元,占0.84%;城乡社区支出5万元,占0.2%;农林水支出1,596.63万元,占64.08%;交通运输支出22万元,占0.88%;商业服务业等支出5万元,占0.2%;自然资源海洋气象等支出10万元,占0.4%;粮油物资储备支出3万元,占0.12%;其他支出11万元,占0.44%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,208.69万元,支出决算数为2,492.06万元,完成年初预算的206.18%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为380.11万元,支出决算为519.12万元,完成年初预算的136.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算时无法准确估计该项资金。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为35万元,支出决算为93.7万元,完成年初预算的267.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算时无法准确估计该项资金。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算时无法准确估计该项资金。

4、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)

年初预算为39.47万元,支出决算为45.46万元,完成年初预算的115.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算时无法准确估计该项资金。

5、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0.6万元,支出决算为10.6万元,完成年初预算的1,766.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算时无法准确估计该项资金。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.7万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算时无法准确估计该项资金。

7、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算时无法准确估计该项资金。

8、国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)

年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算时无法准确估计该项资金。

9、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算时无法准确估计该项资金。

10、公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算时无法准确估计该项资金。

11、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)

年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算时无法准确估计该项资金。

12、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算时无法准确估计该项资金。

13、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为32万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算时无法准确估计该项资金。

14、社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.14万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算时无法准确估计该项资金。

15、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)

年初预算为0万元,支出决算为11.74万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算时无法准确估计该项资金。

16、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算时无法准确估计该项资金。

17、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)

年初预算为49.61万元,支出决算为52.97万元,完成年初预算的106.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算时无法准确估计该项资金。

18、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为16万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算时无法准确估计该项资金。

19、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算时无法准确估计该项资金。

20、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)

年初预算为0万元,支出决算为16万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算时无法准确估计该项资金。

21、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算时无法准确估计该项资金。

22、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)

年初预算为367.99万元,支出决算为414.89万元,完成年初预算的112.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算时无法准确估计该项资金。

23、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为281.9万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算时无法准确估计该项资金。

24、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)

年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算时无法准确估计该项资金。

25、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)

年初预算为0万元,支出决算为45万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算时无法准确估计该项资金。

26、农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为36万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算时无法准确估计该项资金。

27、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算时无法准确估计该项资金。

28、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)

年初预算为0万元,支出决算为7.2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算时无法准确估计该项资金。

29、农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项)

年初预算为0万元,支出决算为50.15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算时无法准确估计该项资金。

30、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为94.91万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算时无法准确估计该项资金。

31、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算时无法准确估计该项资金。

32、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为35万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算时无法准确估计该项资金。

33、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)

年初预算为0万元,支出决算为8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算时无法准确估计该项资金。

34、农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)

年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算时无法准确估计该项资金。

35、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为86.95万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算时无法准确估计该项资金。

36、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为74万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算时无法准确估计该项资金。

37、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)

年初预算为335.91万元,支出决算为330.62万元,完成年初预算的98.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是:压缩各项开支,实行无纸化办公,节约资金。

38、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算时无法准确估计该项资金。

39、农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为100万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算时无法准确估计该项资金。

40、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为22万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算时无法准确估计该项资金。

41、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算时无法准确估计该项资金。

42、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为7万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算时无法准确估计该项资金。

43、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算时无法准确估计该项资金。

44、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算时无法准确估计该项资金。

45、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为11万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算时无法准确估计该项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,363.06万元,其中:人员经费1,285.52万元,占基本支出的94.31%,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。公用经费77.54万元,占基本支出的5.69%,主要包括:专用材料费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元,支出决算为9万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为9万元,支出决算为9万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比减少5万元,下降35.71%,下降的主要原因是响应上级的号召,压缩公务接待的开支,减少公务接待的次数,降低公务接待的标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算9万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为9万元,全年共接待来访团组162个、来宾1,056人次,主要是上级对各项事务的检查、交办各项工作召集村支两委开会时发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入171.67万元;年初结转和结余30.75万元;支出202.42万元,其中基本支出0万元,项目支出202.42万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:

1、(类)(款)移民补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为12.76万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算时无法准确估计该项资金。

2、(类)(款)基础设施建设和经济发展(项)

年初预算为0万元,支出决算为86万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算时无法准确估计该项资金。

3、(类)(款)农村基础设施建设支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为15.99万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算时无法准确估计该项资金。

4、(类)(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为52.67万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算时无法准确估计该项资金。

5、(类)(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为23万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算时无法准确估计该项资金。

6、(类)(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为12万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算时无法准确估计该项资金。

九、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区双桥坪镇人民政府2021年度机关运行经费支出77.54万元,比上一年决算数减少35.61万元,下降31.47%。主要原因是:压缩公务接待、办公费等各项开支。

十、一般性支出情况

2021年度常德市鼎城区双桥坪镇人民政府开支会议费0万元,我单位2021年度无会议费支出;开支培训费0万元,我单位2021年度无培训费支出;举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区双桥坪镇人民政府2021年度政府采购支出总额2.34万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.34万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,常德市鼎城区双桥坪镇人民政府共有车辆0辆(台),其中:机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

(1)绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

组织对“双桥坪镇人民政府”等1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1208.96万元,政府性基金预算支出0万元。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

本单位无项目绩效自评,本单位整体绩效评价请见附件。

(3)部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的,至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个的,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10 号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号)。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

903713_常德市鼎城区双桥坪镇人民政府2021部门整体支出.xls

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